Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:credit_note_supplier

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:credit_note_supplier [2024/03/12 10:39] lasmalv:credit_note_supplier [2025/04/15 15:26] (patlaban) lasma
Rinda 12: Rinda 12:
 Kredītrēķina galvenē:\\ Kredītrēķina galvenē:\\
 • Laukā **Rēķina datums** jānorāda kredītrēķina datums.\\ • Laukā **Rēķina datums** jānorāda kredītrēķina datums.\\
-• Laukā **Samaksas termiņš** automātiski būs nonācis kredītrēķiniem paredzēts apmaksas termiņš. Parasti tā kods ir K.\\+• Laukā **Samaksas termiņi** automātiski būs nonācis kredītrēķiniem paredzēts samaksas termiņš. Parasti tā kods ir K.\\
 • Laukā **Piegādātāja rēķins** jānorāda kredītrēķina numurs.\\ • Laukā **Piegādātāja rēķins** jānorāda kredītrēķina numurs.\\
 • Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, tad to var norādīt laukā **Piezīmes**.\\ • Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, tad to var norādīt laukā **Piezīmes**.\\
Rinda 42: Rinda 42:
 • **Piegādātājs**, kurš izrakstījis kredītrēķinu.\\ • **Piegādātājs**, kurš izrakstījis kredītrēķinu.\\
 • Laukā **Rēķina datums** jānorāda kredītrēķina datums.\\ • Laukā **Rēķina datums** jānorāda kredītrēķina datums.\\
-• Laukā **Samaksas termiņš** jānorāda kredītrēķiniem paredzēts apmaksas termiņš. Parasti šī termiņa kods ir K.\\+• Laukā **Samaksas termiņi** jānorāda kredītrēķiniem paredzēts samaksas termiņš. Parasti tā kods ir K.\\
 • Laukā **Piegādātāja rēķins** jānorāda kredītrēķina numurs.\\ • Laukā **Piegādātāja rēķins** jānorāda kredītrēķina numurs.\\
 • Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, tad to var norādīt laukā **Piezīmes**.\\ • Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, tad to var norādīt laukā **Piezīmes**.\\
 +• Ja uz visu kredītrēķinu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
 +• Ja uz visu kredītrēķinu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.\\
 \\ \\
 Kredītrēķina rindās:\\ Kredītrēķina rindās:\\
-• Laukā **Konts** jānorāda grāmatvedības konts (ja jānorāda vairāki konti, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā), laukā **Kopā.** summa bez PVN (tā jānorāda negatīvs), bet laukā **PVN kods** jānorāda piemērotajai PVN likmei atbilstošais PVN kods.\\+• Laukā **Konts** jānorāda grāmatvedības konts (ja jānorāda vairāki konti, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā), laukā **Kopā.** summa bez PVN (tā jānorāda negatīva), bet laukā **PVN kods** jānorāda piemērotajai PVN likmei atbilstošais PVN kods.\\
 {{ :lv:ienakosais_kreditrekins_-_rindas.png?direct |}} {{ :lv:ienakosais_kreditrekins_-_rindas.png?direct |}}
-\\ +Ja uz visām kredītrēķina rindām neattiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\ 
-Ja uz kredītrēķinu attiecas viens vai vairāki objekts/i vai projekts/i, tad tie jānorāda tiem paredzētajos laukos.\\ +• Ja uz visām kredītrēķina rindām neattiecas vienādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
 \\ \\
 Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, tas jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\ Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, tas jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\
Rinda 65: Rinda 67:
 :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks maksājumā automātiski.\\ :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks maksājumā automātiski.\\
 • Laukā **Datums** jānorāda datums, kurā rēķins jāsedz ar kredītrēķina radīto pārmaksu.\\ • Laukā **Datums** jānorāda datums, kurā rēķins jāsedz ar kredītrēķina radīto pārmaksu.\\
-• Jāveic dubultklikšķis laukā **Maksājuma veids**.\\ +• Jāveic dubultklikšķis laukā **Apmaksas veids**.\\ 
-{{ :lv:maks._uzdevums_-_apvilkts_tukss_lauks_maksajuma_veids.png?direct |}}+{{ :lv:apvilkts_maks._uzd._lauks_apmaksas_veids.png?direct |}}
 \\ \\
 Tad tiks atvērts apmaksas veidu saraksts. Ja tajā ir pieejams apmaksas veids rēķinu bilanču sasaistei, kurš ir piesaistīts ārpusbilances kontam, tad tas jāizvēlas – to var izdarīt, apmaksas veidu sarakstā uzspiežot uz konkrētā apmaksas veida koda.\\ Tad tiks atvērts apmaksas veidu saraksts. Ja tajā ir pieejams apmaksas veids rēķinu bilanču sasaistei, kurš ir piesaistīts ārpusbilances kontam, tad tas jāizvēlas – to var izdarīt, apmaksas veidu sarakstā uzspiežot uz konkrētā apmaksas veida koda.\\
-Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda maksājuma uzdevuma laukā **Maksājuma veids** – apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki **KODS**, **KOMENTĀRS** un **KONTS**, tajā norādot ārpusbilances kontu.\\+Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda maksājuma uzdevuma laukā **Apmaksas veids** – apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki **KODS**, **KOMENTĀRS** un **KONTS**, tajā norādot ārpusbilances kontu.\\
 {{ :lv:ib_kartite.png?direct |}} {{ :lv:ib_kartite.png?direct |}}
 \\ \\
Rinda 82: Rinda 84:
 5) Jāapstiprina jeb jāiegrāmato maksājuma uzdevums.\\ 5) Jāapstiprina jeb jāiegrāmato maksājuma uzdevums.\\
 ====Kā reģistrēt no piegādātāja atpakaļ saņemto naudu gadījumā, ja kredītrēķins sistēmā reģistrēts nesaistīti ar kreditēto rēķinu==== ====Kā reģistrēt no piegādātāja atpakaļ saņemto naudu gadījumā, ja kredītrēķins sistēmā reģistrēts nesaistīti ar kreditēto rēķinu====
-Ja piegādātājs saistībā ar kredītrēķinu ir atgriezis atpakaļ naudu, tad tas jāreģistrē maksājuma uzdevumā, tā laukā **Rēķina nr.** norādot kredītrēķinu, bet laukā **Bankas summa** norādot no piegādātāja saņemtās naudas summu (summa jānorāda negatīva).\\+Ja piegādātājs saistībā ar kredītrēķinu ir atgriezis atpakaļ naudu, tad tas jāreģistrē maksājuma uzdevumā, tā laukā **Rēķins** norādot kredītrēķinu, bet laukā **Bankas summa** norādot no piegādātāja saņemtās naudas summu (summa jānorāda negatīva).\\
 \\ \\
-Maksājuma uzdevumā jābūt norādītam datumam, kurā no piegādātāja saņemta nauda, bet laukā **Maksājuma veids** - apmaksas veidam, kurš atbilst tam uzņēmuma bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu.\\+Maksājuma uzdevumā jābūt norādītam datumam, kurā no piegādātāja saņemta nauda, bet laukā **Apmaksas veids** - apmaksas veidam, kurš atbilst tam uzņēmuma bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu.\\
 \\ \\
 Kad maksājums ir korekti aizpildīts, tad, lai to iegrāmatotu, tas jāapstiprina.\\ Kad maksājums ir korekti aizpildīts, tad, lai to iegrāmatotu, tas jāapstiprina.\\
lv/credit_note_supplier.1710232796.txt.gz · Labota: 2024/03/12 10:39 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki