Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2018/06/21 14:32]
lasma
lv:finanses [2022/03/09 13:19]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Finanšu ​budžeti====== +======Finanšu ​uzstādījumi====== 
-=====Finanšu budžeta ​izveidošana===== +Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ 
-**Lai izveidotu finanšu budžetujādodas uz Finansu uzstādījumu sadaļu “Budžeti” ​un jānospiež poga //Pievienot jaunu//**Tad tiks atvērta budžeta kartīte.\\+ 
 +=====Jauna samaksas veida izveidošana===== 
 + 
 +Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumosmaksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām ​un algu maksājumosSamaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\
 \\ \\
-**Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas ​piemērs:**\\ +Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo ar uzņēmuma bankas kontu saistītos maksājumus, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai,​ piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas ​gadījumā - izdevumu konts. 
-{{ :​lv:​budzets2019.png?​nolink |}}+Ja uzņēmumam ir vairāki bankas konti vai konti dažādās valūtās, tad katram no tiem ir jāizveido atsevišķs samaksas veids.\\
 \\ \\
-**Budžetā esošo lauciņnozīme un budžeta aizpildīšanas principi**:\\ +Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga "​Pievienot jaunu"​\\ 
-Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts finanšu intervālstad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā //Numurs// un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\ + 
-• Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators,​ piemēram, “2019”.\\ +Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ 
-Lauciņā //Datums// ir jāieraksta ​**budžeta perioda sākuma datums**.\\ +**KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmesmīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.\\ 
-Lauciņā //​Apraksts//​ ir jāieraksta ​**budžeta nosaukums**, piemēram, “2019. gada budžets”.\\ +• **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ 
-• **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības ​kontu aizpildīšanas rindas, kura sākas ar vārdu “noklusējums”lauciņos //(sk.attēlu)// jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs, uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\ +• **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais ​grāmatvedības ​konts (piemēram2620)Tas tiks izmantots maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets ​un izejošā maksājuma kredīts\\
-{{ :​lv:​budzets_noklusejums.png?​nolink |}} +
-• **Budžets jāaizpilda,​ lauciņos //Konts// norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus ​un pretī katram grāmatvedības kontam ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ +
-//Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai,​ kas pieejama zem teksta “PALĪDZĪBA”//​.\\+
 \\ \\
-**Budžetu ​ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļāmmēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga //Sadalīt budžetus (sk.attēlu)//​.\\ +Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešamslai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankāsavukārt no internetbankas iegūtos konta rskata failus ​varētu importēt “Directo” un izveidot no tiem dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumusgrāmatojumus par bankas komisijām u.c.)tad samaksas veida kartītē aizpilda arī lauki:\\
-{{ :​lv:​sadalit_budzetus.png?​nolink |}} +
-Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//,​ tiks atvērta cilne. No izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pretī tekstam //​Periods// ​var izvēlēties, vai sadalībudžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\ +
-Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pretī tekstam “Laiki”)//​.\\ +
-{{ :​lv:​budzeta_sadalisana.png?nolink |}} +
-Kad ir norādītskā nepieciešams sadalīt budžetu, ​nospiež poga //Nosūtīt//.\\+
 \\ \\
-Pēc tam tiks atvērta šāda cilne: +• **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ 
-{{ :​lv:​budzeta_periodi.png?nolink |}} +• **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ 
-• **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu ​ieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas //​Izplatīties (sk.attēlu)//​.\\ +• **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ 
-{{ :lv:budzets_izplatities.png?nolink |}}+• **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No "​Directo"​ varēs iegūt ​norādītā formāta failus.\\ 
 +**MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - būt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ 
 +\\  
 +{{ :lv:b1.png?nolink&​480 ​|}}
 \\ \\
-//Attēlā ir redzamska pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem://\\ +Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informācijukartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
-{{ :lv:budzets_izplatities_rezultats.png?nolink ​|}} + 
-• Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Pievienot summu”tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstītpar kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ +=====PVN koda kartītes aizpildīšana===== 
-• Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”summa tiks sadalītaņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ + 
-**Nepieciešamās summas lauciņos ​var arī ierakstīt** //(piemēram, ​ja ir zināmska kādā ​konkrētā periodā summa būs mazāka vai lielāka nekā pārējos periodos)//.\\+{{ :lv:pvn1.png?direct ​|}} 
 + 
 +  * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ 
 +  * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes ​un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ 
 +  * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ 
 +  * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem 
 +  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem 
 +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ 
 +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts ​no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avansspie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ 
 +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ 
 +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kodstad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss ​un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avansspie kura bija norādīts PVN kodstad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais ​**Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ 
 +  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) 
 +  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) 
 +  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) 
 +  * **Proporcijas likme** - norāda procentos, ​piemēram, ​reprezentācijai 40, auto 50 
 +  * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā 
 +  * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikumskurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāskat. [[http://​likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!) 
 +  * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
 +  * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
 +  * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 
 +  * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu 
 + 
 +=====PVN deklarācijas konfigurācija===== 
 +Papildu apraksts par PVN deklarāciju ir pieejams [[lv:​kaibemaks|šeit]]. 
 +====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== 
 + 
 +PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām. 
 + 
 +Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos,​ no galvenāizvēlnes ir jādodas uz Finanšu uzstādījumi →  PVN deklarācija. Pēc tam jāatver ​vai jāizveido dokuments ar kodu PVN. Sarakstā var būt arī papildu dokumenti ar citu kodu, bet jāņem vērā, ka PVN deklarācijā tiks ņemta vērā konfigurācija ar kodu PVN.\\
 \\ \\
-Kad summas ir korekti norādītas,​ tad var nospiest pogu //Taisīt budžetu (sk.attēlu)//​.  +{{ :lv:pvn_galva.png?direct ​|}}
-{{ :lv:taisit_budzetu.png?nolink ​|}} +
-Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst,​ ka visiem šādi izveidotiem budžetiem tiek piešķirts vienāds tips //​(piemēram,​ visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019)// un sistēmā visi šie budžeti būs atrodami Finanšu uzstādījumu sadaļā //​Budžeti//​.\\+
  
-=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== +PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas:
-**Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām,​ var izmantot finanšu sadaļā esošo atskaiti P/Z aprēķins.**\\+
  
-//Šajā piemērā tiks parādīts, ​kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.//\\ +  * **Numurs** - dokumenta rindas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai un formulākā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību<wrap important>​Uzmanību! Tas nav deklarācijas rindas numurs!</wrap> 
-\\ +  * **Tips** - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas, D-apgrozījums,​ K-apgrozījums vai Formula. 
-• Vispirms ​**jāatver finanšu sadaļā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\ +  ​* **Apraksts** - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Tekststad pavadošais teksts, ja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/​apgrozījums, tad norāda konts vai vairāki konti ar pluss/mīnuss zīmivai kontu diapazons, atdalot pirmo un pēdējo ar kolu
-• Pēc tam **lauciņos blakus tekstam //1. periods// jāieraksta periodspar kuru nepieciešams iegūt datus** //​(tā ​kā šajā piemērā tiek salīdzināti dati par periodu no 2017. gada 1. augusta ​dz 2017. gada 31. augustam, tad lauciņos tiek norādītska interesējošais periods ir 2017gada augusts)//​.\\ +  * **Teksts** - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas ​ar deklarācijas rindas numuru, kam seko punkts, piemēram, 40. vai 41. (rindas apakšpunktus jāatdala ar pasvītrojumu,​ piemēram, 41_1.) 
-{{ :​lv:​1periods.png?​nolink |}} +  ​* ​**Klase** - šis parametrs tiek izmantotslai regulētu rindas rezultāta zīmivariants ''​Kredīts''​ nemaina rezultāta zīmi, tātad, ja rezultāts būs debeta pusē, tas būs ar pluss zīmi, ja kredīta pusē - ar nuss zīmiSavukārtvariants ''​Debets''​ maina rindiņas rezultāta zīmi uz pretējo<wrap important>​Uzmanību! Šis nav kontu apgrozījuma filtrs!</wrap> 
-**Pēc tam jānospiež poga Salīdzināt** //(sk. attēlu)//​.\\ +  * **PVN kods** - papildu filtrs kontu apgrozījumam/izmaiņām. PVN kods jānorāda, ​ja ir jāņem vērā tikai tie darījumikuri saistīti ar konkrētu PVN kodu.\\
-{{ :​lv:​salidzinat.png?​nolink |}} +
-Pēc pogas //Salīdzināt// nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu //4periods ​(skattēlu)//.\\ +
-{{ :​lv:​4periods.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā //4. periods// jāizvēlas budžeta tipskurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetamkurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**. //Šajā piemērā kā interesējošais budžeta tips tiek izvēlēts B1//.\\ +
-{{ :​lv:​4periodsb1.png?​nolink |}} +
-• Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda sistēmā izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ +
-{{ :​lv:​b1_periods.png?​nolink |}} +
-• Lauciņā //​Atskaite//​ jānorādakādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams attēlot atskaitē.  //(sk. attēlu)//​\\ +
-{{ :​lv:​atskaite.png?​nolink |}} +
-//Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, ​jānorāda ​projektsklients, piegādātājs,​ objekts utml., tad aizpilda nepieciešamie lauciņi.//\\ +
-• Kad iepriekšminētā informācija ir norādītavar spiest pogu //​ATSKAITE//​. Tad tiks parādīta tabula ​ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības//(sk. attēlu)//\\ +
-{{ :​lv:​pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?​nolink |}}+
 \\ \\
 +Pašā pēdējā rindā, kuras tips ir Teksts, tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem).\\
  
-======Vidustransakcija====== +{{ :​lv:​pvn9000.png?​direct |}} 
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus“Directo” ​ir jāveic vidustransakcija.\\+ 
 +====Konfigurācijas piemēri==== 
 +Piemērs vienkāršai 41., 42., 43., 45., 49. rindu konfigurācijai, kas pamatā filtrē izmaiņas ieņēmumu kontos pēc atbilstošiem pvn kodiem: 
 + 
 +{{ :​lv:​pvn40.png?​direct |}} 
 + 
 +Kā arī piemērs aprēķinātā PVN un priekšnodokļa rindām, kur pamatā tiek attēlotas izmaiņas atbilstošos PVN kontos: 
 + 
 +{{ :​lv:​pvn50.png?​direct |}} 
 + 
 +{{ :​lv:​pvn60.png?​direct |}} 
 + 
 +Attēlā rindās ar tipu Formula tiek saskaitītas citās rindās iegūtās vērtības.\\ 
 +:?: Jāņem vērā, ka formulās izmantotajām rindām ​ir jābūt definētām pirms formulas.\\
 \\ \\
-**Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi ​finansu kontu kartiņābūt norādītai pareizai kontu klasei – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda “3 (Ienākums)”, bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda “4 (Izdevumi)”.** //Finansu kontu kartiņas var apskatīun rediģēt Finanšu uzstādījumu sadaļā “Finansu konti”//.\\ +Nospiežot pogu ''​Atskaite''​ var ātri aplūkot un pārbaudīt iegūto rezultātu.\\ 
-\\ + 
-Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu ​sadaļā //Vidus Transakcijas//​.\\ +===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== 
-Lai to izdarītu, ir nospiež poga “Pievienot jaunu”Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ + 
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir izvēlas finanšu intervālsbet kā datums ​norāda 01.01.2019 //(ja slēdz 2018. gadu)//​.\\ +Apskatīsim šo piemēru ar 50. rindukurā ir summē izmaiņas kontos pēc diviem reversajiem PVN kodiem, gan preču, gan pakalpojumu ar 21% likmi. 
-{{ :​lv:​vt_nd.png?​nolink |}}+ 
 +{{ :​lv:​pvnes1.png?​direct |}} 
 + 
 +{{ :​lv:​pvnes2.png?​direct |}} 
 + 
 +Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas, kurās ​ir jāiegūst rezultāts ar katru no PVN kodiem, bet atbilstošā deklarācijas rindā ir jāievieto formula, kas summēs agrāk iegūs rindiņas
 + 
 +===Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu ​vērtībai=== 
 + 
 +Apskatīsim piemēru ar avansu summas pievienošanu 41. rindai (vēl neizmantotie klientu avansi ar 21% likmi) 
 + 
 +{{ :​lv:​pvn41avansi.png?​direct |}} 
 + 
 +Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN
 +(PVN koda kartītē tam būt kā Pārdošanas PVN priekšapmaksas starpkontam,​ skatpiemēru [[lv:​finanses#​pvn_koda_kartites_aizpildisana|PVN koda kartītes konfigurēšanai]].\\ 
 +Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas,​ vienmēr tiek norādīts atbilstošs PVN kods, kā arī ņem vērā, ka klientu priekšapmaksu kontā ir summas ar PVNtātad, ar iegūto rezultātu ir veic atbilstošas matemātiskās darbības.
  
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ +{{ :lv:pvn41avansi2.png?direct ​|}}
-{{ :lv:vt_saglabat.png?nolink ​|}}+
  
-Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas ​ “3 (Ienākums)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +===Papildu informācija===
-{{ :​lv:​vt_ienakums.png?​nolink |}}+
  
-Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas ​ “4 (Izdevumi)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +Deklarācijas rindas no noteikumiem: ​{{:lv:pvn_rindas_2018.pdf|}}
-{{ :lv:vt_izdevumi.png?​nolink ​|}}+
  
-//Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem//​ un lauciņā “Bilance” būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē //​(ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām)//.\\+Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo PVN dokumentu: {{:​lv:​pvn_ok.xlsx|}}
  
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ 
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma