Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2018/06/20 15:34]
lasma
lv:finanses [2022/07/20 14:12]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Samaksas veidi======+======Finanšu uzstādījumi====== 
 +Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\
  
-=====Ieskaits=====+=====Jauna samaksas veida izveidošana===== 
 +Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumos,​ maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini. Tas var būt konts, kas atspoguļo ar uzņēmuma bankas kontu saistītos maksājumus,​ vai, piemēram, debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. 
 +Katram uzņēmuma bankas kontam ir jāizveido atsevišķs samaksas veids.\\ 
 +\\ 
 +Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga "​Pievienot jaunu"​\\
  
-======Vidustransakcija====== +Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ 
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības ​operāciju kontus“Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\+• **KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.\\ 
 +• **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ 
 +• **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais ​grāmatvedības ​konts (piemēram2620)Tas tiks izmantots maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts\\
 \\ \\
-**Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi ​finansu kontu kartiņās jānorādītai pareizai kontu klasei – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda “3 (Ienākums)bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda “4 (Izdevumi)”.** //Finansu kontu kartiņas var apskatīt un rediģēt Finanšu uzstādījumu sadaļā “Finansu konti”//.\\+Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams,​ lai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankā, savukārt no internetbankas iegūtos konta pārskata failus varētu importē“Directo” un izveidot no tiem dokumentus (piemēram, ​ienākošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijām u.c.), tad samaksas veida kartītē jāaizpilda arī lauki:\\
 \\ \\
-Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas//​.\\ +• **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ 
-Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ +• **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ 
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datumsKā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 //(ja slēdz 2018. gadu)//.\\ +• **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ 
-{{ :​lv:​vt_nd.png?​nolink |}} +• **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formātsNo "​Directo"​ varēs iegūt norādītā formāta failus.\\ 
- +• **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - būt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ 
-Pēc tam dokuments ir saglabā.\\ +\\  
-{{ :lv:vt_saglabat.png?nolink |}} +{{ :lv:b1.png?nolink&​480 ​|}} 
- +\\ 
-Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēkonta klase” ir jāizvēlas  “3 (Ienākums)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju,​ kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
-{{ :​lv:​vt_ienakums.png?​nolink |}}+
  
-Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas ​ “4 (Izdevumi)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +=====PVN koda kartītes aizpildīšana=====
-{{ :​lv:​vt_izdevumi.png?​nolink |}}+
  
-//​Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem//​ un lauciņā “Bilance” būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē //​(ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām)//.\\+{{ :lv:pvn1.png?direct |}}
  
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas ​to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\+  * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas ​piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ 
 +  * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ 
 +  * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ 
 +  * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem 
 +  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem 
 +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ 
 +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ 
 +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ 
 +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss ​un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ 
 +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ 
 +  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) 
 +  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) 
 +  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) 
 +  * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 
 +  * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā 
 +  * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://​likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!) 
 +  * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
 +  * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
 +  * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 
 +  * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma