Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2018/05/15 10:20]
lasma
lv:finanses [2020/12/09 01:33]
marija [PVN deklarācijas konfigurācija]
Rinda 1: Rinda 1:
-======Samaksas veidi======+Šajā sadaļā aprakstīti "​Directo"​ finanšu uzstādījumi.\\ 
 +Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''​UZSTĀDĪJUMI''​ un pēc tam uz ''​Finanšu uzstādījumi''​.\\ 
 +{{ :​lv:​main_menu_finance_settings.png?​nolink |}}
  
-=====Ieskaits=====+=====Jauna samaksas veida izveidošana=====
  
-=====Debitoru ​parādu norakstīšana=====+Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumos,​ maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\ 
 +\\ 
 +Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai,​ piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru ​parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. 
 +Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\ 
 +\\ 
 +Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.
  
-======Vidustransakcija====== +{{ :​lv:​samaksas_veidi.png?direct |}}
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcijaTo var veikt finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas//​.\\+
  
-Lai to izdarītu, ir nospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokumentskurā varēs veikt vidustransakciju.\\ +Samaksas veida kartītē aizpilda vismaz trīs lauciņi: 
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ​ir jāizvēlas finanšu ​intervālsbet //kā datums jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu)//.\\ +  * Kods (īsais apzīmējumsbez speciālajiem simboliem) 
-{{ :lv:vt_nd.png?nolink |}}+  * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis) 
 +  * Konts (finanšu ​kontskas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts).
  
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ +{{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct ​|}}
-{{ :lv:vt_saglabat.png?nolink ​|}}+
  
-Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas ​ “3 (Ienākums)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +=====PVN koda kartiņas aizpildīšana=====
-{{ :​lv:​vt_ienakums.png?​nolink |}}+
  
-Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas ​ “4 (Izdevumi)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ +{{ :lv:pvn1.png?direct ​|}}
-{{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink ​|}}+
  
-//Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem//​ un lauciņā “Bilance” ​s redzama starpība ​(ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta ​vai kredīta ​pusē //​(ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām)//.\\+  * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņ
 +  * **Apraksts** - jāprecizē, kādos gadījumos šis kods jāpielieto 
 +  * **PVN %** - PVN likme 
 +  * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem 
 +  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem 
 +  * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai 
 +  * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var t tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos) 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai 
 +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas patskas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos) 
 +  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) 
 +  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta ​konts (rēķinā) 
 +  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta ​konts (rēķinā
 +  * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 
 +  * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā 
 +  * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!) 
 +  * **DarTips 1_1** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
 +  * **DarTips 1_2** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
 +  * **DarTips 1_3** - jaizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 
 +  * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu
  
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ +=====PVN deklarācijas konfigurācija===== 
-Piebilde – **lai vidustransakcijā konti tiktu ielasīti pareizi ​finansu kontu kartiņās jābūt norādītai pareizai kontu klasei – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda ​“3 (Ienākums)bet izdevumu kontiem ​kā klase ir jānorāda “4 (Izdevumi).** //Finansu kontu kartiņas var apskatīt un rediģēFinanšu uzstādījumu sadaļā “Finansu ​konti.\\+ 
 +Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīPVN kodu lietojamību ​un uzstādījumus. \\ 
 +Vieglākais ceļš kā atrastkādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. 
 +Šajās atskaitēs ​ir jānorāda ​garāks periods (piemēram, gadsun jāizvēlas opcija ''​Dalīt uz PVN''​. Šādi būs redzams, kādi PVN kodi ir lietošanā pārdošanas rēķinos un kādi - pirkuma rēķinos. Šie kodi nedrīkst savā starpā pārklāties ​(izņemot tos, kas nav jāattēlo PVN deklarācijā). 
 + 
 +Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija 
 + 
 +{{ :​lv:​klientu_stat1.png?​direct |}} 
 + 
 +un piegādātāju statistikā šāda 
 + 
 +{{ :​lv:​pieg_stat1.png?​direct |}} 
 + 
 +tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ 
 +(Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju ​kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās ​un pirkuma rēķinos.) \\ 
 + 
 +Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, jāatver PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartiņas, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''​Papildus info''​ un datulaukiem,​ kur jāizvēlas atbilstošs PVN pielikums un darījuma veida apzīmējums. 
 +Vairāk info par [[lv:​finanses#​pvn_koda_kartinas_aizpildisana|PVN koda kartiņas aizpildīšanu]]. 
 + 
 +Piemērs PVN kodu sarakstam:​ 
 + 
 +{{ :​lv:​pvn_kodi_piemers.png?​direct |}} 
 + 
 +Piemērā izmantoti sekojosi ​konti
 + 
 +{{ :​lv:​konti_pvn.png?direct |}}
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma