lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
| lv:fin_kulutus [2025/05/13 14:10] – lasma | lv:fin_kulutus [2026/05/05 14:24] (patlaban) – lasma | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 2: | Rinda 2: | ||
| Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ | ||
| =====Avansa norēķina ievadīšana===== | =====Avansa norēķina ievadīšana===== | ||
| - | Dokumentu Avansa norēķini | + | Dokumentu Avansa norēķini, kurā reģistrēt avansa norēķinu personas avansa norēķinu dokumentus, var izveidot |
| \\ | \\ | ||
| - | 1) No Directo | + | 1) [[lv: |
| \\ | \\ | ||
| - | 2) [[lv: | + | 2) [[fin_kulutus# |
| \\ | \\ | ||
| - | 3) [[fin_kulutus# | + | 3) No Directo galvenā loga dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa |
| \\ | \\ | ||
| Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda (gadījumā, | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda (gadījumā, | ||
| Rinda 23: | Rinda 23: | ||
| =====Avansa norēķina aizpildīšana===== | =====Avansa norēķina aizpildīšana===== | ||
| Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\ | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\ | ||
| - | • Vecā dizaina prombūtņu dokumenta laukā **Numurs**, [[lv: | + | • Laukā pie **Avansa norēķins** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ |
| :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ | ||
| - | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ | + | • **Datums** – jānorāda datums, kurš jāpiešķir dokumentam.\\ |
| - | • **Avansa nor. persona** - jānorāda avansa norēķinu persona, | + | • **Avansa nor. persona** - jānorāda avansa norēķinu persona, |
| - | • **Grāmatojuma datums** - ja grāmatojuma datumam jāatķiras no datuma, kurš norādīts galvenes laukā **Datums**, tad laukā **Grāmatojuma datums** jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums.\\ | + | • **Grāmatojuma datums** - ja grāmatojuma datumam jāatšķiras no datuma, kurš norādīts galvenes laukā **Datums**, tad laukā **Grāmatojuma datums** jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums.\\ |
| • Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ | • Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ | ||
| • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ | • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ | ||
| Rinda 34: | Rinda 34: | ||
| \\ | \\ | ||
| Rindās jāaizpilda lauki:\\ | Rindās jāaizpilda lauki:\\ | ||
| - | {{ : | + | • **Datums** – jānorāda |
| - | • **Datums** – jānorāda | + | • **Dok. Nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ |
| - | • **Dok. Nr.** – jānorāda | + | |
| • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ | ||
| • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ | ||
| Rinda 50: | Rinda 49: | ||
| \\ | \\ | ||
| Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga '' | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga '' | ||
| - | Lai iegrāmatotu dokumentu, tas jāapstiprina. Jaunajā dizainā avansa norēķinu apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogu '' | + | Lai iegrāmatotu dokumentu , tas jāapstiprina |
| =====Avansa norēķinu konts===== | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
| Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums **Avansa norēķinu konts**.\\ | Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums **Avansa norēķinu konts**.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | + | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais |
| \\ | \\ | ||
| 1) No Directo galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | 1) No Directo galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta | + | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta |
| - | {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}} | + | {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_meklet_avansa_norekinu_konts.png?direct |}} |
| \\ | \\ | ||
| 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga '' | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga '' | ||
| + | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| - | \\ | + | :?: Ja uz kādu avansa norēķinu personu |
| - | :?: Ja uz kādu darbinieku | + | |
| \\ | \\ | ||
| 1) No Directo galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\ | 1) No Directo galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\ | ||
| Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\ | Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.\\ | + | 2) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz tā lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā |
| - | Tad tiks atvērta | + | Tad tiks atvērta |
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Jāatver | + | 3) Jāatver kartītes sadaļa **Administrators** un tās laukā **Avansa norēķinu |
| - | {{ : | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga '' | + | 4) Kartītē jānospiež poga '' |
lv/fin_kulutus.1747134627.txt.gz · Labota: 2025/05/13 14:10 , labojis lasma