lv:credit_note_supplier
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
| lv:credit_note_supplier [2024/03/12 10:39] – lasma | lv:credit_note_supplier [2025/04/15 15:26] (patlaban) – lasma | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 12: | Rinda 12: | ||
| Kredītrēķina galvenē:\\ | Kredītrēķina galvenē:\\ | ||
| • Laukā **Rēķina datums** jānorāda kredītrēķina datums.\\ | • Laukā **Rēķina datums** jānorāda kredītrēķina datums.\\ | ||
| - | • Laukā **Samaksas termiņš** automātiski būs nonācis kredītrēķiniem paredzēts | + | • Laukā **Samaksas termiņi** automātiski būs nonācis kredītrēķiniem paredzēts |
| • Laukā **Piegādātāja rēķins** jānorāda kredītrēķina numurs.\\ | • Laukā **Piegādātāja rēķins** jānorāda kredītrēķina numurs.\\ | ||
| • Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, | • Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, | ||
| Rinda 42: | Rinda 42: | ||
| • **Piegādātājs**, | • **Piegādātājs**, | ||
| • Laukā **Rēķina datums** jānorāda kredītrēķina datums.\\ | • Laukā **Rēķina datums** jānorāda kredītrēķina datums.\\ | ||
| - | • Laukā **Samaksas termiņš** jānorāda kredītrēķiniem paredzēts | + | • Laukā **Samaksas termiņi** jānorāda kredītrēķiniem paredzēts |
| • Laukā **Piegādātāja rēķins** jānorāda kredītrēķina numurs.\\ | • Laukā **Piegādātāja rēķins** jānorāda kredītrēķina numurs.\\ | ||
| • Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, | • Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, | ||
| + | • Ja uz visu kredītrēķinu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ | ||
| + | • Ja uz visu kredītrēķinu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Kredītrēķina rindās:\\ | Kredītrēķina rindās:\\ | ||
| - | • Laukā **Konts** jānorāda grāmatvedības konts (ja jānorāda vairāki konti, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā), laukā **Kopā.** summa bez PVN (tā jānorāda negatīvs), bet laukā **PVN kods** jānorāda piemērotajai PVN likmei atbilstošais PVN kods.\\ | + | • Laukā **Konts** jānorāda grāmatvedības konts (ja jānorāda vairāki konti, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā), laukā **Kopā.** summa bez PVN (tā jānorāda negatīva), bet laukā **PVN kods** jānorāda piemērotajai PVN likmei atbilstošais PVN kods.\\ |
| {{ : | {{ : | ||
| - | \\ | + | • Ja uz visām |
| - | Ja uz kredītrēķinu attiecas viens vai vairāki objekts/i vai projekts/i, tad tie jānorāda | + | • Ja uz visām kredītrēķina rindām neattiecas vienādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\ |
| \\ | \\ | ||
| Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, | Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, | ||
| Rinda 65: | Rinda 67: | ||
| :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks maksājumā automātiski.\\ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks maksājumā automātiski.\\ | ||
| • Laukā **Datums** jānorāda datums, kurā rēķins jāsedz ar kredītrēķina radīto pārmaksu.\\ | • Laukā **Datums** jānorāda datums, kurā rēķins jāsedz ar kredītrēķina radīto pārmaksu.\\ | ||
| - | • Jāveic dubultklikšķis laukā **Maksājuma | + | • Jāveic dubultklikšķis laukā **Apmaksas |
| - | {{ :lv:maks._uzdevums_-_apvilkts_tukss_lauks_maksajuma_veids.png?direct |}} | + | {{ :lv:apvilkts_maks._uzd._lauks_apmaksas_veids.png?direct |}} |
| \\ | \\ | ||
| Tad tiks atvērts apmaksas veidu saraksts. Ja tajā ir pieejams apmaksas veids rēķinu bilanču sasaistei, kurš ir piesaistīts ārpusbilances kontam, tad tas jāizvēlas – to var izdarīt, apmaksas veidu sarakstā uzspiežot uz konkrētā apmaksas veida koda.\\ | Tad tiks atvērts apmaksas veidu saraksts. Ja tajā ir pieejams apmaksas veids rēķinu bilanču sasaistei, kurš ir piesaistīts ārpusbilances kontam, tad tas jāizvēlas – to var izdarīt, apmaksas veidu sarakstā uzspiežot uz konkrētā apmaksas veida koda.\\ | ||
| - | Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda maksājuma uzdevuma laukā **Maksājuma | + | Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda maksājuma uzdevuma laukā **Apmaksas |
| {{ : | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| Rinda 82: | Rinda 84: | ||
| 5) Jāapstiprina jeb jāiegrāmato maksājuma uzdevums.\\ | 5) Jāapstiprina jeb jāiegrāmato maksājuma uzdevums.\\ | ||
| ====Kā reģistrēt no piegādātāja atpakaļ saņemto naudu gadījumā, ja kredītrēķins sistēmā reģistrēts nesaistīti ar kreditēto rēķinu==== | ====Kā reģistrēt no piegādātāja atpakaļ saņemto naudu gadījumā, ja kredītrēķins sistēmā reģistrēts nesaistīti ar kreditēto rēķinu==== | ||
| - | Ja piegādātājs saistībā ar kredītrēķinu ir atgriezis atpakaļ naudu, tad tas jāreģistrē maksājuma uzdevumā, tā laukā **Rēķina nr.** norādot kredītrēķinu, | + | Ja piegādātājs saistībā ar kredītrēķinu ir atgriezis atpakaļ naudu, tad tas jāreģistrē maksājuma uzdevumā, tā laukā **Rēķins** norādot kredītrēķinu, |
| \\ | \\ | ||
| - | Maksājuma uzdevumā jābūt norādītam datumam, kurā no piegādātāja saņemta nauda, bet laukā **Maksājuma | + | Maksājuma uzdevumā jābūt norādītam datumam, kurā no piegādātāja saņemta nauda, bet laukā **Apmaksas |
| \\ | \\ | ||
| Kad maksājums ir korekti aizpildīts, | Kad maksājums ir korekti aizpildīts, | ||
lv/credit_note_supplier.1710232796.txt.gz · Labota: 2024/03/12 10:39 , labojis lasma