Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:settings

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:settings [2020/05/19 09:34]
lida [El. pastas atsakymui (Reply-To)]
lt:settings [2020/07/09 11:14]
modesta
Linija 1: Linija 1:
-====== Nustatymai ======+======= Nustatymai ​=======
  
 ===== Pagrindiniai nustatymai ===== ===== Pagrindiniai nustatymai =====
  
-==== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas ​====+==== Bendri nustatymai ​====
  
-Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia eiti į NUSTATYMAI->​ PAGRINDINIAI NUSTATYMAI+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI ​-> BENDRI NUSTATYMAI
  
-Nustatymuoseprie laukelio pavadinimu "Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas"​nurodykite ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje ​(spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus )+=== Kiek minučių matomejog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo === 
 +Galima nurodytikoks laikotarpis ​(minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidarętą patį Directo dokumentą.
  
-:?: Pavyzdžiui ​jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme ​reikia nurodyti viena dieną ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31.+Pavyzdžiui, ​jei šiame ​nustatyme ​nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūstuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą
  
-<​BOOKMARK:​aken_loetakse_kinni>​ 
-==== Perspėjimas apie atidarytą dokumentą ==== 
  
-Nustatymuose,​ prie laukelio pavadinimu "Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo"​ galima nurodyti koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą.+==== Finansų nustatymai ====
  
-Pavyzdžiui,​ jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą. ​+NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ NUSTATYMAI 
 +   
 +=== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas ===
  
-===== Bendri nustatymai =====+Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia nurodyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ). 
  
-==== Dokumentų stulpeliai ====+:?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31.
  
-Directo dokumentuose galima susimažinti rodomų stulpelių kiekį eilutėse arba susidėlioti tokį eiliškumą,​ kokio reikia. ​ 
-Dokumentai, kuriuos galime nuimti ir keisti eiliškumą stulpelių: užsakymas, pasiūlymas,​ sąskaita, pristatymas,​ sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas. 
-Visų dokumentų eiliškumas ir stulpelių atvaizdavimas gali būti paskirstytas atskirai. 
  
-  - Parenkame kokiame dokumente norime keisti eiliškumą (sakymas, pasiūlymas,​ sąskaita, pristatymas,​ sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas) +=== Finansai: ​daryta po ===
-  - Sužymime eiliškumą kaip žemiau parodyta+
  
-{{ :lt:​dokustulpeliai.jpg |}}+Finansinio laikotarpio uždarymas:
  
-Kai paredaguojate stulpelius, juos galite matyti pakeistame dokumente+Einame Nustatymai->​ Pagrindiniai nustatymai->​ Finansų nustatymai->​ Finansaiuždaryta po. 
-{{:lt:dokstulpeliai2.jpg|}}+ 
 +Finansinis laikotarpis gali būti uždaromas bet kuriuo metu. Šis nustatymas reikalingas tam, kad apsaugotume praėjusį laikotarpį nuo korekcijų ir neįvestumėte į tą laikotarpį papildomų dokumentų. 
 + 
 +Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą. 
 + 
 +Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi. ​    
 + 
 +{{:lt:uzdaryta_po.png|}} 
 + 
 +Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį:​ 
 +  * Laikinai atidarome laikotarpį,​ pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatyme data.  
 +  * Įvedame reikiamą dokumentą. 
 +  * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį.  
 + 
 + 
 + 
 +Nuorodos: 
 +  * [[lt:​fin_retsept|Finansiniai receptai]] 
 +  * [[lt:​sepa_formatas|SEPA apmokėjimų formatas]] 
 +  * [[lt:​fin_algsaldo|Tarpinės korespondencijos]] 
 + 
 + 
 +==== Įvykio nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ĮVYKIO NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Prekės nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PREKĖS NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Projekto nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PROJEKTO NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Pirkėjo nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKĖJO NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Pardavimų nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Pinigų gavimo nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PINIGŲ GAVIMO NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Pirkimų nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Apmok. terminai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI 
 + 
 +==== Sandėlio nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Produkcijos nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PRODUKCIJOS NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Aplanko nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APLANKO NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Administratoriaus nustatymai ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ADMINISTRATORIAUS NUSTATYMAI 
 + 
 +==== Transportas ==== 
 + 
 +NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS 
 + 
 + 
 +===== Bendri nustatymai =====
  
-Dokumento stulpelių išdėstymas yra sisteminis nustatymas ir atvaizdavimas dokumentuose bus visiems duomenų bazės vartotojams,​ tačiau kiekvienas vartotojas gali pasirinkti ar matyti standartinį vaizdą ar pakoreguotą pažymėdamas kvadračiuką eilučių gale(žr. aukščiau). 
  
 <​BOOKMARK:​datatyyp>​ <​BOOKMARK:​datatyyp>​
 +
 ==== Duomenų lauko tipai ==== ==== Duomenų lauko tipai ====
  
Linija 90: Linija 162:
 {{ :​lt:​numeracijos.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lt:​numeracijos.png?​nolink&​500 |}}
  
-==== Apžvalgų tipai ==== 
  
 +<​BOOKMARK:​ostugrupid>​
  
-Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu.+==== Pirkimo grupės ====
  
-Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynamsvartotojų apklausoms vykdytiApžvalgų tipai kuriami tamkad vėliau galėtume kurti apžvalgų dokumentus+Pirkimo grupių susikūrimas padėsnorint suskirstyti prekes, prekių klases ar tiekėjus tarp konkrečių pirkimo vadybininkų / skyrių. Pirkimo grupė taip pat gali turėti specifinį identifikatorių, leidžiantį panašių savybių turinčius gaminius sujungti į pirkimo procesą. Pirkimų grupės gali būti naudojamas ne tik pirkimo metu, bet ir analizuojant pardavimo užsakymus ir juose esančių prekių kiekį.
  
-Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite:+Pavyzdžiui,​ daugelyje įmonių siunčiamos prekės pagal gamintoją yra padalijamos keliems pirkimo vadybininkams. Tuomet esant tokiai situacijai naudinga prekės kortelėje nurodyti tiek pirkimo grupę, tiek tiekėją. Prekės priskiriamos ​ gamintojams ir pirkimo grupėmsremiantis pirkimo vadybininkais. Tokiu būdu vienas pirkimo vadybininkas tuo pačiu metu gali atsižvelgti į skirtingų gamintojų prekes ataskaitoje “Rekomenduojami pirkimai”.
  
-PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai->​ Bendri nustatymai -> Apžvalgų tipai-> F2-NAUJAS.+Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje.
  
-Būtina užpildyti laukus: 
  
-  * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas.  +=== 1Nustatymai === 
-  * Laukelis ​sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas ​(koduotė). +Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS 
-  * Pavadinimas ​- apžvalgos kriterijaus pavadinimas. + 
-  ​Privaloma ​nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti+  * **Kodas** ​įrašykite kodą (be tarpų ir lietuviškų simbolių); 
-  * Tipas apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama ​iš sudaryto ​sąrašo, įrašoma ranka kaip tekstas ​ir t.t.)+  ​* **Pavadinimas*nurodykite grupės pavadinimą:​ 
-  * Reikšmės - jei tipas "Sąrašas"nurodome kokios reikšmės bus galimos tame sąraše. + 
-  * Eilės nr. - klausimo eilės numeris+{{ :​lt:​pirk_grup_kurimas.png |}} 
 + 
 +  * **Prekė** ​Prekės kortelėje, **PIRKIMAS** dalyje, laukelyje **Pirkimų grupė** du kartus paspaudus, ​iš sąrašo ​pasirinkite pirkimų grupę: 
 + 
 +{{ :​lt:​pirk_grup_preke.png |}} 
 + 
 +  * **Prekės klasė** - Pirkimų grupętaip pat, galite priskirti prekės klasėje: 
 + 
 +{{ :​lt:​pirk_grup_prek_klas.png |}} 
 + 
 +  * **Tiekėjas** - Tiekėjo kortelėje pirkimo grupės skiltį rasite **Informacija** kortelės dalyje: 
 + 
 +{{ :​lt:​pirk_grup_tiekejas.png |}} 
 + 
 +=== 2. Taikymas === 
 + 
 +Kai pirkimo grupės yra sukurtos ​ir priskirtos prekėms, prekių klasėms ar tiekėjams, jas galima naudoti tiek pirkimų, tiek pardavimų analizei. 
 + 
 +Filtras turi įtaką prekių filtravimui,​ kuris riboja prekių pasirinkimą. 
 +Prioritetas yra: 
 +  * Prekė; 
 +  * Prekės klasė; 
 +  * Tiekėjas. 
 + 
 +Tiekėjo atveju prioritetas yra: 
 +  * Prekės kortelėje, burbuliuke **Prekės kodas**, laukelyje **Tiekėjas** nurodytas tiekėjas;​ 
 +  * Tiekėjas nurodytas burbuliuke ​"Purchase items" prekės kortelėje. 
 +== 2.1. Rekomenduojami pirkimai == 
 + 
 +Pirkimo grupės filtras įtrauktas į **Rekomenduojami pirkimai** ataskaitą. 
 + 
 +{{ :​lt:​pirk_grup_rekomen_pirk.png |}} 
 +==== 2.2. Užsakymų sąrašas ​==== 
 + 
 +Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eiluteskurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė. 
 + 
 +Pavyzdžiui,​ pirkimo vadovas gali išanalizuoti tam tikro laikotarpio pardavimo užsakymus ir atitinkamai priimti reikalingus pirkimo sprendimus. 
 + 
 +{{ :​lt:​pirk_grup_pirk_uzsak.png |}} 
 +== 2.3. Prekės statistika == 
 + 
 +Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų ​sąrašas ataskaitoje,​ ty. ataskaitoje pateikiamos tik tos prekės, kurių kortelėse, prekės klasėje arba tiekėjo kortelėje nurodyta pirkimo grupė.
  
 +{{ :​lt:​pirk_grup_prek_statistika.png |}}
  
-{{:​lt:​apzvalgu_tipai.jpg|}} 
  
-Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą:+**Nuorodos** 
 +  * [[lt:​yld_artikkel|Prekės]] 
 +  * [[lt:​settings#​prekes_klase|Prekės klasė]] 
 +  * [[lt:​yld_hankija|Tiekėjai]] 
 +  * [[lt:​otell_aru_soovitus|Rekomenduojami pirkimai]] 
 +  * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] 
 +  * [[lt:mr_aru_art_stat|Prekės statistika]]
  
-Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite: 
-PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS->​ Dokumentai->​ Apžvalgos->​ F2-NAUJAS. 
  
-Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai. 
  
 <​BOOKMARK:​hankija_klass>​ <​BOOKMARK:​hankija_klass>​
Linija 257: Linija 372:
   * BANKAS - pasirenkamas bankas;   * BANKAS - pasirenkamas bankas;
   * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)".   * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)".
 +
 +
 +<​BOOKMARK:​eelarve>​
 +==== Biudžetai ====
 +
 +Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui;​ planas, pagal kurį bus skirstomos įmonės lėšos atitinkamoms (subjektų) išlaidoms.
 +
 +Norint įvesti biudžetą, eikite į **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI**
 +
 +Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką **F2 NAUJAS**
 +
 +{{ :​lt:​biudzetas_finans.png |}}
 +
 +Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai):
 +  * **Numeris** – paspaudus du kartus su pelyte, pasirenkama numeracija;
 +  * **Tipas** – čia nurodomas biudžeto tipas. Įvedamas tekstas. Patartina vesti metus, už kuriuos vedamas biudžetas;
 +  * **Data** – turėtų būti paskutinė laikotarpio data, už kurį bus daromas biudžetas; jei biudžetas daromas metams, tai data bus paskutinė metų diena;
 +  * **Aprašymas** – čia galima įsivesti aprašymą arba pastabą;
 +  * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam objektui;
 +  * **Projektas** – čia galima įvesti projektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam projektui;
 +  * **Pirkėjas** – čia galima įvesti pirkėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam pirkėjui;
 +  * **Tiekėjas** - čia galima įvesti tiekėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam tiekėjui.
 +
 +Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina dokumentą išsaugoti ir pildyti apatinę jo dalį. Apatinėje dalyje pildome taip:
 +
 +  * **Sąskaita** – nurodoma buhalterinė sąskaita;
 +  * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra su tam tikru objektu;
 +  * **Debetas** – nurodoma sąskaitos planuojamo debeto suma;
 +  * **Kreditas** – nurodoma sąskaitos planuojamo kredito suma;
 +  * **PVM tarifas** – čia galima nurodyti PVM kodą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra tik su tam tikru PVM kodu.
 +
 +Paspaudus antrą burbuliuką:​
 +
 +  * **Valiutos debetas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo debeto sumą kita valiuta;
 +  * **Valiutos kreditas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo kredito sumą kita valiuta;
 +  * **Valiuta** - čia galima nurodyti kitą valiutą;
 +  * **Valiutos kursas** - čia galima nurodyti kitos valiutos kursą. ​
 +
 +Paspaudus trečią burbuliuką:​
 +
 +  * **Projektas** - čia galima nurodyti projektą, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru projektu;
 +  * **Pirkėjas** - čia galima nurodyti pirkėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru pirkėju;
 +  * **Tiekėjas** - čia galima nurodyti tiekėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru tiekėju. ​
 +
 +
 +
 +Nuorodos:
 +  * [[lt:​mr_aru_eelarve|Pardavimo biudžetų ataskaita]]
  
  
 <​BOOKMARK:​seeriafin>​ <​BOOKMARK:​seeriafin>​
 +
 ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== ==== Finansinių dokumentų numeracijos ====
  
Linija 333: Linija 497:
  
