Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2018/06/21 14:32]
lasma
lv:finanses [2022/07/20 14:24]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Finanšu ​budžeti====== +======Finanšu ​uzstādījumi====== 
-=====Finanšu budžeta izveidošana===== +Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ 
-**Lai izveidotu finanšu budžetujādodas uz Finansu uzstādījumu sadaļu “Budžeti” ​un jānospiež poga //Pievienot jaunu//**Tad tiks atvērta budžeta kartīte.\\+ 
 +=====Samaksas veidi===== 
 +Samaksas veids sistēmā nosaka maksājumu veikšanas metodi (piemēramapmaksas veikšana ar bankas pārskaitījumu). Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumos,​ maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām ​un algu maksājumos.\\ 
 +Katram uzņēmuma bankas kontam ir sistēmā ​izveido atsevišķs samaksas veidsSamaksas veids var būt ne tikai uzņēmuma bankas kontam - piemēram, ja ir jānoraksta debitoru parādi, tad sistēmā ir nepieciešams samaksas veids, kurš saistīts ar izdevumu kontu, uz kuru jānoraksta debitoru parādi.\\
 \\ \\
-**Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs:**\\ +Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga "​Pievienot jaunu"\\
-{{ :​lv:​budzets2019.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-**Budžetā esošo lauciņu nozīme un budžeta aizpildīšanas principi**:\\ +Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ 
-Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts finanšu intervālstad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā //Numurs// un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\ +**KODS** – samaksas veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmesmīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.\\ 
-• Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators,​ piemēram, “2019”.\\ +• **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ 
-Lauciņā //Datums// ir jāieraksta ​**budžeta perioda sākuma datums**.\\ +• **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais ​grāmatvedības ​konts (piemēramja konkrētais samaksas veids apzīmē uzņēmuma bankas kontu, tad 2620). Norādītais konts nonāks maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets ​un izejošā makājuma kredīts.\\
-Lauciņā //​Apraksts//​ ir jāieraksta ​**budžeta nosaukums**, piemēram, “2019. gada budžets”.\\ +
-• **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības ​kontu aizpildīšanas rindas, kura sākas ar vārdu “noklusējums”lauciņos //(sk.attēlu)// jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs, uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\ +
-{{ :​lv:​budzets_noklusejums.png?​nolink |}} +
-• **Budžets jāaizpilda, lauciņos //Konts// norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus ​un pretī katram grāmatvedības kontam ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ +
-//Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai,​ kas pieejama zem teksta “PALĪDZĪBA”//​.\\+
 \\ \\
-**Budžetu ​ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļāmmēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga //Sadalīt budžetus (sk.attēlu)//​.\\ +Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešamslai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankāsavukārt no internetbankas iegūtos bankas konta rskata failus ​varētu importēt “Directo” un izveidot no tiem dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumusgrāmatojumus par bankas komisijām u.c.)tad samaksas veida kartītē aizpilda arī lauki:\\
-{{ :​lv:​sadalit_budzetus.png?​nolink |}} +
-Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//,​ tiks atvērta cilne. No izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pretī tekstam //​Periods// ​var izvēlēties, vai sadalībudžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\ +
-Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pretī tekstam “Laiki”)//​.\\ +
-{{ :​lv:​budzeta_sadalisana.png?nolink |}} +
-Kad ir norādītskā nepieciešams sadalīt budžetu, ​nospiež poga //Nosūtīt//.\\+
 \\ \\
-Pēc tam tiks atvērta šāda cilne: +• **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ 
-{{ :​lv:​budzeta_periodi.png?nolink |}} +• **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ 
-• **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu ​ieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes ​izvēlas //​Izplatīties (sk.attēlu)//​.\\ +• **BANKA** - banka, kura atbilst konkrētajam bankas konta numuram.\\ 
-{{ :lv:budzets_izplatities.png?nolink |}}+• **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No "​Directo"​ varēs iegūt ​norādītā formāta failus. ISO XML formātam atbilst tips //18 (SEPA EST)//.\\ 
 +**MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - būt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem, citos gadījumos šis lauks nav aizpilda.\\ 
 +\\  
 +{{ :lv:b1.png?nolink&​480 ​|}}
 \\ \\
-//Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem://​\\ +Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, ​kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
-{{ :​lv:​budzets_izplatities_rezultats.png?​nolink |}} +
-• Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Pievienot summu”, tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ +
-• Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ +
-• **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt** //​(piemēram,​ ja ir zināms, ka kādā konkrētā periodā summa būs mazāka vai lielāka nekā pārējos periodos)//​.\\ +
-\\ +
-Kad summas ir korekti norādītas,​ tad var nospiest pogu //Taisīt budžetu (sk.attēlu)//​.  +
-{{ :​lv:​taisit_budzetu.png?​nolink |}} +
-Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst,​ ka visiem šādi izveidotiem budžetiem tiek piešķirts vienāds tips //​(piemēram,​ visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019)// un sistēmā visi šie budžeti būs atrodami Finanšu uzstādījumu sadaļā //​Budžeti//​.\\ +
- +
-=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== +
-**Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām,​ var izmantot finanšu sadaļā esošo atskaiti P/Z aprēķins.**\\ +
- +
-//Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.//\\ +
-\\ +
-• Vispirms **jāatver finanšu sadaļā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\ +
-• Pēc tam **lauciņos blakus tekstam //1. periods// jāieraksta periods, par kuru nepieciešams iegūt datus** //(tā kā šajā piemērā tiek salīdzināti dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam, tad lauciņos tiek norādīts, ka interesējošais periods ir 2017. gada augusts)//​.\\ +
-{{ :​lv:​1periods.png?​nolink |}} +
-• **Pēc tam jānospiež poga Salīdzināt** //(sk. attēlu)//​.\\ +
-{{ :​lv:​salidzinat.png?​nolink |}} +
-Pēc pogas //​Salīdzināt//​ nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu //4. periods (sk. attēlu)//​.\\ +
-{{ :​lv:​4periods.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā //4. periods// jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**. //Šajā piemērā kā interesējošais budžeta tips tiek izvēlēts B1//.\\ +
-{{ :​lv:​4periodsb1.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda sistēmā izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ +
-{{ :​lv:​b1_periods.png?​nolink |}} +
-• Lauciņā //​Atskaite//​ jānorāda, kādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams attēlot atskaitē. ​ //(sk. attēlu)//​\\ +
-{{ :​lv:​atskaite.png?​nolink |}} +
-• //Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs,​ objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.//​\\ +
-• Kad iepriekšminētā ​informācija ir norādīta, var spiest pogu //​ATSKAITE//​. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības. //(sk. attēlu)//​\\ +
-{{ :​lv:​pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?​nolink |}} +
-\\ +
- +
-======Vidustransakcija====== +
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju ​kontus“Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\ +
-\\ +
-**Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi, ​ finansu kontu kartiņās jābūnorādītai pareizai kontu klasei – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda “3 (Ienākums)”,​ bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda “4 (Izdevumi)”.** //Finansu kontu kartiņas var apskatīt un rediģēt Finanšu uzstādījumu sadaļā “Finansu konti”//​.\\ +
-\\ +
-Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas//​.\\ +
-Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ +
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 //(ja slēdz 2018. gadu)//​.\\ +
-{{ :​lv:​vt_nd.png?​nolink |}} +
- +
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ +
-{{ :​lv:​vt_saglabat.png?​nolink |}} +
- +
-Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēkonta klase” ir jāizvēlas ​ “3 (Ienākums)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +
-{{ :​lv:​vt_ienakums.png?​nolink |}}+
  
-Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas ​ “4 (Izdevumi)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +=====PVN koda kartītes aizpildīšana=====
-{{ :​lv:​vt_izdevumi.png?​nolink |}}+
  
-//​Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem//​ un lauciņā “Bilance” būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē //​(ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām)//.\\+{{ :lv:pvn1.png?direct |}}
  
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas ​to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\+  * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas ​piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ 
 +  * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ 
 +  * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ 
 +  * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem 
 +  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem 
 +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ 
 +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ 
 +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ 
 +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss ​un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ 
 +  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) 
 +  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) 
 +  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) 
 +  * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 
 +  * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā 
 +  * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://​likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!) 
 +  * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
 +  * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
 +  * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 
 +  * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma