Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_kulutus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:fin_kulutus [2021/01/19 13:13]
lasma
lv:fin_kulutus [2021/05/10 13:22]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 +======Avansa norēķini======
 Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\
-  * Atverot kolonnā ''​FINANSES''​ esošo dokumentu sarakstu ''​Avansa norēķini''​ un tajā nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​.\\ +  * No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu ​FINANSES ​→  DOKUMENTI →  ​Avansa norēķini ​→ nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​\\ 
-  * [[lv:​yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "​Directo"​ datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (kā attēlu vai PDF failu) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\+  * [[lv:​yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "​Directo"​ datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\
  
 Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
 \\ \\
 Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\
-{{ :​lv:​avansa_norekini_augsdala.png?​nolink |}} 
 • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
 +:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\
 • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\
 • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
Rinda 15: Rinda 16:
 \\ \\
 Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\ Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\
 +{{ :​lv:​avansa_nor_rindas_2.png?​direct |}}
 • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\
 • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
 • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\
-• **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti ​avansa norēķina ​izdevumi.\\+• **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\
 • **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\ • **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\
-Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\+:?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\
 • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\ • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\
-Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/​apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā ​"PVN".\\ +:?: Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/​apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā ​**PVN**Savukārt kolonnā **RS ar PVN** (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
-Kolonnā "RS ar PVN" ​(jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ +
-{{ :​lv:​avansa_norekini_rindas.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-  ​* Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +Ja nepieciešams,​ dokumentā jānorāda arī cita informācija,​ piemēram, ​**objekts** vai objekti:​\\ 
-  ​* ​Lai apstiprinātu (iegrāmatotudokumentu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\+• Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/​objekti,​ tad dokumenta galvenes laukā ''​Objekts''​ norāda objektu/​objektus. Tad dokumenta grāmatojumā objekts/​objekti būs pie konta 2380 un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem.\\ 
 +• Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.\\ 
 +Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks ''​Objekts''​ netiek aizpildīts,​ tad dokumenta grāmatojumā pie konta 2380 nebūs objekti (jo dokumenta galvenē lauks ''​Objekts''​ ir tukšs) un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem būs tiek objekti, kuri norādīti rindās.\\ 
 +Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenē. Pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objekti, nonāks dokumenta rindās norādītie objekti. Ja kādā dokumenta rindā objekts nav norādīts, tad grāmatojumā pie rindai atbilstošā izdevumu konta nonāks dokumenta galvenē norādītais objekts.\\ 
 +Ja nepieciešams,​ jānorāda **projekts** vai projekti:​\\ 
 +• Ja uz visu dokumentu attiecas kāds projekts, tad dokumenta galvenes laukā ''​Projekts''​ norāda nepieciešamo projektu. Tad visas dokumenta grāmatojuma rindas būs saistītas ar norādīto projektu.\\ 
 +• Ja projekti tiek norādīti dokumenta rindās, tad dokumenta grāmatojumā pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti projekti, nonāks dokumenta rindās norādītie projekti.\\ 
 +• Ja projekts tiek norādīts gan galvenē, gan rindās, tad grāmatojumā pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīts projekts, nonāks dokumenta rindās norādītais projekts. Pārējās grāmatojuma rindas būs saistītas ar dokumenta galvenē norādīto projektu. Ja kādās dokumenta rindās nav norādīts projekts, tad grāmatojumā šīs rindas būs saistītas ar dokumenta galvenē norādīto projektu.\\ 
 +\\ 
 +Lai saglabātu dokumentu ​un tajā veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\
  
  
Rinda 35: Rinda 45:
 \\ \\
 Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
-1) Jāatver ​sistēmas uzstādījumi.\\ +1) No galvenās izvēlnes jāatver ​UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ 
-2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta ​avansa“ un jānospiež meklēšanas ​ikona vai arī taustiņš ''​Enter''​.\\ +2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta ​"avansa ​norēķinu konts" ​un jāuzspiež uz meklēšanas ​ikonas ​vai arī jānospiež ​taustiņš ''​Enter''​.\\ 
-{{ :lv:avansa.png?nolink ​|}} +{{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct ​|}} 
-3) Tad tiks parādīts iestatījums ''​Avansa norēķinu konts'',​ pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ +3) Tad tiks parādīts iestatījums ''​Avansa norēķinu konts'',​ pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
-4) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos ​jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+
 \\ \\
-:!: Ja kāda darbinieka avansa ​norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\ +:?: Ja uz du darbinieku attiecas avansu ​norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\ 
-1) Jāatver ​kdokumentu ​saraksts ''​Personāls''​ (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PERSONĀLS''​). Tad tiks atvērts ​personāla ​kartīšu saraksts.\\ +1) Jāatver ​dokumentu ​saraksts ''​Personāls''​ (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PERSONĀLS''​). Tad tiks atvērts ​darbinieku ​kartīšu saraksts.\\ 
-2) Personāla ​kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ +2) Darbinieku ​kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ 
-3) Jāatver ​personāla ​kartītes sadaļa ''​Administrators''​ un tās lauciņā ''​Izdevumu konts''​ jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ +3) Jāatver ​darbinieka ​kartītes sadaļa ''​Administrators''​ un tās lauciņā ''​Izdevumu konts''​ jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ 
-{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink ​|}} +{{ :lv:238x.png?direct ​|}} 
-4) Lai saglabātu ​kartītē ​veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+4) Darbinieka ​kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/fin_kulutus.txt · Labota: 2023/04/24 15:47 , labojis lasma