Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_algsaldo

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:fin_algsaldo [2019/04/03 10:44]
lasma
lv:fin_algsaldo [2022/08/08 10:19] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 +======Operāciju kontu slēgšana======
 Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāizveido vidustransakcija.\\ Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāizveido vidustransakcija.\\
 \\ \\
-Jāpiemin, ka vidustransakcijas grāmatojums ​nebūs ​redzams ​virsgrāmatā kā atsevišķs grāmatojums,​ taču ietekmēs virsgrāmatu – piemēram, ja pēc 2018. gada operāciju kontu slēgšanas tiks skatīta virsgrāmata par periodu, sākot no 2019. gada 1. janvāra, tad virsgrāmatā būs redzams, ka 2019. gada 1. janvārī ieņēmumu un izdevumu kontu sākuma atlikumi ir 0.00€.+Vidustransakcija ​nebūs ​redzama ​virsgrāmatā kā atsevišķs grāmatojums,​ taču ietekmēs virsgrāmatu – piemēram, ja pēc 2021. gada operāciju kontu slēgšanas tiks skatīta virsgrāmata par periodu, sākot no 2022. gada 1. janvāra, tad virsgrāmatā būs redzams, ka 2021. gada 1. janvārī ieņēmumu un izdevumu kontu sākuma atlikumi ir 0.00€.\\
 \\ \\
-======Vidustransakcijas izveidošana====== +:!: Pirms vidustransakcijas veidošanas jāpārliecinās,​ ka grāmatvedības ​kontu kartītēir norādītas pareizas kontu klases:\\ 
-:!: **Lai vidustransakcijas dokumentu varētu automātiski aizpildīt ar operāciju kontiem, pirms vidustransakcijas veidošanas ​noteikti ​jāpārliecinās,​ ka katra grāmatvedības ​konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase:\\ +Ieņēmumu kontu kartītēs jābūt norādītai ​klasei //Ieņēmumi//,\\ 
-ieņēmumu kontu kartītēs ​kā klasei ir jābūt norādītai ​''​3 (Ieņēmumi)''​,\\ +Izdevumu ​kontu kartītēs jābūt norādītai ​klasei //Izdevumi//.\\ 
-bet izdevumu ​kontu kartītēs ​kā klasei ir jābūt norādītai ​''​4 (Izdevumi)''​.**\\ +Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā Finanšu konti.\\
-Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ​"Finanšu konti".\\+
 \\ \\
 Lai izveidotu vidustransakciju:​\\ Lai izveidotu vidustransakciju:​\\
-1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa "Vidus Transakcijas"​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var izveidot vidustransakciju.\\ 
-2) Dokumenta lauciņā "​Numurs"​ jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru, bet lauciņā "​Datums"​ jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ 
-3) Jāsaglabā dokuments.\\ 
-{{ :​lv:​vt_header.png?​nolink |}} 
 \\ \\
-4Lauciņā pie "Iekopēt kontu klasi" ir norāda izvēles iespēja ​ ''​3 (Ieņēmumi)''​.\\ +1No galvenās izvēlnes dodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Vidustransakcijas →  jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts vidustransakcijas dokuments.\\
-5) Jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +
-{{ :​lv:​vt_income.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-6Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs parādīti tie konti, kuru kartītēs ir norādītska tie ir ieņēmumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ +2Dokumenta laukā **Numurs** jānorāda finanšu intervālskurš noteiks dokumenta numuru un laukā **Datums** jānorāda 01.01.2022 (ja slēdz 2021. gadu).\\ 
-Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​.\\ +{{ :lv:vidustransakcija_-_numurs_un_datums.png?direct ​|}}
-{{ :lv:vt_fill.png?nolink&​500 ​|}}+
 \\ \\
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju:​ +3) Jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
-{{ :​lv:​vt_filled.png?nolink |}}+
 \\ \\
