Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2018/06/12 09:21]
lasma
lv:finanses [2022/07/20 14:24]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Samaksas veidi======+======Finanšu uzstādījumi====== 
 +Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\
  
-=====Ieskaits=====+=====Samaksas veidi===== 
 +Samaksas veids sistēmā nosaka maksājumu veikšanas metodi (piemēram, apmaksas veikšana ar bankas pārskaitījumu). Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumos,​ maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos.\\ 
 +Katram uzņēmuma bankas kontam ir sistēmā jāizveido atsevišķs samaksas veids. Samaksas veids var būt ne tikai uzņēmuma bankas kontam - piemēram, ja ir jānoraksta debitoru parādi, tad sistēmā ir nepieciešams samaksas veids, kurš saistīts ar izdevumu kontu, uz kuru jānoraksta debitoru parādi.\\ 
 +\\ 
 +Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga "​Pievienot jaunu"​\\ 
 +\\ 
 +Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ 
 +• **KODS** – samaksas veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.\\ 
 +• **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ 
 +• **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts (piemēram, ja konkrētais samaksas veids apzīmē uzņēmuma bankas kontu, tad 2620). Norādītais konts nonāks maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets un izejošā makājuma kredīts.\\ 
 +\\ 
 +Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams,​ lai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankā,​ savukārt no internetbankas iegūtos bankas konta pārskata failus varētu importēt “Directo” un izveidot no tiem dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus,​ grāmatojumus par bankas komisijām u.c.), tad samaksas veida kartītē jāaizpilda arī lauki:\\ 
 +\\ 
 +• **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ 
 +• **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ 
 +• **BANKA** - banka, kura atbilst konkrētajam bankas konta numuram.\\ 
 +• **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No "​Directo"​ varēs iegūt norādītā formāta failus. ISO XML formātam atbilst tips //18 (SEPA EST)//.\\ 
 +• **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - jābūt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem,​ citos gadījumos šis lauks nav jāaizpilda.\\ 
 +\\  
 +{{ :​lv:​b1.png?​nolink&​480 |}} 
 +\\ 
 +Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju,​ kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
  
-======Vidustransakcija====== +=====PVN koda kartītes aizpildīšana=====
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija. To var veikt finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas//​.\\+
  
-**Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi, ​ finansu kontu kartiņās jābūt norādītai pareizai kontu klasei – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda “3 (Ienākums)”,​ bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda “4 (Izdevumi)”.** //Finansu kontu kartiņas var apskatīt un rediģēt Finanšu uzstādījumu sadaļā “Finansu konti”.\\+{{ :lv:pvn1.png?direct |}}
  
-Lai to izdarītuir jānospiež poga “Pievienot jaunu”Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ +  * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartītisistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ 
-Vispirms ir jānorāda ​dokumenta numurs un datumsKā dokumenta numura intervāls ir izvēlas finanšu intervāls, bet //kā datums ​jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018gadu)//.\\ +  * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ 
-{{ :lv:vt_nd.png?nolink |}} +  * **PVN %** - jānorāda ​PVN procentu likme:?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ 
- +  * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem 
-c tam dokuments ​ir jāsaglabā.\\ +  * **Pirkuma PVN konts** - aizpilda iepirkumu PVN kodiem 
-{{ :​lv:​vt_saglabat.png?nolink |}} +  * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ 
- +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **PārdPVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetāSavukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **PārdPVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ 
-Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēkonta klase” ​ir jāizvēlas  “3 (Ienākums)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +  * **PārdPVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ 
-{{ :​lv:​vt_ienakums.png?nolink |}} +Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ​ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ 
- +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ 
-Pēc tam dokumentā ​pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas ​ “4 (Izdevumi)” ​un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ​ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ 
-{{ :​lv:​vt_izdevumi.png?​nolink |}} +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ 
- +Kad dokumentā ​Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādājam veiktais avanss ​un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ 
-//Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem//​ un lauciņā “Bilance” būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstītai atbilstošajā kontā ​debeta ​vai kredīta pusē //​(ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām)//.\\ +  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) 
- +  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\+  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) 
 +  * **Proporcijas likme** - norāda procentospiemēram, reprezentācijai 40, auto 50 
 +  * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota ​tai pašā izdevumu ​kontā, kāds ir pirkuma rēķinā ​vai avansu norēķinā 
 +  * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!) 
 +  * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
 +  * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
 +  * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 
 +  * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma