lt:valiutos_operacijos
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionLast revisionBoth sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2021/05/19 10:54] – [1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga] ieva | lt:valiutos_operacijos [2023/03/24 10:04] – migle | ||
---|---|---|---|
Linija 21: | Linija 21: | ||
==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== | ==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą | ||
+ | |||
+ | :?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas visada bus rodomas pagal dukumento antraštės datą, tačiau valiutos kursas bus įkeltas pagal eilutės datą. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą:** | ||
+ | |||
+ | * Pasirenkama sąskaita arba teikėjas | ||
+ | * Pasirenkama valiuta | ||
+ | * Eilutėje nurodoma apmokėjimo data | ||
+ | * Nurodoma mokėjimo suma | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
=== 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === | === 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
Linija 54: | Linija 70: | ||
Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | ||
- | - Apmokėjimo | + | - Pirkimo sąskaitos |
- | - Pirkimo sąskatos suma EUR apmokėjimo dokumento datai; | + | - Apmokėjimo dokumento |
- Skirtumas | - Skirtumas | ||
Linija 98: | Linija 114: | ||
Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma: | Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma: | ||
- | * Įvedama pirkimo sąskaita; | + | * Įvedama pirkimo sąskaita. |
* Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma. | * Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma. | ||
Linija 110: | Linija 126: | ||
Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | ||
- | Apmokėjimo dokumento viršuje | + | Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma: |
* **Numeris** - dokumento numeris; | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
Linija 116: | Linija 132: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | Apmokėjimo dokumento eilutėse | + | Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma: |
- | * Įvedama pirkimo sąskaita; | + | * Įvedama pirkimo sąskaita.Sąskaitos valiutą parenkame tokią pačią kaip ir išankstinio apmokėjimo. Valiutų kursai taip pat turi sutapti. |
* Įvedamas išansktinis apmokėjimas su neigiama suma. | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas su neigiama suma. | ||
{{ : | {{ : | ||
- | :?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje | + | :?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitos |
==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ||
Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einame: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS. | Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einame: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS. | ||
Linija 153: | Linija 169: | ||
**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | ||
- | Skolos tiekėjams | + | Skolos tiekėjams |
{{ : | {{ : | ||
+ | Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais: | ||
- | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | + | {{ :lt: |
- | {{ : | + | Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, |
- | Skolos | + | Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: |
- | **Papildyti vieno tiekėjo su valiutinėm sumom pvz.** | + | {{ : |
===== 2. Pardavimai ===== | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
Linija 190: | Linija 207: | ||
==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ||
- | === 2.2.1. Pardavimo | + | :?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą |
- | ** 1) Pinigų gavimas | + | :?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas bus rodomas pagal eilutės datą, jei tokia nenurodyta, tuomet rodomas dukumento antraštės datos kursas. |
+ | Norint keisti valiutos kursą pagal eilutės datą įrašykite norimą data, tuomet spauskite ENTER. | ||
- | Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo | + | :!: Jei įrašius norimą eilutės datą nepaspausite ENTER, valiutos kursas nebus atnaujintas! |
- | - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta; | + | Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą: |
- | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta; | + | |
- | - **Skirtumas** - turi būti lygus 0. | + | |
+ | * Pasirenkama sąskaita | ||
+ | * Pasirenkama valiuta | ||
+ | * Eilutėje nurodoma apmokėjimo data | ||
+ | * Nurodoma mokėjimo suma | ||
- | {{:lt:pin_gav.png|}} | + | {{ :lt:screenshot_1.png |}} |
+ | === 2.2.1. Pinigų gavimas Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
- | **2) Pinigų gavimas | + | |
- | Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada eilutėje KURSAS atvaizduojamos valiutos kursas tai datai kokia priskirta pinigų gavimo dokumente. | + | {{: |
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumente | ||
- **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta; | - **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta; | ||
- **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta; | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta; | ||
- **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. | - **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. | ||
- | |||
Linija 219: | Linija 241: | ||
- | === 2.2.2. | + | === 2.2.2. |
Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | ||
Linija 225: | Linija 247: | ||
Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | ||
- | |||
PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | ||
Linija 232: | Linija 253: | ||
- **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. | - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. | ||
+ | :?: Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą. | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | Po pinigų gavimo dokumento patvirtinimo, | ||
==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ||
Linija 252: | Linija 275: | ||
