lt:valiutos_operacijos
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2020/08/20 11:36] – [2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta] modesta | lt:valiutos_operacijos [2020/11/02 21:22] – [2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga] modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 15: | Linija 15: | ||
Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. | Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. | ||
- | :!: Valiutos kursai imami Lietuvos banko. | + | :!: Valiutos kursai imami iš Lietuvos banko. |
{{ : | {{ : | ||
Linija 69: | Linija 69: | ||
// | // | ||
- | * Numeris - dokumentis numeris; | + | |
- | * Data - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | + | |
- | * Apmokėjimo tipas - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | + | |
// | // | ||
- | * Tiekėjas - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; | + | |
- | * Valiuta - pasirenkama valiuta; | + | |
- | * Banko suma - įrašoma suma, kuri bus pervesta. | + | |
{{ : | {{ : | ||
Linija 92: | Linija 92: | ||
=== 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
+ | Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita kita valiuta, tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | ||
+ | |||
+ | :?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | ||
=== 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === | === 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === | ||
+ | Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | ||
+ | |||
+ | :?: Pirkimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ||
+ | Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einate: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS. | ||
+ | |||
+ | Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Eilutės stulpelių reikšmės: | ||
+ | |||
+ | - **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; | ||
+ | - **Valiuta** - pirkimo sąskaitos valiuta; | ||
+ | - **Valiutos kursas** - pirkimo sąskaitos valiutos kursas; | ||
+ | - **Mokėti** - pirkimo sąskaitos valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Žemiau ataskaitoje sumų reikšmės: | ||
+ | |||
+ | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; | ||
+ | - **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; | ||
+ | - **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; | ||
+ | - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma filtruojamai datai. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, | ||
===== 2. Pardavimai ===== | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
Linija 128: | Linija 197: | ||
- | Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai, pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą (pagal nutylėjimą sistema | + | Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą |
- | * dokumento antraštėje // | + | |
- | * dokumento antraštėje //Invoices sum// - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta; | + | |
- | * dokumento eilutėje // | + | |
+ | {{: | ||
- | {{: | + | **2) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta, bet ne sąskaitos išrašymo data** |
- | **2) Pinigų gavimas | + | Jei pinigų gavimas |
+ | - **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta; | ||
+ | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta; | ||
+ | - **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. | ||
- | {{: | ||
+ | {{: | ||
- | === 2.2.2. Skirtingos | + | |
+ | |||
+ | === 2.2.2. Skirtingos | ||
+ | |||
+ | Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | ||
+ | |||
+ | - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą; | ||
+ | - **Sąskaitų suma** - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą; | ||
+ | - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ||
+ | Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> PINIGŲ GAVIMAI -> F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | //Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma:// | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | * **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas; | ||
+ | * **Valiuta** - pasirenkama valiuta; | ||
+ | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
+ | |||
+ | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 2.4. Sudengimai ==== | ==== 2.4. Sudengimai ==== | ||
- | === 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
- | === 2.4.2. Skirtingos | + | === 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === |
+ | |||
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
+ | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pardavimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | ||
+ | |||
+ | :?: Pardavimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio pinigų gavimo. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | ||
+ | === 2.4.1.Skirtingos | ||
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išansktinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas). | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma rokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :?: Pardavimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | ||
==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ||
+ | Pirkėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Pirkėjų skolos** ataskaita. Einate: PARDAVIMAI -> ATASKAITOS -> PIRKĖJŲ SKOLOS. | ||
+ | |||
+ | Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę SU VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Eilutės stulpelių reikšmės: | ||
+ | |||
+ | - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | ||
+ | - **Su Valiuta** - pardavimo sąskaitos valiuta; | ||
+ | - **Kursas** - pardavimo sąskaitos valiutos kursas; | ||
+ | - **Mokėti** - pirkėjo slola pardavimo sąskaitos valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Žemiau ataskaitoje pateikiamos suminės bendros ištaiškos: | ||
+ | |||
+ | - **Su valiuta** - valiuta; | ||
+ | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ta valiuta; | ||
+ | - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ta valiuta; | ||
+ | - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; | ||
+ | - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== | ==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai, su valiutos filtru: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Didžioji knyga formuojama periodui atitinkamai periodui iki tos daros iki kada lyginamas us pirkėjų skolų ataskaita, taip pat nurodoma pirkėjų skolų buhalterinė sąskaita: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Pirkėjų skolų ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, | ||
===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ||
Linija 184: | Linija 365: | ||
===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | ===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | ||
+ | |||
+ | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukeliai: | ||
+ | * **Data** - korespondencijos dokumento data; | ||
+ | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
+ | * **Buh. sąskaitos** - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką " | ||
+ | |||
+ | Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga. | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**: | ||
+ |
lt/valiutos_operacijos.txt · Keista: 2023/07/11 16:00 vartotojo simona