Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_kulutus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju
lv:fin_kulutus [2019/04/02 13:40] lasmalv:fin_kulutus [2021/02/11 09:36] lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-=====Avansa norēķinu konts=====+======Avansa norēķini=====
 +Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ 
 +  * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Avansa norēķini'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ 
 +  * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\
  
-**Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\+Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
 \\ \\
-Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad atver sistēmas uzstādījumi. Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir ieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš Enter.\\ +Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ 
-{{ :lv:avansa.png?nolink |}} +• **Numurs** - norāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ 
-Pēc tam lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts'' ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības kontsLai saglabātu norādītās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ +• **Datums** – norāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ 
-=====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== +• **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ 
-**Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais konts.**\\+• **Transakcijas datums** - jānorāda datumsar kuru iegrāmato dokuments.\\ 
 +• Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ 
 +• **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\
 \\ \\
-Lai to izdarītu:\\ +Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\ 
-1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts "Personāls". Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ +• **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ 
-2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīteLai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ +• **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ 
-3) Pēc tam jāatver darbinieka kartītes sadaļa "Administrators" un lauciņā "Izdevumu konts" jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ +• **Piegādātājs** - norāda piegādājs.\\ 
-{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} +• **Konts** - jānorāda grāmatvedības kontsar kuru saistīti izdevumi.\\ 
-4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņastajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ +• **Bāze** – norāda pirkuma summa bez PVN.\\ 
- +Ja avansa norēķins ir valū, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiroTurklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** norāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ 
-=====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== +• **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērāka noteikti norāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\ 
-Lai izveidotu avansa norēķinu, jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''Avansa norēķinu [[lv:yld_aru_manused|dokumentu var izveidot arī no pielikuma]].\\+Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiskiAprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ 
 +Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
 \\ \\
-Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ +Ja nepieciešams, dokumentā jāaizpilda arī citi lauki:\\ 
-**Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ +Ja uz visām dokumenta rindām attiecas konkrēts objekts/objekti, tad dokumenta galvenes laukā ''Objekts'' norāda objektu/objektus. Tad dokumenta grāmatojumā objekts/objekti būs pie konta 2380 un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem.\\ 
-{{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} +Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.\\ 
-**Numurs** - lauciņā jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ +Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindāsbet galvenē lauks ''Objekts'' netiek aizpildīts, tad dokumenta grāmatojumā pie konta 2380 nebūs objekti (jo dokumenta galvenē lauks ''Objekts'' ir tukšs) un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem būs tiek objekti, kuri norādīti rindās.\\ 
-**Datums** – dokumenta datums.\\ +Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenēPie izdevumu kontiempie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objektinonāks dokumenta rindās norādītie objektiJa kādā dokumenta rindā objekts nav norādīts, tad grāmatojumā pie rindai atbilstošā izdevumu konta nonāks dokumenta galvenē norādītais objekts.\\
-• **Izlietotājs** - jānorāda tā darbinieka kodspar kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ +
-• **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidotsTačuja nepieciešamsto var nomainīt uz citu datumu.\\ +
-• Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts lietotājskurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\+
 \\ \\
-**Dokumenta rindās noteikti aizpilda sekojošie lauciņi**:\\ +Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, tajā nospiež poga ''Saglabāt''.\\ 
-• **Datums** – ar darbinieka izdevumiem saistītais datums.\\ +Lai iegrāmatotu dokumentutajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ 
-• **Dok.Nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēramčeka) numurs.\\ + 
-• **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ + 
-• **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "Apraksts".\\ +=====Avansa norēķinu konts===== 
-• **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ + 
-**PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ +**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\
-Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ +
-Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ +
-{{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}}+
 \\ \\
-  * Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ +Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu kontstad:\\ 
-  * Savukārtlai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\+1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ 
 +2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\ 
 +{{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}} 
 +3) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts''pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
  
 +\\
 +:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\
 +1) Jāatver dokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts darbinieku kartīšu saraksts.\\
 +2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\
 +3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
 +{{ :lv:238x.png?direct |}}
 +4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
lv/fin_kulutus.txt · Labota: 2023/04/24 15:47 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki