Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2018/11/20 10:32]
lasma
lv:finanses [2022/03/09 13:19]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Finanšu ​budžeti====== +======Finanšu ​uzstādījumi====== 
-=====Finanšu budžeta ​izveidošana===== +Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ 
-Lai izveidotu finanšu budžetujādodas uz finanšu uzstādījumu sadaļu ''​Budžeti'' ​un jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​. Tad tiks atvērta jauna finanšu budžeta kartīte.\\+ 
 +=====Jauna samaksas veida izveidošana===== 
 + 
 +Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumosmaksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām ​un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ​ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\
 \\ \\
-**Budžets jāaizpildalauciņos ''​Konts''​ norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pie katra grāmatvedības konta ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ +Tas var būt finanšu kontskas atspoguļo ar uzņēmuma bankas kontu saistītos maksājumus, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai,​ piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts
-Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs:\\ +Ja uzņēmumam ir vairāki bankas konti vai konti dažādās valūtās, tad katram no tiem ir jāizveido atsevišķs samaksas veids.\\
-{{ :​lv:​budzets2019.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-**Par budžeta aizpildīšanu**:​\\ +Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes ​dodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → nospiež poga "​Pievienot jaunu"​\\ 
-• Lauciņā ''​Numurs'' ​norāda **finanšu intervāls**. Ja lauciņā tas nav norādīts automātiski,​ tad ar dubultklikšķi ​ieklikšķina lauciņā ''​Numurs''​ un pēc tam no saraksta ​izvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. ​\\ + 
-Lauciņā ''​Tips''​ ir jāieraksta ​**budžeta identifikators**, piemēram“2019”.\\ +Samaksas veida kartītē noteikti ​aizpilda lauki:\\ 
-• Lauciņā ''​Datums''​ ir jāieraksta **budžeta perioda ​sākuma datums**.\\ +• **KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmesmīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus)Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēnomainīt.\\ 
-Lauciņā ''​Apraksts''​ ir jāieraksta ​**budžeta nosaukums**, piemēram, “2019. gada budžets”.\\ +• **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ 
-• **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības ​kontu aizpildīšanas rindaskurā sākas ar vārdu ''​noklusējums'',​ lauciņos jānorāda objekts, projekts, klients ​un/vai piegādātājs, uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\ +• **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais ​grāmatvedības ​konts (piemēram2620). Tas tiks izmantots maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets ​un izejošā maksājuma kredīts\\
-{{ :​lv:​budzets_noklusejums.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-Lai aizpildītu budžeta rindasvar izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''​Vairumievietošana'' ​un jārīkojas atbilstoši zem teksta ''​PALĪDZĪBA''​ esošajai informācijai.\\+Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešamslai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankāsavukārt no internetbankas iegūtos konta pārskata failus varētu importēt “Directo” ​un izveidot no tiem dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijām u.c.), tad samaksas veida kartītē jāaizpilda arī lauki:\\
 \\ \\
-**Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam nospiež poga ''​Sadalībudžetus''​.\\ +**BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ 
-{{ :lv:sadalit_budzetus.png?nolink |}} +• **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ 
-Nospiežot pogu ''​Sadalīt budžetus'',​ tiks atvērta jauna cilne. Tajā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pie teksta ''​Periods''​ var izvēlēties,​ vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\+• **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ 
 +**EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formātsNo "​Directo"​ varēs iegūt norādītā formāta failus.\\ 
 +• **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ 
 +\\  
 +{{ :lv:b1.png?nolink&​480 ​|}}
 \\ \\
-Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem (periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pie teksta ​''​Laiki''​).\\ +Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
-{{ :lv:budzeta_sadalisana.png?nolink ​|}} + 
-Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga ''​Nosūtīt''​.\\ +=====PVN koda kartītes aizpildīšana===== 
-\\ + 
-**Pēc tam tiks atvērta cilnekurā katram budžeta periodam ​ir sava kolonna un kurā budžeta summu var sadalīt pa periodiem**+{{ :lv:pvn1.png?direct ​|}} 
-{{ :​lv:​budzeta_periodi.png?nolink |}} + 
-**Lai vienmēgi sadalītu ​du no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas ''​Izplatīties''​.\\ +  * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ 
-{{ :​lv:​budzets_izplatities.png?nolink |}} +  * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei ​šis kods atbilst. :!: Jāņem vērāka iegādes un realizācijas dokumentos ​izmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ 
-\\ +  * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ 
-//Attēlā ir redzamska pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €tika sadalīta pa 12 mēnešiem://\\ +  ​* ​**Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem 
-{{ :​lv:​budzets_izplatities_rezultats.png?​nolink ​|}} +  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem 
-• Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''​Pievienot summu''​tiks atvērts lodziņškurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta ​summu.\\ +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ 
-• Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''​Izplatīt iepriekšējo sezonu'',​ summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā ​identiskā perioda datus.\\ +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kodstad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ​ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais ​**PārdPVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ 
-• **Nepieciešamās summas lauciņos ​var arī ierakstīt**.\\+  * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ 
 +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts ​no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē ​norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss ​un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kodstad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta ​grāmatojuma debetā.\\ 
 +  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) 
 +  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) 
 +  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) 
 +  * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 
 +  * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā 
 +  * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!) 
 +  * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
 +  * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
 +  * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tadja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 
 +  * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu 
 + 
 +=====PVN deklarācijas konfigurācija===== 
 +Papildu apraksts ​par PVN deklarāciju ir pieejams [[lv:​kaibemaks|šeit]]. 
 +====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== 
 + 
 +PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām. 
 + 
 +Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos,​ no galvenās izvēlnes ir jādodas uz Finanšu uzstādījumi →  PVN deklarācija. Pēc tam atver vai jāizveido dokuments ar kodu PVNSarakstā var būt arī papildu dokumenti ar citu kodu, bet jāņem vērā, ka PVN deklarācijā tiks ņemta vērā konfigurācija ar kodu PVN.\\
 \\ \\
-Kad summas ir korekti norādītas,​ tad var nospiest pogu ''​Taisīt budžetu''​.  +{{ :lv:pvn_galva.png?direct ​|}}
-{{ :lv:taisit_budzetu.png?nolink ​|}} +
-Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst,​ ka visiem šādi izveidotiem budžetiem tiek piešķirts vienāds tips (piemēram, visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019) un visi šie budžeti būs atrodami finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Budžeti''​.\\+
  
