Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2021/05/18 14:36] ieva |
lt:valiutos_operacijos [2021/05/18 16:25] ieva [3. Valiutos pirkimo operacija] |
||
---|---|---|---|
Linija 24: | Linija 24: | ||
=== 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === | === 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
- | * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta tą pačią dieną//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. | + | * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. |
{{ :lt:apmokejimas1.png |}} | {{ :lt:apmokejimas1.png |}} | ||
- | Šis pavyzdys yra, kai sutampa pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumentų datos. | + | Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau): |
- | + | ||
- | * //Jeigu pirkimo sąskaitos data skiriasi nuo apmokėjimo dokumento datos//, pvz. pirkimo sąskaitos data 2020.03.02, o apmokėjimo dokumentas 2020.04.01: | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:pirkimo1.png |}} | + | |
- | + | ||
- | Kai bus vedamas apmokėjimo dokumentas kitai datai nei pirkimo sąskaita, pasikeis pirkimo sąskaitos valiutos kursas, kuris bus apmokėjimo dokumento datai. Taip pat, apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | + | |
- Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai; | - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai; | ||
Linija 40: | Linija 34: | ||
- Pirkimo sąskaitos suma USD; | - Pirkimo sąskaitos suma USD; | ||
- Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01 | - Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01 | ||
- | - Skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris apmokėjimo korespondencijoje bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka. | ||
{{ :lt:apmokejimas2.png |}} | {{ :lt:apmokejimas2.png |}} | ||
- | === 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta === | + | Apmokėjimo dokumento korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka. |
+ | === 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
- | //Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėtą. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR. | + | //Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėjimas. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR. |
Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD: | Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD: | ||
{{ :lt:valiutos_usd.png |}} | {{ :lt:valiutos_usd.png |}} | ||
+ | |||
+ | :?: Prieš parenkant valiutą apmokėjimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą. | ||
Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta: | Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta: | ||
Linija 62: | Linija 58: | ||
- Skirtumas | - Skirtumas | ||
+ | Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka. | ||
==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ==== | ==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ==== | ||
- | Išankstinio apmokėjimo vedimas kita valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas. | + | Išankstinio apmokėjimo vedimas ne bazine valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas. |
//Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:// | //Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:// | ||
Linija 72: | Linija 69: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | //Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:// | + | //Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma:// |
* **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; | * **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; | ||
Linija 91: | Linija 88: | ||
=== 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
- | Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaitos valiuta, tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita, kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują apmokėjimo dokumentą. |
Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
Linija 99: | Linija 96: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | + | Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma: |
* Įvedama pirkimo sąskaita; | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
- | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | + | * Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma. |
- | :?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | + | :?: Sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai. |
{{ :lt:valiutos12.png? |}} | {{ :lt:valiutos12.png? |}} | ||
Linija 115: | Linija 112: | ||
Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
- | * **Numeris** - dokumentis numeris; | + | * **Numeris** - dokumento numeris; |
* **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | + | Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma: |
* Įvedama pirkimo sąskaita; | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
- | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | + | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas su neigiama suma. |
- | + | ||
- | :?: Pirkimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | + | |
{{ :lt:valiutos13.png |}} | {{ :lt:valiutos13.png |}} | ||
Linija 136: | Linija 131: | ||
{{ :lt:skolos_tiekejams_kita_valiuta.png |}} | {{ :lt:skolos_tiekejams_kita_valiuta.png |}} | ||
- | Eilutės stulpelių reikšmės: | + | Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. žemiau pav.): |
- **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; | - **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; | ||
Linija 145: | Linija 140: | ||
{{ :lt:skolos_tiekejas_usd.png |}} | {{ :lt:skolos_tiekejas_usd.png |}} | ||
- | Žemiau ataskaitoje sumų reikšmės: | + | Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. žemiau pav.): |
- **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; | ||
- **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; | - **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; | ||
- **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; | - **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; | ||
- | - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma filtruojamai datai. | + | - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma EUR ataskaitos filtruojamai datai. |
{{ :lt:skolos_tiekejas_eur.png |}} | {{ :lt:skolos_tiekejas_eur.png |}} | ||
Linija 167: | Linija 162: | ||
{{ :lt:didzioji_knyga_valiuta.png |}} | {{ :lt:didzioji_knyga_valiuta.png |}} | ||
- | Skolos tiekėjams ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma. | + | Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS PABAIGAI** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose). |
+ | |||
+ | **Papildyti vieno tiekėjo su valiutinėm sumom pvz.** | ||
===== 2. Pardavimai ===== | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
Linija 345: | Linija 342: | ||
===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ||
- | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. | + | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> Korespondencijos -> F2-naujas. |
- | FINANSAI->Korespondencijos -> F2-naujas. | + | 1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome. |
- | + | ||
- | Dokumento pildymo seka tuėtų būti sekanti: | + | |
- | + | ||
- | 1. Viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome (paveikslėlis žemiau). | + | |
{{:lt:valiutos_pirkimas_1.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_1.png|}} | ||
- | 2. Numeruotas sąrašasEilutėse, antrame burbuliuke laukeliuose “Valiuta”, nurodome, kokią valiutą įsigyjame, laukelyje “Valiutos debetas” nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD). Pirmiausiai užpildome lauką "Valiuta" - įsikels valiutos kursas pagal viršuje parinktą datą. Po to pildome sumą laukelyje "Valiutos debetas" (paveikslėlis žemiau). | + | 2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje: |
+ | * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
+ | * Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką **Valiuta** - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą; | ||
+ | * Laukelyje **Valiutos debetas** nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD); | ||
+ | * Grįžtame į pirmąjį burbuliuką; | ||
+ | * Debeto pusėje pasiskaičiuoja perkamos valiutos suma bazine valiuta EUR. | ||
{{:lt:valiutos_pirkimas_2.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_2.png|}} | ||
- | 3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, kredito pusėje įrašome, kiek eurų išleidome, suma matosi banko išraše (paveikslėlis žemiau). | + | 3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje: |
+ | * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
+ | * Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše). | ||
{{:lt:valiutos_pirkimas_3.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_3.png|}} | ||
- | 4. Trečioje eilutėje įvedame banko komisinių sąskaitą už valiutos pirkimo operaciją, kliktelėjus ant kredito laukelio du kartus - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą (paveikslėlis žemiau). | + | 4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: |
+ | * Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją; | ||
+ | * Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą. | ||
{{:lt:valiutos_pirkimas_4.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_4.png|}} | ||