Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2020/10/26 13:54] ieva [1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga] |
lt:valiutos_operacijos [2020/11/02 20:10] modesta [2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta] |
||
---|---|---|---|
Linija 155: | Linija 155: | ||
==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
- | Didžiosios knygos ataskaitos informaciją galima tikrinti su Skolos tiekėjams ataskaitą. | + | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. |
Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: | Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: | ||
Linija 166: | Linija 166: | ||
{{ :lt:didzioji_knyga_valiuta.png |}} | {{ :lt:didzioji_knyga_valiuta.png |}} | ||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma. | ||
===== 2. Pardavimai ===== | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
Linija 254: | Linija 254: | ||
* **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
- | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | + | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu; |
- | + | ||
- | - Apmokėjimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu; | + | |
Linija 266: | Linija 264: | ||
- | FIXME instrukcija kuriama | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: |
- | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet nebazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | + | |
Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
* **Numeris** - dokumentis numeris; | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
- | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | + | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; |
- | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | + | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). |
Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
- | * Įvedama pirkimo sąskaita; | + | * Įvedama pardavimo sąskaita; |
- | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | + | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; |
- | :?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | + | :?: Pardavimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio pinigų gavimo. |
- | {{ :lt:valiutos_10.png |}} | + | {{:lt:sudengimas_val_pard.png|}} |
- | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | + | Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. |
- | === 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | + | === 2.4.1.Skirtingos valiutos išankstinio pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos === |
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išansktinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas). | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pardavimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | ||
+ | |||
+ | :?: Pardavimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | ||
=== 2.4.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === | === 2.4.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === | ||
Linija 317: | Linija 329: | ||
===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | ===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | ||
+ | |||
+ | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas.png?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukeliai: | ||
+ | * **Data** - korespondencijos dokumento data; | ||
+ | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
+ | * **Buh. sąskaitos** - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas. | ||
+ | |||
+ | Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga. | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**: | ||
+ |