* **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
- | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | + | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: |
Linija 261: | Linija 284: | ||
=== 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === | === 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
- | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, | |
- | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, | + | |
Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: | Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: | ||
- | * **Numeris** - dokumentis | + | * **Numeris** - dokumento |
* **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | ||
Linija 273: | Linija 295: | ||
* Įvedama pardavimo sąskaita; | * Įvedama pardavimo sąskaita; | ||
- | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | + | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas |
- | :?: Pardavimo | + | :?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo |
{{: | {{: | ||
- | Patvirtinus dokumentą, sistema | + | Patvirtinus dokumentą, sistema |
- | === 2.4.2.Skirtingos | + | === 2.4.2.Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos === |
Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
Linija 293: | Linija 315: | ||
* Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | ||
- | * Įvedamas išansktinis pinigų | + | * Įvedamas išansktinis pinigų |
{{: | {{: | ||
- | :?: Pardavimo | + | :?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo |
Linija 308: | Linija 330: | ||
{{: | {{: | ||
- | Ataskaitos stulpelių reikšmės: | + | Ataskaitos stulpelių reikšmės |
- **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | ||
Linija 317: | Linija 339: | ||
{{: | {{: | ||
- | Žemiau ataskaitoje pateikiamos suminės bendros ištaiškos: | + | Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau): |
- **Su valiuta** - valiuta; | - **Su valiuta** - valiuta; | ||
- | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ta valiuta; | + | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ne bazine |
- | - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ta valiuta; | + | - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ne bazine |
- **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; | - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; | ||
- **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. | - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. | ||
Linija 330: | Linija 352: | ||
**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | ||
- | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai, su valiutos filtru: | + | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: |
{{: | {{: | ||
+ | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | ||
- | Didžioji knyga formuojama periodui atitinkamai periodui iki tos daros iki kada lyginamas su pirkėjų skolų ataskaita, taip pat nurodoma pirkėjų skolų buhalterinė sąskaita: | + | {{ :lt: |
- | {{: | + | Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, |
- | Pirkėjų skolų ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. | + | Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: |
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ||
Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> | ||
- | 1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome. | + | 1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome. |
{{: | {{: | ||
- | 2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje: | + | 2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje: |
* Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
* Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, | * Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, | ||
Linija 356: | Linija 382: | ||
{{: | {{: | ||
- | 3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje: | + | 3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje: |
* Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
* Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše). | * Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše). | ||
Linija 362: | Linija 388: | ||
{{: | {{: | ||
- | 4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: | + | 4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: |
* Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją; | * Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją; | ||
* Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą. | * Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą. | ||
Linija 368: | Linija 394: | ||
{{: | {{: | ||
- | 5. Dokumentą išsaugome. | + | 5. Dokumentą išsaugome. |
===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas ===== | ===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas ===== | ||
Linija 386: | Linija 412: | ||
* **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
- | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png? | + | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas3.png |}} |
- | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką | + | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką |
- | Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga. | + | {{ :lt: |
- | + | ||
- | Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**: | + | |
==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ==== | ==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kiekvienai valiutinių banko buh. sąskaitai, taip pat galite atlikti valiutinių skolų perskaičiavimą. | ||
+ | |||
+ | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukeliai: | ||
+ | |||
+ | * **Data** - korespondencijos dokumento data; | ||
+ | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
+ | * **Buh. sąskaitos** - valiutinė banko buh. sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį; | ||
+ | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
+ | |||
+ | {{ : |
lt/valiutos_operacijos.txt · Keista: 2023/07/11 16:00 vartotojo simona