-=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== +PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas:
-**Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām,​ var izmantot finanšu sadaļā esošo atskaiti P/Z aprēķins.**\\+
  
-Šajā piemērā tiks parādīts, ​kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.\\ +  * **Numurs** - dokumenta rindas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai un formulākā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību<wrap important>​Uzmanību! Tas nav deklarācijas rindas numurs!</​wrap>​ 
-\\ +  ​* ​**Tips** - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas, D-apgrozījums,​ K-apgrozījums vai Formula. 
-• Vispirms ​**jāatver finanšu sadaļā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\ +  ​* **Apraksts** - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Tekststad pavadošais teksts, ja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/​apgrozījums, tad norāda konts vai vairāki konti ar pluss/​mīnuss zīmivai kontu diapazons, atdalot pirmo un pēdējo ar kolu
-• Pēc tam **lauciņos blakus tekstam ''​1. periods''​ jānorāda periodspar kuru nepieciešams iegūt datus** //​(tā ​kā šajā piemērā tiek salīdzināti dati par periodu no 2017. gada 1. augusta ​dz 2017. gada 31. augustam, tad lauciņos tiek norādītska interesējošais periods ir 2017. gada augusts)//​.\\ +  * **Teksts** - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindaitad tekstam ​sākas ar deklarācijas rindas numurukam seko punkts, piemēram40. vai 41. (rindas apakšpunktus jāatdala ​ar pasvītrojumu, ​piemēram, 41_1.) 
-{{ :​lv:​1periods.png?nolink |}} +  * **Klase** - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi, variants ''​Kredīts''​ nemaina rezultāta zīmi, tātadja rezultāts būs debeta pusē, tas būs ar pluss zīmi, ja kredīta pusē - ar mīnuss zīmiSavukārt, variants ​''​Debets'' ​maina rindiņas rezultāta zīmi uz pretējo<wrap important>​Uzmanību! Šis nav kontu apgrozījuma filtrs!</​wrap>​ 
-**Pēc tam jānospiež poga ''​Salīdzināt''​**.\\ +  * **PVN kods** - papildu filtrs kontu apgrozījumam/izmaiņām. PVN kods jānorāda, ​ja ir jāņem vērā tikai tie darījumikuri saistīti ar konkrētu PVN kodu.\\
-{{ :​lv:​salidzinat.png?​nolink |}} +
-Pēc pogas ''​Salīdzināt''​ nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu ''​4. periods''​.\\ +
-{{ :​lv:​4periods.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā ''​4. periods''​, jāizvēlas budžeta tipskurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetamkurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**. (Šajā ​piemērā kā interesējošais budžeta tips tiek izvēlēts B1.)\\ +
-{{ :​lv:​4periodsb1.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda "​Directo"​ izveidotā finanšu budžeta periodskurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ +
-{{ :​lv:​b1_periods.png?​nolink |}} +
-• Lauciņā ''​Atskaite'' ​jānorāda, kādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams attēlot atskaitē.\\ +
-{{ :​lv:​atskaite.png?​nolink |}} +
-//Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, ​jānorāda ​projektsklients, piegādātājs,​ objekts utml., tad aizpilda nepieciešamie lauciņi.//\\ +
-• Kad iepriekšminētā informācija ir norādītavar spiest pogu ''​ATSKAITE''​. Tad tiks parādīta tabula ​ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības.\\ +
-{{ :​lv:​pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?​nolink |}}+
 \\ \\
 +Pašā pēdējā rindā, kuras tips ir Teksts, tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem).\\
  
