Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2018/06/20 15:53]
lasma
lv:finanses [2022/03/09 13:47]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Finanšu ​budžeti====== +======Finanšu ​uzstādījumi====== 
-**Lai izveidotu finanšu budžetujādodas uz Finansu ​uzstādījumu sadaļu “Budžeti” ​un jānospiež poga //Pievienot jaunu//**Tad tiks atvērta budžeta kartīte.\\+Finanšu uzstādījumus var atvērtno galvenās izvēlnes dodoties ​uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu ​uzstādījumi\\ 
 + 
 +=====Jauna samaksas veida izveidošana===== 
 + 
 +Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumos,​ maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām ​un algu maksājumosSamaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\
 \\ \\
-**Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas ​piemērs:**\\ +Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo ar uzņēmuma bankas kontu saistītos maksājumus, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai,​ piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas ​gadījumā - izdevumu konts. 
-{{ :​lv:​budzets2019.png?​nolink |}}+Ja uzņēmumam ir vairāki bankas konti vai konti dažādās valūtās, tad katram no tiem ir jāizveido atsevišķs samaksas veids.\\
 \\ \\
-**Budžetā esošo lauciņnozīme un budžeta aizpildīšanas principi**:\\ +Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga "​Pievienot jaunu"​\\ 
-Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts finanšu intervālstad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā //Numurs// un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\ + 
-• Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators,​ piemēram, “2019”.\\ +Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ 
-Lauciņā //Datums// ir jāieraksta ​**budžeta perioda sākuma datums**.\\ +**KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmesmīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.\\ 
-Lauciņā //​Apraksts//​ ir jāieraksta ​**budžeta nosaukums**, piemēram, “2019. gada budžets”.\\ +• **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ 
-• **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības ​kontu aizpildīšanas rindas, kura sākas ar vārdu “noklusējums”lauciņos//​(sk.attēlu)// jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs, uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\ +• **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais ​grāmatvedības ​konts (piemēram2620)Tas tiks izmantots maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets ​un izejošā maksājuma kredīts\\
-{{ :​lv:​budzets_noklusejums.png?​nolink |}} +
-• **Budžets jāaizpilda,​ lauciņos //Konts// norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus ​un pretī katram grāmatvedības kontam ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ +
-//Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai,​ kas pieejama zem teksta “PALĪDZĪBA”//​.\\+
 \\ \\
-**Budžetu ​ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļāmmēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga //Sadalīt budžetus (sk.attēlu)//​.\\ +Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešamslai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankāsavukārt no internetbankas iegūtos konta rskata failus ​varētu importēt “Directo” un izveidot no tiem dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumusgrāmatojumus par bankas komisijām u.c.)tad samaksas veida kartītē aizpilda arī lauki:\\
-{{ :​lv:​sadalit_budzetus.png?​nolink |}} +
-Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//,​ tiks atvērta cilne. No izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pretī tekstam //​Periods// ​var izvēlēties, vai sadalībudžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\ +
-Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pretī tekstam “Laiki”)//​.\\ +
-{{ :​lv:​budzeta_sadalisana.png?nolink |}} +
-Kad ir norādītskā nepieciešams sadalīt budžetu, ​nospiež poga //Nosūtīt//.\\+
 \\ \\
-Pēc tam tiks atvērta šāda cilne: +• **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ 
-{{ :​lv:​budzeta_periodi.png?nolink |}} +• **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ 
-• **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu ​ieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas //​Izplatīties (sk.attēlu)//​.\\ +• **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ 
-{{ :lv:budzets_izplatities.png?nolink |}}+• **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No "​Directo"​ varēs iegūt ​norādītā formāta failus.\\ 
 +**MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - būt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ 
 +\\  
 +{{ :lv:b1.png?nolink&​480 ​|}}
 \\ \\
-//Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem://​\\ +Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto ​informāciju, ​kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
-{{ :​lv:​budzets_izplatities_rezultats.png?​nolink |}} +
-• Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā ​un no izvēlnes izvēloties “Pievienot summu”, tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ +
-• Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ +
-• **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt** //​(piemēram,​ ja ir zināms, ka kādā konkrētā periodā summa būs mazāka vai lielāka nekā pārējos periodos)//​.\\ +
-\\ +
-Kad summas ir korekti norādītas,​ tad var nospiest pogu //Taisīt budžetu (sk.attēlu)//​.  +
-{{ :​lv:​taisit_budzetu.png?​nolink |}} +
-Tad par katru budžetā norādīto ​periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst,​ ka visiem šādi izveidotiem budžetiem tiek piešķirts vienāds tips //​(piemēram,​ visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019)// un sistēmā visi šie budžeti būs atrodami Finanšu uzstādījumu sadaļā //​Budžeti//​.\\ +
- +
-======Vidustransakcija====== +
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju ​kontus“Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\ +
-\\ +
-**Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi, ​ finansu kontu kartiņās jābūnorādītai pareizai kontu klasei – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda “3 (Ienākums)”,​ bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda “4 (Izdevumi)”.** //Finansu kontu kartiņas var apskatīt un rediģēt Finanšu uzstādījumu sadaļā “Finansu konti”//​.\\ +
-\\ +
-Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas//​.\\ +
-Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ +
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 //(ja slēdz 2018. gadu)//​.\\ +
-{{ :​lv:​vt_nd.png?​nolink |}} +
- +
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ +
-{{ :​lv:​vt_saglabat.png?​nolink |}}+
  
-Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas ​ “3 (Ienākums)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +=====PVN koda kartītes aizpildīšana=====
-{{ :​lv:​vt_ienakums.png?​nolink |}}+
  
-Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas ​ “4 (Izdevumi)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +{{ :lv:pvn1.png?direct ​|}}
-{{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink ​|}}+
  
-//Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem//​ un lauciņā “Bilance” ​būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi)kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta ​vai kredīta ​pusē //​(ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām)//.\\+  * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ 
 +  * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos ​izmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ 
 +  * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ 
 +  * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem 
 +  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem 
 +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ 
 +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ 
 +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var t tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ 
 +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķkonts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avansspie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ 
 +  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) 
 +  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta ​konts (rēķinā) 
 +  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta ​konts (rēķinā
 +  * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 
 +  * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā 
 +  * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!) 
 +  * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
 +  * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
 +  * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 
 +  * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu
  
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\+=====PVN deklarācijas konfigurācija===== 
 +Apraksts par PVN deklarāciju ir pieejams [[lv:​kaibemaks|šeit]].
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma