lt:valiutos_operacijos
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2020/04/01 10:34] – ieva | lt:valiutos_operacijos [2020/10/14 16:00] – [2.4. Sudengimai] modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 7: | Linija 7: | ||
==== 1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas ==== | ==== 1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas ==== | ||
- | Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą, tik pasikeičiame valiutą laukelyje **VALIUTA**. | + | Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą |
+ | |||
+ | Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti: [[http:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. | Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. | ||
- | :!: Valiutos kursai imami Lietuvos banko. | + | :!: Valiutos kursai imami iš Lietuvos banko. |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Laukelis **Bazinė valiuta** rodo kokia suma bus EUR valiuta. | ||
==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== | ==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== | ||
- | === 1.2.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | + | === 1.2.1. |
- | === 1.2.2. | + | * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta tą pačią dieną//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šis pavyzdys yra, kai sutampa pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumentų datos. | ||
+ | |||
+ | * //Jeigu pirkimo sąskaitos data skiriasi nuo apmokėjimo dokumento datos//, pvz. pirkimo sąskaitos data 2020.03.02, o apmokėjimo dokumentas 2020.04.01: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kai bus vedamas apmokėjimo dokumentas kitai datai nei pirkimo sąskaita, pasikeis pirkimo sąskaitos valiutos kursas, kuris bus apmokėjimo dokumento datai. Taip pat, apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | ||
+ | |||
+ | - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai; | ||
+ | - Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai; | ||
+ | - Pirkimo sąskaitos suma USD; | ||
+ | - Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01 | ||
+ | - Skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris apmokėjimo korespondencijoje bus atvaizduojamas, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === 1.2.2. | ||
+ | |||
+ | //Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | ||
+ | |||
+ | - Apmokėjimo dokumento datai USD suma; | ||
+ | - Pirkimo sąskatos suma EUR apmokėjimo dokumento datai; | ||
+ | - Skirtumas | ||
==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ==== | ==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ==== | ||
+ | |||
+ | Išankstinio apmokėjimo vedimas kita valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | * **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; | ||
+ | * **Valiuta** - pasirenkama valiuta; | ||
+ | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri bus pervesta. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Laukeliuose **SUMOKĖTA** rodo šią informaciją: | ||
+ | |||
+ | - Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai; | ||
+ | - Apmokėjimo dokumento suma USD 2020.04.01 datai. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== 1.4. Sudengimai ==== | ==== 1.4. Sudengimai ==== | ||
Linija 25: | Linija 92: | ||
=== 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
+ | Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita kita valiuta, tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | ||
+ | |||
+ | :?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | ||
=== 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === | === 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === | ||
+ | Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | ||
+ | |||
+ | :?: Pirkimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ||
+ | Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einate: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS. | ||
+ | |||
+ | Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Eilutės stulpelių reikšmės: | ||
+ | |||
+ | - **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; | ||
+ | - **Valiuta** - pirkimo sąskaitos valiuta; | ||
+ | - **Valiutos kursas** - pirkimo sąskaitos valiutos kursas; | ||
+ | - **Mokėti** - pirkimo sąskaitos valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Žemiau ataskaitoje sumų reikšmės: | ||
+ | |||
+ | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; | ||
+ | - **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; | ||
+ | - **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; | ||
+ | - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma filtruojamai datai. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
Linija 35: | Linija 159: | ||
==== 2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas ==== | ==== 2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas ==== | ||
+ | Norint įvesti pardavimo sąskaitą kita valiuta: | ||
+ | * Sąskaitoje //valiuta// laukelyje kairiuoju pelės klavišu paspauskite du kartus ir pasirinkite valiutą. Toliau vedamos dokumento eilutės ta valiuta kokia pasirinkta dokumente. | ||
+ | * Jei dokumento eilutės jau suvestos ir norite pakeisti valiutą, tai valiutos laukelyje priskyrus valiutą sistema paklaus ar perskaičiuoti kainas: t.y. | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | * Valiuta - sąskaitos valiuta; | ||
+ | * Valiutos kursas - [[https:// | ||
+ | * Bazinis - sąskaitos suma bazine valiuta; | ||
+ | * Suma su PVM - sąskaitos suma su PVM sąskaitos valiuta; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: [[http:// | ||
+ | |||
+ | :?: Pagal nutylėjimą sistema valiutą pasiūlo tokią, kokia yra pirkėjo kortelėje. Jei pirkėjo kortelėje valiutos nėra, tuomet sistema siūlys bazinę valiutą. | ||
==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ||
=== 2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | === 2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
- | === 2.2.2. Skirtingos | + | ** 1) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta ir sąskaitos išrašymo data** |
+ | |||
+ | |||
+ | Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą tokią, kokia yra sąskaitoje (jei pinigų gavimas kuriamas nuo sąskaitos - tai pagal nutylėjimą sistema valiutą priskirs tokią, kokia yra sąskaitoje) ir apmokėjimo datą tokią, kokia yra sąskaitos išrašymo data. | ||
+ | |||
+ | - **Sumokėta** - gauta suma bazine valiuta; | ||
+ | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta; | ||
+ | - **Skirtumas** - turi būti lygus 0. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **2) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta, bet ne sąskaitos išrašymo data** | ||
+ | |||
+ | Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada eilutėje KURSAS atvaizduojamos valiutos kursas tai datai kokia priskirta pinigų gavimo dokumente. Eilutėje BANKO SUMA- įvedama pinigų gavimo suma valiuta (sistema automatiškai siūlo sąskaitos sumą valiuta). | ||
+ | |||
+ | - **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta; | ||
+ | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta; | ||
+ | - **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 2.2.2. Skirtingos | ||
+ | |||
+ | Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | ||
+ | |||
+ | - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą; | ||
+ | - **Sąskaitų suma** - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą; | ||
+ | - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ||
+ | Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> PINIGŲ GAVIMAI -> F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | //Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma:// | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | * **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas; | ||
+ | * **Valiuta** - pasirenkama valiuta; | ||
+ | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
+ | |||
+ | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | ||
+ | |||
+ | - Apmokėjimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 2.4. Sudengimai ==== | ==== 2.4. Sudengimai ==== | ||
+ | |||
+ | === 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet nebazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | ||
+ | |||
+ | :?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | ||
=== 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | === 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
Linija 65: | Linija 291: | ||
{{: | {{: | ||
- | 2. Numeruotas sąrašasEilutėse, | + | 2. Numeruotas sąrašasEilutėse, |
{{: | {{: | ||
- | 3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, | + | 3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, |
{{: | {{: | ||
lt/valiutos_operacijos.txt · Keista: 2023/07/11 16:00 vartotojo simona