lt:valiutos_operacijos
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2020/09/29 10:37] – [1.5. Tiekėjo skolos peržiūra] ieva | lt:valiutos_operacijos [2020/10/27 12:34] – [4. Valiutų perskaičiavimas] ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 146: | Linija 146: | ||
Žemiau ataskaitoje sumų reikšmės: | Žemiau ataskaitoje sumų reikšmės: | ||
- | - Neapmoėkta - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; | + | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; |
- | - Suma - bendra tiekėjo skolos suma USD; | + | - **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; |
- | - Bazinė valiuta - | + | - **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; |
+ | - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma filtruojamai datai. | ||
{{ : | {{ : | ||
Linija 154: | Linija 155: | ||
==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, | ||
===== 2. Pardavimai ===== | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
Linija 184: | Linija 197: | ||
- | Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai, pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą (pagal nutylėjimą sistema | + | Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą |
- | * dokumento antraštėje // | + | |
- | * dokumento antraštėje //Invoices sum// - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta; | + | |
- | * dokumento eilutėje // | + | |
- | + | {{:lt:pin_gav.png|}} | |
- | {{:lt:gavimas_valiuta.png|}} | + | |
**2) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta, bet ne sąskaitos išrašymo data** | **2) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta, bet ne sąskaitos išrašymo data** | ||
- | Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada: | + | Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada eilutėje KURSAS atvaizduojamos valiutos kursas tai datai kokia priskirta pinigų gavimo dokumente. Eilutėje BANKO SUMA- įvedama pinigų gavimo suma valiuta (sistema automatiškai siūlo sąskaitos sumą valiuta). |
- | | + | - **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta; |
- | | + | |
- | | + | |
- | * invoices sum - sąskaitų suma bazine valiuta; | + | |
- | * difference | + | |
- | {{:lt:kita_data.png|}} | + | {{:lt:pin_g.png|}} |
- | === 2.2.2. Skirtingos | + | === 2.2.2. Skirtingos |
+ | |||
+ | Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | ||
+ | |||
+ | - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą; | ||
+ | - **Sąskaitų suma** - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą; | ||
+ | - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ||
+ | Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> PINIGŲ GAVIMAI -> F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | //Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma:// | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | * **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas; | ||
+ | * **Valiuta** - pasirenkama valiuta; | ||
+ | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
+ | |||
+ | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | ||
+ | |||
+ | - Apmokėjimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 2.4. Sudengimai ==== | ==== 2.4. Sudengimai ==== | ||
+ | |||
+ | === 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FIXME instrukcija kuriama | ||
+ | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet nebazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | ||
+ | |||
+ | :?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | ||
=== 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | === 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
- | === 2.4.2. Skirtingos | + | === 2.4.2. Skirtingos |
==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ||
Linija 249: | Linija 317: | ||
===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | ===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | ||
+ | |||
+ | Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Kortelė " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukeliai: | ||
+ | * Data - korespondencijos dokumento data; | ||
+ | * Numeracija - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * Ankstesnis - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
+ | * Buh. sąskaitos - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * Aprašymas - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką " | ||
+ |
lt/valiutos_operacijos.txt · Keista: 2023/07/11 16:00 vartotojo simona