Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2019/01/15 10:59]
lasma
lv:finanses [2020/12/09 01:12]
marija
Rinda 1: Rinda 1:
-======Samaksas veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam====== +Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\ 
-**“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst,​ ka dokumentā Bankas imports, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus).\\ +Finanšu uzstādījumus ​var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''​UZSTĀDĪJUMI'' ​un pēc tam uz ''​Finanšu uzstādījumi''​.\\ 
-**Lai no “Directo” ​varētu iegūt internetbankā importējamos failus ​un varētu “Directo” importēt konta pārskatus, ir jābūt veiktai** “Directo” maksājuma dokumentā norādītā **maksājuma veida konfigurācijai**.\\+{{ :​lv:​main_menu_finance_settings.png?​nolink |}}
  
-Lai to veiktu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Samaksas veidi''​ un samaksas veidu sarakstā jāuzklikšķina uz konkrētajai internetbankai atbilstošā samaksas veida koda(Ja konkrētais samaksas ​veids vēl nav izveidotstad samaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.)\\+=====Jauna samaksas veida izveidošana===== 
 + 
 +Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumos,​ maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumosSamaksas ​veids nosakaar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\
 \\ \\
-Tad tiks atvērta samaksas ​veida kartīte.\\+Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai,​ piemēram, ieskaita konts samaksas ​veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. 
 +Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\ 
 +\\ 
 +Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.
  
-**Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:**\\ +{{ :lv:​samaksas_veidi.png?direct |}}
-• ''​Kods''​ – **maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus). Pēc samaksas veida kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.\\ +
-• ''​Komentārs''​ – lauciņš, kurā var norādīt ar samaksas veidu saistītu informāciju. Šajā lauciņā parasti norāda bankas nosaukumu.\\ +
-• ''​Konts''​ – **maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\ +
-• ''​Bankas konts''​.\\ +
-• ''​Banka''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas **maksājuma veidam atbilstošā banka**.\\ +
-Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētās bankas kartīte. Lai to izdarītu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Bankas'',​ tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'',​ kartītē noteikti jānorāda kods (tam jāsakrīt ar bankas SWIFT kodu), bankas nosaukums un SWIFT kods, un pēc tam bankas kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +
-• ''​Eksporta tips''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas maksājumu importa tips. ISO XML formāts “Directo” tiek apzīmēts kā ''​SEPA EST''​. Ja internetbanka atbalsta ISO XML formātu, tad kā eksporta tipu ir ieteicams norādīt ''​18 (SEPA EST)'',​ jo dokumentā Bankas imports var  importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī citu formātu failus).\\+
  
-Kad samaksas ​veida kartītē ​ir norādīta nepieciešamā informācija, tā jāsaglabā - jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+Samaksas ​veida kartītē ​jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: 
 +  * Kods (īsais apzīmējums,​ bez speciālajiem simboliem) 
 +  * Komentārs (samaksas veida aprakstslai ir skaidrs ​tā izmantošanas mērķis) 
 +  * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos ​ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts).
  
-======Vidustransakcija====== +{{ :​lv:​sam_veids_kartina.png?​direct |}} 
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus“Directo” ir veic vidustransakcija.\\ + 
-\\ +=====PVN koda kartiņas aizpildīšana===== 
-**Pirms vidustransakcijas veikšanas ​noteikti ​jāpārliecinās, ka katra grāmatvedības konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda ​''​3 (Ienākums)''​bet izdevumu ​kontiem ​kā klase ir jānorāda ''​4 (Izdevumi)''​.** (Finanšu kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Finansu konti''​).\\ + 
-\\ +{{ :​lv:​pvn1.png?​direct |}} 
-Lai izveidotu vidustransakciju, ​atver finanšu iestatījumu sadaļa ''​Vidus Transakcijas''​ un tajā nospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts dokumentskurā var izveidot vidustransakciju.\\ + 
-Vispirms ​ir jānorāda ​dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervālsbet kā datums jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ +  * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu 
-\\ +  * **Apraksts** - jāprecizēkādos gadījumos šis kods pielieto 
-Pēc tam dokuments ​ir jāsaglabā.\\ +  * **PVN %** - PVN likme 
-\\ +  * **Pārdošanas ​PVN konts** - aizpilda realizācijas PVN kodiem 
-Kad dokuments ir saglabātspie teksta ''​Iekopēt konta klase''​ ir jāizvēlas ​ ''​3 (Ienākums)'' ​un c tam nospiež poga ''​Bilances''​.\\ +  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem 
-{{ :lv:vt_ienakums.png?nolink ​|}}+  * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai 
 +  * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas rdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos) 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķkonts avansu PVN atsekošanai 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas patskas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos) 
 +  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) 
 +  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā
 +  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā
 +  * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 
 +  * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda ​atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšutad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā ​izdevumu ​kontā, ​ds ir pirkuma rēķinā vai avansu ​norēķinā 
 +  ​* **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://​likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!
 +  * **DarTips 1_1** - izvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
 +  * **DarTips 1_2** - izvēlas darījuma veidsja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
 +  * **DarTips 1_3** - jaizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 
 +  * **TiekLimitēts** - jānorāda ​Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu 
 + 
 +=====PVN deklarācijas konfigurācija===== 
 + 
 +Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentuir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. 
 +Vieglākais ceļš ​kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantojot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika
 +Šajās atskaitēir jānorāda garāks periods (piemēramgads) un jāizvēlas ​opcija ​''​Dalīt uz PVN''​. Šādi būs redzams, kādi PVN kodi ir lietošanā ​pārdošanas rēķinos un kādi pirkuma rēķinos. Šie kodi nedrīkst savā starpā pārklāties (izņemot tos, kas nav attēlo PVN deklarācijā). 
 + 
 +Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija 
 + 
 +{{ :lv:klientu_stat1.png?direct ​|}} 
 + 
 +un piegādātāju statistikā šāda
  
-Pēc tam pie teksta ''​Iekopēt konta klase''​ ir jāizvēlas ​ ''​4 (Izdevumi)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +{{ :lv:pieg_stat1.png?direct ​|}}
-{{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink& ​|}}+
  
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem, un lauciņā ''​Bilance''​ būs redzama starpība ​(ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē (tā jāieraksta jaunā rindiņā aiz visām "​Directo"​ aizpildītajām rindām).\\+tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. 
 +(Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās un pirkuma rēķinos.)
  
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāun pēc tam apstiprināt.\\+Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem,​ jāatver PVN kodu saraksts un jārbauda šo PVN kodu kartiņas, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''​Papildus info''​ un datulaukiem. 
 +[[lv:​finanses|PVN koda kartiņas aizpildīšana]]
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma