Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_kulutus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:fin_kulutus [2021/02/10 14:10]
lasma
lv:fin_kulutus [2021/02/11 09:36]
lasma
Rinda 2: Rinda 2:
 Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\
   * Atverot kolonnā ''​FINANSES''​ esošo dokumentu sarakstu ''​Avansa norēķini''​ un tajā nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​.\\   * Atverot kolonnā ''​FINANSES''​ esošo dokumentu sarakstu ''​Avansa norēķini''​ un tajā nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​.\\
-  * [[lv:​yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "​Directo"​ datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (kā attēlu vai PDF failu) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\+  * [[lv:​yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "​Directo"​ datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\
  
 Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
 \\ \\
 Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\
-{{ :​lv:​avansa_norekini_augsdala.png?​nolink |}} 
 • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
 • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\
Rinda 25: Rinda 24:
 Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/​apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "​PVN"​.\\ Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/​apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "​PVN"​.\\
 Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
-{{ :​lv:​avansa_norekini_rindas.png?​direct |}} 
 \\ \\
-  * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +Ja nepieciešams,​ dokumentā jāaizpilda arī citi lauki:\\ 
-  ​* ​Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\+• Ja uz visām dokumenta rindām attiecas konkrēts objekts/​objekti,​ tad dokumenta galvenes laukā ''​Objekts''​ norāda objektu/​objektus. Tad dokumenta grāmatojumā objekts/​objekti būs pie konta 2380 un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem.\\ 
 +• Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.\\ 
 +Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks ''​Objekts''​ netiek aizpildīts,​ tad dokumenta grāmatojumā pie konta 2380 nebūs objekti (jo dokumenta galvenē lauks ''​Objekts''​ ir tukšs) un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem būs tiek objekti, kuri norādīti rindās.\\ 
 +Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenē. Pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objekti, nonāks dokumenta rindās norādītie objekti. Ja kādā dokumenta rindā objekts nav norādīts, tad grāmatojumā pie rindai atbilstošā izdevumu konta nonāks dokumenta galvenē norādītais objekts.\\ 
 +\\ 
 +Lai saglabātu dokumentu ​un tajā veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\
  
  
Rinda 37: Rinda 41:
 Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta ​avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''​Enter''​.\\+2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta ​"avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''​Enter''​.\\
 {{ :​lv:​avansa_norekinu_konts.png?​direct |}} {{ :​lv:​avansa_norekinu_konts.png?​direct |}}
 3) Tad tiks parādīts iestatījums ''​Avansa norēķinu konts'',​ pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 3) Tad tiks parādīts iestatījums ''​Avansa norēķinu konts'',​ pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
  
 \\ \\
-:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais ​avansa norēķinu ​konts. Lai to izdarītu:​\\+:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:​\\
 1) Jāatver dokumentu saraksts ''​Personāls''​ (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PERSONĀLS''​). Tad tiks atvērts darbinieku kartīšu saraksts.\\ 1) Jāatver dokumentu saraksts ''​Personāls''​ (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PERSONĀLS''​). Tad tiks atvērts darbinieku kartīšu saraksts.\\
 2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ 2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\
 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''​Administrators''​ un tās lauciņā ''​Izdevumu konts''​ jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''​Administrators''​ un tās lauciņā ''​Izdevumu konts''​ jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
 +{{ :​lv:​238x.png?​direct |}}
 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/fin_kulutus.txt · Labota: 2023/04/24 15:47 , labojis lasma