-7Pēc tam lauciņā pie teksta ''​Iekopēt kontu klasi'', ​ir jānorāda ​izvēles iespēja ​ ''​4 (Izdevumi)''​.\\ +4Laukā pie **Iekopēt kontu klasi** ir jānorāda ​opcija **3 (Ieņēmumi)** un jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ 
-8) Pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +{{ :lv:vidustransakcija_-_ienemumu_konti.png?direct ​|}}
-{{ :lv:vt_expense.png?nolink ​|}}+
 \\ \\
-9) Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti tie konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir izdevumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ +5) Tad tiks atvērts jauns logs ar datiem par to kontu atlikumiem, kuru kartītēs ir norādīta klase //​Ieņēmumi//​.\\ 
-Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju, ​jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​. +Logā jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​.\\ 
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju.\\+{{ :​lv:​poga_aizpildit_dokumentu.png?direct |}}
 \\ \\
-10) Pēc tam dokumenta lauciņā "​Bilance"​ būs redzama starpība starp vidustransakcijas dokumentā norādītajām debeta un kredīta summām. To nepieciešams ierakstīt jaunā dokumenta rindiņā aiz visām dokumenta ​aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai dokumenta lauciņos "​Debets"​ un "​Kredīts"​ būtu vienādas summas un lai lauciņā "​Bilance" ​norādītā summa būtu 0.\\+Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā logā norādītajiem datiem.\\
 \\ \\
-11Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​. Lai apstiprinātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt'' ​un ''​Saglabāt'' ​vai arī taustiņš ​''​F12''​.\\+6Pēc tam laukā pie **Iekopēt kontu klasi** ir jānorāda opcija **4 (Izdevumi)** un jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ 
 +{{ :​lv:​vidustransakcija_-_izdevumu_konti.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +7) Tad tiks atvērts jauns logs ar datiem par to kontu atlikumiem, kuru kartītēs ir norādīta klase //​Izdevumi//​.\\ 
 +Logā jānospiež poga ''​Aizpildīdokumentu''​.\\ 
 +\\ 
 +Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā logā norādītajiem datiem.\\ 
 +\\ 
 +8) Pēc tam vidustransakcijas laukā **Bilance** būs redzama starpība starp dokumentā norādītajām debeta (ieņēmumu) un kredīta (izdevumu) summām. To jāieraksta tukšā rindā aiz visām dokumenta aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai rezultātā dokumenta laukos **Debets** un **Kredīts** būtu vienādas summas un laukā **Bilance** norādītā summa būtu 0.\\ 
 +:?: Lai grāmatojuma rindā ielasītos starpības summa, kredīta vai attiecīgi debeta puses laukā jāiespiež dubultklikšķis – tā ir pieejamā opcija, lai nebūtu jāraksta cipari manuāli.\\ 
 +\\ 
 +Ir grāmatveži,​ kuri norāda peļņas/​zaudējumu kontu (piemēram, 8610 - Peļņa vai zaudējumi) ​vai arī iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas kontu. Ir arī tādi grāmatveži,​ kas uzreiz norāda abus kontus, attiecīgi papildinot vidustransakcijas dokumentu nevis ar vienu rindu, bet ar vairākām.\\ 
 +\\ 
 +Ja ir nepieciešami vēl papildu grāmatojumi peļņas/​zaudējumu tālākai sadalīšanai,​ tos var iegrāmatot parastā transakcijā (galvenā izvēlne → kolonna FINANSES → DOKUMENTI → Transakcijas).\\ 
 +\\ 
 +9) Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +\\ 
 +Vidustransakcijas dokuments ietekmē virsgrāmatu arī tad, ja tas nav apstiprināts.\\ 
 +Ja vidustraksakcijas dokuments tiek apstiprināts,​ tad dokumentā nav iespējams veikt izmaiņas. Dokumentu var apstiprināt,​ nospiežot tajā pogas ''​Apstiprināt'' ​un ''​Saglabāt''​. Ja apstiprinātā vidustransakcijas dokumentā tomēr ir jāveic izmaiņas, tad tas ir jāatgrāmato.\\
lv/fin_algsaldo.1554277443.txt.gz · Labota: 2019/04/03 10:44 , labojis lasma