Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2021/05/19 12:53] ieva [3. Valiutos pirkimo operacija] |
lt:valiutos_operacijos [2021/10/25 15:40] lida [1.2. Apmokėjimo įvedimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 22: | Linija 22: | ||
==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== | ==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== | ||
+ | [isauth @lt_user] | ||
+ | |||
+ | :?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą | ||
+ | |||
+ | :?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas visada bus rodomas pagal dukumento antraštės datą. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą:** | ||
+ | |||
+ | * Pasrenkama sąskaita arba teikėjas | ||
+ | * Pasirenkama valiuta | ||
+ | * Eilutėje nurodoma apmokėjimo data | ||
+ | * Nurodoma mokėjimo suma | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apmokejimo_eilutes_valiuta.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [/isauth] | ||
=== 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === | === 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
Linija 153: | Linija 173: | ||
**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | ||
- | Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: | + | Skolos tiekėjams ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: |
{{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png |}} | {{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png |}} | ||
- | Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | + | Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais: |
- | {{ :lt:dk_tiekejas.png |}} | + | {{ :lt:dk_valiutos.png |}} |
Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose). | Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose). | ||
- | Jeigu norima pasižiūrėti bendrą skolą Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais: | + | Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: |
- | {{ :lt:dk_valiutos.png |}} | + | {{ :lt:dk_tiekejas.png |}} |
===== 2. Pardavimai ===== | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
Linija 320: | Linija 340: | ||
**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | ||
- | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai, su valiutos filtru: | + | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: |
{{:lt:psvaliuta.png|}} | {{:lt:psvaliuta.png|}} | ||
+ | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | ||
- | Didžioji knyga formuojama periodui atitinkamai periodui iki tos daros iki kada lyginamas su pirkėjų skolų ataskaita, taip pat nurodoma pirkėjų skolų buhalterinė sąskaita: | + | {{ :lt:dk_bendras.png |}} |
- | {{:lt:dkpirkeju_valiuta.png|}} | + | Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose). |
- | Pirkėjų skolų ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma. | + | Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: |
+ | |||
+ | {{ :lt:dk_pirkejas.png |}} | ||
===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ||
Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> Korespondencijos -> F2-naujas. | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> Korespondencijos -> F2-naujas. | ||
- | - Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome. | + | 1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome. |
{{:lt:valiutos_pirkimas_1.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_1.png|}} | ||
- | - Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje: | + | 2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje: |
* Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
* Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką **Valiuta** - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą; | * Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką **Valiuta** - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą; | ||
Linija 347: | Linija 370: | ||
{{:lt:valiutos_pirkimas_2.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_2.png|}} | ||
- | - Korespondencijos dokumento antroje eilutėje: | + | 3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje: |
* Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
* Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše). | * Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše). | ||
Linija 353: | Linija 376: | ||
{{:lt:valiutos_pirkimas_3.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_3.png|}} | ||
- | 4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: | + | 4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: |
* Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją; | * Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją; | ||
* Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą. | * Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą. | ||
Linija 359: | Linija 382: | ||
{{:lt:valiutos_pirkimas_4.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_4.png|}} | ||
- | 5. Dokumentą išsaugome. | + | 5. Dokumentą išsaugome. |
===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas ===== | ===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas ===== | ||
Linija 377: | Linija 400: | ||
* **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
- | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}} | + | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas3.png |}} |
- | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas. | + | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką **Korespondencija** - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas (žr. žemiau pav.). |
- | Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga. | + | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas1.png |}} |
- | + | ||
- | Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**: | + | |
==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ==== | ==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kiekvienai valiutinių banko buh. sąskaitai, taip pat galite atlikti valiutinių skolų perskaičiavimą. | ||
+ | |||
+ | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukeliai: | ||
+ | |||
+ | * **Data** - korespondencijos dokumento data; | ||
+ | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
+ | * **Buh. sąskaitos** - valiutinė banko buh. sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį; | ||
+ | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:valiutos10.png |}} |