Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_algsaldo

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:fin_algsaldo [2021/09/14 11:14]
dagne
lv:fin_algsaldo [2022/08/08 10:19] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-====Operāciju kontu slēgšana==== +======Operāciju kontu slēgšana======
 Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāizveido vidustransakcija.\\ Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāizveido vidustransakcija.\\
 \\ \\
-Jāpiemin, ka vidustransakcijas grāmatojums ​nebūs ​redzams ​virsgrāmatā kā atsevišķs grāmatojums,​ taču ietekmēs virsgrāmatu – piemēram, ja pēc 2018. gada operāciju kontu slēgšanas tiks skatīta virsgrāmata par periodu, sākot no 2019. gada 1. janvāra, tad virsgrāmatā būs redzams, ka 2019. gada 1. janvārī ieņēmumu un izdevumu kontu sākuma atlikumi ir 0.00€.\\+Vidustransakcija ​nebūs ​redzama ​virsgrāmatā kā atsevišķs grāmatojums,​ taču ietekmēs virsgrāmatu – piemēram, ja pēc 2021. gada operāciju kontu slēgšanas tiks skatīta virsgrāmata par periodu, sākot no 2022. gada 1. janvāra, tad virsgrāmatā būs redzams, ka 2021. gada 1. janvārī ieņēmumu un izdevumu kontu sākuma atlikumi ir 0.00€.\\
 \\ \\
-:!: Lai vidustransakcijas dokumentu varētu automātiski aizpildīt ar operāciju kontiem, pirms vidustransakcijas veidošanas jāpārliecinās,​ ka grāmatvedības kontu kartītēs ir norādītas pareizas kontu klases:\\ +:!: Pirms vidustransakcijas veidošanas jāpārliecinās,​ ka grāmatvedības kontu kartītēs ir norādītas pareizas kontu klases:\\ 
-**ieņēmumu kontu kartītēs jābūt norādītai klasei ​''​3 (Ieņēmumi)''​,\\ +Ieņēmumu kontu kartītēs jābūt norādītai klasei ​//Ieņēmumi//,\\ 
-izdevumu ​kontu kartītēs jābūt norādītai klasei ​''​4 (Izdevumi)''​.**\\ +Izdevumu ​kontu kartītēs jābūt norādītai klasei ​//Izdevumi//.\\ 
-Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ​"Finanšu konti".\\+Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā Finanšu konti.\\
 \\ \\
 Lai izveidotu vidustransakciju:​\\ Lai izveidotu vidustransakciju:​\\
-1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa "Vidus Transakcijas"​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var slēgt operāciju kontus.\\ 
-2) Dokumenta lauciņā "​Numurs"​ jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru. Lauciņā "​Datums"​ jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ 
-3) Jāsaglabā dokuments.\\ 
-{{ :​lv:​vt_header.png?​nolink |}} 
 \\ \\
-4Lauciņā pie "Iekopēt kontu klasi" ir norāda izvēles iespēja ​ ''​3 (Ieņēmumi)''​.\\ +1No galvenās izvēlnes dodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Vidustransakcijas →  jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts vidustransakcijas dokuments.\\
-5) Jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +
-{{ :​lv:​vt_income.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-6Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti konti, kuru kartītēs ir norādītska tie ir ieņēmumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ +2Dokumenta laukā **Numurs** jānorāda finanšu intervālskurš noteiks dokumenta numuru un laukā **Datums** jānorāda 01.01.2022 (ja slēdz 2021. gadu).\\ 
-Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​.\\ +{{ :lv:vidustransakcija_-_numurs_un_datums.png?direct ​|}}
-{{ :lv:vt_fill.png?nolink&​500 ​|}}+
 \\ \\
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju:​ +3) Jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
-{{ :​lv:​vt_filled.png?nolink |}}+
 \\ \\
-7Pēc tam lauciņā pie teksta ''​Iekopēt kontu klasi'', ​ir jānorāda ​izvēles iespēja ​ ''​4 (Izdevumi)''​.\\ +4Laukā pie **Iekopēt kontu klasi** ir jānorāda ​opcija **3 (Ieņēmumi)** un jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ 
-8) Pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +{{ :lv:vidustransakcija_-_ienemumu_konti.png?direct ​|}}
-{{ :lv:vt_expense.png?nolink ​|}}+
 \\ \\
-9) Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir izdevumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ +5) Tad tiks atvērts jauns logs ar datiem par to kontu atlikumiem, kuru kartītēs ir norādīta klase //​Ieņēmumi//​.\\ 
-Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju, ​jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​. +Logā jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​.\\ 
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju.\\+{{ :​lv:​poga_aizpildit_dokumentu.png?direct |}}
 \\ \\
-10) Pēc tam dokumenta lauciņā "​Bilance"​ būs redzama starpība starp vidustransakcijas dokumentā norādītajām debeta un kredīta summām. To jāieraksta tukšā rindiņā aiz visām dokumenta ​aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai dokumenta lauciņos "​Debets"​ un "Kredīts" būtu vienādas summas un lai lauciņā "​Bilance"​ norādītā summa būtu 0.\\ +Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā ​logā norādītajiem datiem.\\
- +
-Piem.: kopējā **debeta** (ieņēmumu) summa un kopējā **kredīta** (izdevumu) summa ir redzamas augšējā transakcijas daļā, kā visās Directo transakcijās. Lauks **Bilance** uzrāda starpību, kas šajā gadījumā ir debeta summa, jo ieņēmumi ir lielāki par izdevumiem.\\ +
-{{ :​lv:​operk1.png?​direct |}}\\ +
-Pēc datu (ieņēmumu un izdevumu kontu bilances uz transakcijas datumu) ielasīšanas transakcijas dokumentā, transakcija ir jāpapildina ​ar ierakstu peļņas/​zaudējumu kontā. +
-Šajā gadījumā ar 4236.87 kredītā, piemēram:​\\ +
-{{ :​lv:​operk2.png?​direct |}}\\ +
- +
-VAI \\ +
-{{ :​lv:​konts_2.png?​direct |}} +
-Šajā transakcijā tiek izmantots 8610 vai 3410, ir kas lieto vienu, ir kas otru, ir kas uzreiz abus, papildinot transakciju nevis ar vienu rindiņu, bet daudzām. +
-Jebkurā gadījumā, ja ir nepieciešami vēl papildus grāmatojumi peļņas/​zaudējumu tālākai sadalīšanai,​ tos var pievienot arī parastā transakcijā (Transakcijas->​Pievienot jaunu).\\ +
- +
-Lai grāmatojuma rindā ielasītos starpības summa, kredīta vai attiecīgi debeta puses laukā ​iespiež dubultklikšķis – tā ir pieejamā opcija, lai nebūtu jāraksta cipari manuāli.\\ +
- ​Piem.:​ kad pievienoju kontu 8610, veicu dubultkliksķi kredīta lauciņā tam pretī, lai summa ielasītos.\\ +
-        ​+
 \\ \\
-11Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt'' ​vai arī taustiņš ''​F9''​. Lai padarītu dokumentu nemaināmu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\ +6Pēc tam laukā pie **Iekopēt kontu klasi** ir jānorāda opcija **4 (Izdevumi)** un jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ 
- +{{ :​lv:​vidustransakcija_-_izdevumu_konti.png?​direct |}} 
-Piezīmes:\\ +\\ 
-Par virsgrāmatu –  šis dokuments ​uzreiz ietekmē VG, arī ja vēl nav apstiprināts.\\  +7) Tad tiks atvērts jauns logs ar datiem par to kontu atlikumiem, kuru kartītēs ir norādīta klase //​Izdevumi//​.\\ 
-Esošu vidustransakciju var labot, zem Uzturēšanas atverot Vidustransakcijas dokumentu.\\ +Logā jānospiež poga ''​Aizpildīdokumentu''​.\\ 
-Ja nepieciešams veikt daudz izmaiņu, tad vieglātu izdzēst dokumentu ​vai arī rindas ​un ielasīs par jaunu. \\ +\\ 
-Divas vidustransakcijas uz vienu datumu nedrīkst būtja vien tās nav savstarpēji papildinošas jeb speciāli veidotas, lai summētos. \\ +Tad dokuments ​tiks aizpildīts ​ar iepriekšējā logā norādītajiem datiem.\\ 
- +\\ 
-Virsgrāmatā, ja uzliekt datumu ar kuru tika veidota vidustransakcija, ​piem. 01.05.2019tad parādās šis konts piem. 8610 Peļņa vai zaudējumi ar summu, kas redzama pēdējā rindiņā VidustransakcijāSummām jāsakrīt. \\ +8) Pēc tam vidustransakcijas laukā **Bilance** ​s redzama starpība starp dokumentā norādītajām debeta (ieņēmumu) un kredīta (izdevumu) summām. To jāieraksta tukšā rindā aiz visām dokumenta aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta ​vai kredīta pusē, lai rezultātā dokumenta laukos **Debets** ​un **Kredīts** būtu vienādas summas un laukā **Bilance** norādītā summa būtu 0.\\ 
-Savukārt tie konti, kas tika noslēgti, tā pati kopsumma ir redzama Virsgrāmatā līdz 30.04.2019 datumam. \\ +:?: Lai grāmatojuma rindā ielasītos starpības summakredīta vai attiecīgi debeta puses laukā jāiespiež dubultklikšķis – tā ir pieejamā opcija, lai nebūtu jāraksta cipari manuāli.\\ 
-Ieņēmumu un Izdevumu kontiem ​pa 0.00 sākot ar 01.05.2019. +\\ 
 +Ir grāmatveži, kuri norāda peļņas/​zaudējumu kontu (piemēram, 8610 Peļņa vai zaudējumi) vai arī iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas kontuIr arī tādi grāmatveži, kas uzreiz norāda abus kontus, attiecīgi papildinot vidustransakcijas dokumentu nevis ar vienu rindu, bet ar vairākām.\\ 
 +\\ 
 +Ja ir nepieciešami vēl papildu grāmatojumi peļņas/​zaudējumu tālākai sadalīšanai, tos var iegrāmatot parastā transakcijā (galvenā izvēlne → kolonna FINANSES → DOKUMENTI → Transakcijas).\\ 
 +\\ 
 +9) Lai saglabātu dokumentu, tajā nospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +Vidustransakcijas dokuments ietekmē virsgrāmatu arī tad, ja tas nav apstiprināts.\\ 
 +Ja vidustraksakcijas dokuments tiek apstiprināts,​ tad dokumentā nav iespējams veikt izmaiņasDokumentu var apstiprināt,​ nospiežot tajā pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​Ja apstiprinātā vidustransakcijas dokumentā tomēr ir jāveic izmaiņas, tad tas ir jāatgrāmato.\\
lv/fin_algsaldo.1631607289.txt.gz · Labota: 2021/09/14 11:14 , labojis dagne