 === Menamas PVM tarifas === === Menamas PVM tarifas ===
 +Menamas PVM -  PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. ​
 +
 +Menamas PVM naudojamas prekant prekes iš ES šalių arba statybos darbams.
 +Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius,​ tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje. ​
 +
 +PVM taifai aprašomi:
 +
 +Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). ​
 +
 +{{:​lt:​menamas_pvm.png|}}
 +
 +
 +PVM % laukelyje nurodome 0.
 +
 +Menamo PVM % laukelyje nurodome 21.
 +
 +Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus debetuojama korespondencijoje.
 +
 +Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje.
 +
 +
 +Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais,​ korespondencijoje atsiras papildomos 2 eilutės, kur bus priskaityta ir atskaityta menamo PVM suma.
 +
 +Tiekėjų/​pirkėjų kortelėse galima priskirti atitinkamą PVM tarifą, kad pildant dokumentus jis įkristų automatiškai.
 +
 +
 +<​BOOKMARK:​inv_klass>​
 +
 +====Turto klasės====
 +
 +Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai. ​
 +
 +Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas.
 +
 +Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus: ​
 +  * KODAS - klasės kodas (pvz., AUTO); ​
 +  * PAVADINIMAS - klasės pavadinimas (pvz., Automobiliai);​
 +  * SUKAUPT. NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma sukaupto nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Turtas);
 +  * NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);​
 +  * NURAŠYMO SĄSKAITA - nurodoma nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);​
 +  * TURTO SĄSKAITA - nurodoma turto buhalterinė sąskaita (Turtas);
 +  * PARDAVIMO PELNAS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);​
 +  * PARDAVIMO NUOSTOLIS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); ​
 +  * NUSID. % - nurodomas METINIS nusidėvėjimo procentas. Pavyzdžiui,​ jeigu turtas dėvisi 5 metus nurodome 20 (Procento ženklo nereikia);
 +  * TAKSONOMIJA - šis laukas nepildomas;
 +  * PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę ("​aukštesnę"​) klasę.
 +
 +{{ :​lt:​turto_klases.png?​nolink&​500 |}}
 +
 +
 +
 +
 +Nuorodos:
 +  * [[yld_inventar|Ilgalaikis turtas]]
 +
 +<​BOOKMARK:​valuuta>​
 +
 +==== Valiutos ====
 +
 +Valiutos reikalingos Directo sistemoje, jei į apskaitą yra vedami dokumentai kitomis valiutomis nei bazinė valiuta.
 +
 +Norint įsivesti naują valiutą ar peržiūrėti esamas, reikia eiti:
 +
 +Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).
 +{{:​lt:​valiutos.png|}}
 +  ​
 +
 +Čia yra valiutų sąrašas, naudojamas duomenų bazėje.  ​
 +
 +Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS. ​
 +Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI. ​
 +
 +Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio.
 +Juos galite rasti:
 +
 +Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutų kursai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).
 +{{:​lt:​valiutu_kursai.png|}}
 +
  
-Menamam PVM būtina užpildyti šiuos laukelius: 
-  * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką; 
-  * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas;​ 
-  * PVM – įrašomas 0. 
-  * MENAMO PVM % - įrašomas 21. 
-  * MENAMO PVM SĄSK. D - įrašoma buh. sąskaita kuri bus debetuojama. 
-  * MENAMO PVM SĄSK. K - įrašoma buh. sąskaita kuri bus kredituojama. 
  
-{{ :​lt:​menamas_pvm_1.png |}} 
  
 ===== Personalo nustatymai ===== ===== Personalo nustatymai =====
Linija 666: Linija 900:
     * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0;      * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; 
     * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/​kreditavimo atveju.     * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/​kreditavimo atveju.
-    * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui:​ prekė kredituojama (kiekis su minuso ženklu) ir tame pačiame dokumente vedama prekė su teigiamais kiekiais, o visų eilučių suma yra 0. Naudojant šio termino tipą, sistema neleis patvirtinti dokumento, jei sąskaitos balansas nelygus 0. +    * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui:​ prekė kredituojama (kiekis su minuso ženklu) ir tame pačiame dokumente vedama prekė su teigiamais kiekiais, o visų eilučių suma yra 0. Naudojant šio termino tipą, sistema neleis patvirtinti dokumento, jei sąskaitos balansas nelygus 0
 +    * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių.
   - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas;​   - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas;​
   - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.   - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.
  
 {{ :​lt:​apmokejimo_terminas.png?​600 |}} {{ :​lt:​apmokejimo_terminas.png?​600 |}}
 +
  
  
Linija 819: Linija 1055:
 {{ :​lt:​lauku_pasirinkimus.png |}} {{ :​lt:​lauku_pasirinkimus.png |}}
  
-==== El. pastas ​atsakymui (Reply-To) ====+==== El. paštas ​atsakymui (Reply-To) ==== 
 + 
 +Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti,​ kai gaus Jūsų laišką iš Directo sistemos. 
 + 
 +Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)**
  
 {{ :​lt:​el_pastas_atsakymui_.png |}} {{ :​lt:​el_pastas_atsakymui_.png |}}
 +
 +Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt**
 +
 +Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt
 +
 +Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt
 +
 +{{ :​lt:​el_pastas_atsakymui2.png |}}
lt/settings.txt · Keista: 2024/04/26 14:07 vartotojo migle