-======Samaksas veida konfigurēšana maksājumu importam un eksportam====== +{{ :lv:pvn9000.png?direct |}}
-**“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankāArī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst,​ ka dokumentā Bankas imports, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus).\\ +
-**Lai no “Directo” varētu iegūt internetbankā importējamos failus un varētu “Directo” importēt konta pārskatus, ir jābūt veiktai “Directo”** maksājuma dokumentā (piemēram, algu maksājumā vai maksājuma uzdevumā) norādītā **maksājuma veida konfigurācijai**.\\+
  
-Lai to veiktu, jādodas uz finanšu uzstādījumu sadaļu ''​Samaksas veid''​ un samaksas veidu sarakstā jāuzklikšķina uz konkrētajai internetbankai atbilstošā samaksas veida koda(Savukārtja samaksas veids vēl nav izveidotstad samaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.)\\ +====Konfigurācijas piemēri==== 
-Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\+Piemērs vienkāršai 41., 42.43., 45., 49. rindu konfigurācijai, kas pamatā filtrē izmaiņas ieņēmumu kontos pēc atbilstošiem pvn kodiem:
  
-**Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:**\\ +{{ :lv:pvn40.png?direct |}}
-• ''​Kods''​ – **maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus). Pēc samaksas veida kartītes saglabāšanas samaksas veida kods vairs nebūs maināms.\\ +
-• ''​Komentārs''​ – informatīvs lauciņš, kurā var norādīt informāciju,​ kura apraksta maksājuma veidu. **Šajā lauciņā parasti norāda bankas nosaukumu**.\\ +
-• ''​Konts''​ – **maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\ +
-• ''​Bankas konts''​.\\ +
-• ''​Banka''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas **maksājuma veidam atbilstošā banka**.\\ +
-Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētajai bankai atbilstoša bankas kartīte. Lai to izdarītu, jādodas uz finanšu uzstādījumu sadaļu ''​Bankas'',​ jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'',​ jāaizpilda bankas kartīte (tajā noteikti jānorāda kods (tam jāsakrīt ar bankas SWIFT kodu), bankas nosaukums un SWIFT kods) un pēc tam bankas kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +
-• ''​Eksporta tips''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas maksājumu importa tips. Visbiežāk internetbankās tiek atbalstīts ISO XML (“Directo” tas tiek apzīmēts kā ''​SEPA EST''​) un FiDAViSta formāts. **Ja internetbanka atbalsta arī ISO XML formātu, tad pie ''​EKSPORTA TIPS''​ ir ieteicams norādīt ''​18 (SEPA EST)''​**,​ jo dokumentā Bankas imports var  importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī failus, kuri ir citā formātā).\\+
  
-Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācijatā jāsaglabā - jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+Kā arī piemērs aprēķinātā PVN un priekšnodokļa rindāmkur pamatā tiek attēlotas izmaiņas atbilstošos PVN kontos:
  
-======Vidustransakcija====== +{{ :​lv:​pvn50.png?​direct |}} 
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus“Directo” ​ir jāveic vidustransakcija.\\+ 
 +{{ :​lv:​pvn60.png?​direct |}} 
 + 
 +Attēlā rindās ar tipu Formula tiek saskaitītas citās rindās iegūtās vērtības.\\ 
 +:?: Jāņem vērā, ka formulās izmantotajām rindām ​ir jābūt definētām pirms formulas.\\
 \\ \\
-**Pirms vidustransakcijas veikšanas noteikti jāpārliecinās, ka katra grāmatvedības konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda ''​3 (Ienākums)''​, bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda ''​4 (Izdevumi)''​.** (Finanšu kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Finansu konti''​).\\ +Nospiežot pogu ''​Atskaite''​ var ātri aplūkot un rbaudīt iegūto rezultātu.\\ 
-\\ + 
-Lai izveidotu vidustransakcijujādodas uz finanšu iestatījumu sadaļu ''​Vidus Transakcijas''​ un nospiež poga ''​Pievienot jaunu''​Tad tiks atvērts dokuments, kurā var izveidot vidustransakciju.\\ +===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== 
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir izvēlas finanšu intervālsbet kā datums ​norāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ + 
-{{ :​lv:​vt_nd.png?​nolink |}}+Apskatīsim šo piemēru ar 50. rindu, kurā ir jāsummē izmaiņas kontos pēc diviem reversajiem PVN kodiem, gan preču, gan pakalpojumu ar 21% likmi. 
 + 
 +{{ :​lv:​pvnes1.png?​direct |}} 
 + 
 +{{ :​lv:​pvnes2.png?​direct |}} 
 + 
 +Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas, kurās ​ir jāiegūst rezultāts ar katru no PVN kodiem, bet atbilstošā deklarācijas rindā ir jāievieto formula, kas summēs agrāk iegūtās rindiņas. 
 + 
 +===Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu vērtībai=== 
 + 
 +Apskatīsim piemēru ar avansu summas pievienošanu 41. rindai (vēl neizmantotie klientu avansi ar 21% likmi) 
 + 
 +{{ :​lv:​pvn41avansi.png?direct |}} 
 + 
 +Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311kurā tiek uzskaitīts avansu PVN. 
 +(PVN koda kartītē tam būt kā Pārdošanas PVN priekšapmaksas starpkontam,​ skatpiemēru [[lv:​finanses#​pvn_koda_kartites_aizpildisana|PVN koda kartītes konfigurēšanai]].\\ 
 +Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas,​ vienmēr tiek norādīts atbilstošs PVN kods, kā arī ņem vērā, ka klientu priekšapmaksu kontā ir summas ar PVNtātad, ar iegūto rezultātu ir veic atbilstošas matemātiskās darbības.
  
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ +{{ :lv:pvn41avansi2.png?direct ​|}}
-{{ :lv:vt_saglabat.png?nolink ​|}}+
  
-Kad dokuments ir saglabāts, pie teksta ''​Iekopēt konta klase''​ ir jāizvēlas ​ ''​3 (Ienākums)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +===Papildu informācija===
-{{ :​lv:​vt_ienakums.png?​nolink |}}+
  
-Pēc tam pie teksta ''​Iekopēt konta klase''​ ir jāizvēlas ​ ''​4 (Izdevumi)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +Deklarācijas rindas no noteikumiem: ​{{:lv:pvn_rindas_2018.pdf|}}
-{{ :lv:vt_izdevumi.png?​nolink ​|}}+
  
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem un lauciņā ''​Bilance''​ būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē (tā jāieraksta jaunā rindiņā aiz visām "Directo" aizpildītajām rindām).\\+Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo ​PVN dokumentu: {{:​lv:​pvn_ok.xlsx|}}
  
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ 
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma