Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:settings

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:settings [2020/05/19 09:33]
lida [Kiti nustatymai]
lt:settings [2020/06/17 11:25]
lida [Biudžetai]
Linija 257: Linija 257:
   * BANKAS - pasirenkamas bankas;   * BANKAS - pasirenkamas bankas;
   * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)".   * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)".
 +
 +
 +<​BOOKMARK:​eelarve>​
 +==== Biudžetai ====
 +
 +Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui;​ planas, pagal kurį bus skirstomos įmonės lėšos atitinkamoms (subjektų) išlaidoms.
 +
 +Norint įvesti biudžetą, eikite į **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI**
 +
 +Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką **F2 NAUJAS**
 +
 +{{ :​lt:​biudzetas_finans.png |}}
 +
 +Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai):
 +  * **Numeris** – paspaudus du kartus su pelyte, pasirenkama numeracija;
 +  * **Tipas** – čia nurodomas biudžeto tipas. Įvedamas tekstas. Patartina vesti metus, už kuriuos vedamas biudžetas;
 +  * **Data** – turėtų būti paskutinė laikotarpio data, už kurį bus daromas biudžetas; jei biudžetas daromas metams, tai data bus paskutinė metų diena;
 +  * **Aprašymas** – čia galima įsivesti aprašymą arba pastabą;
 +  * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam objektui;
 +  * **Projektas** – čia galima įvesti projektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam projektui;
 +  * **Pirkėjas** – čia galima įvesti pirkėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam pirkėjui;
 +  * **Tiekėjas** - čia galima įvesti tiekėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam tiekėjui.
 +
 +Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina dokumentą išsaugoti ir pildyti apatinę jo dalį. Apatinėje dalyje pildome taip:
 +
 +  * **Sąskaita** – nurodoma buhalterinė sąskaita;
 +  * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra su tam tikru objektu;
 +  * **Debetas** – nurodoma sąskaitos planuojamo debeto suma;
 +  * **Kreditas** – nurodoma sąskaitos planuojamo kredito suma;
 +  * **PVM tarifas** – čia galima nurodyti PVM kodą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra tik su tam tikru PVM kodu.
 +
 +Paspaudus antrą burbuliuką:​
 +
 +  * **Valiutos debetas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo debeto sumą kita valiuta;
 +  * **Valiutos kreditas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo kredito sumą kita valiuta;
 +  * **Valiuta** - čia galima nurodyti kitą valiutą;
 +  * **Valiutos kursas** - čia galima nurodyti kitos valiutos kursą. ​
 +
 +Paspaudus trečią burbuliuką:​
 +
 +  * **Projektas** - čia galima nurodyti projektą, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru projektu;
 +  * **Pirkėjas** - čia galima nurodyti pirkėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru pirkėju;
 +  * **Tiekėjas** - čia galima nurodyti tiekėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru tiekėju. ​
 +
 +
 +=== Biudžeto kūrimas nuo pasiūlymo ===
 +
 +Nuorodos:
 +  * [[lt:​mr_aru_eelarve|Pardavimo biudžetų ataskaita]]
 +
 +
 +
  
  
Linija 333: Linija 385:
  
 === Menamas PVM tarifas === === Menamas PVM tarifas ===
 +Menamas PVM -  PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. ​
 +
 +Menamas PVM naudojamas prekant prekes iš ES šalių arba statybos darbams.
 +Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius,​ tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje. ​
 +
 +PVM taifai aprašomi:
 +
 +Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). ​
 +
 +{{:​lt:​menamas_pvm.png|}}
 +
 +
 +PVM % laukelyje nurodome 0.
 +
 +Menamo PVM % laukelyje nurodome 21.
 +
 +Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus debetuojama korespondencijoje.
 +
 +Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje.
 +
 +
 +Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais,​ korespondencijoje atsiras papildomos 2 eilutės, kur bus priskaityta ir atskaityta menamo PVM suma.
 +
 +Tiekėjų/​pirkėjų kortelėse galima priskirti atitinkamą PVM tarifą, kad pildant dokumentus jis įkristų automatiškai.
  
-Menamam PVM būtina užpildyti šiuos laukelius: 
-  * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką; 
-  * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas;​ 
-  * PVM – įrašomas 0. 
-  * MENAMO PVM % - įrašomas 21. 
-  * MENAMO PVM SĄSK. D - įrašoma buh. sąskaita kuri bus debetuojama. 
-  * MENAMO PVM SĄSK. K - įrašoma buh. sąskaita kuri bus kredituojama. 
  
-{{ :​lt:​menamas_pvm_1.png |}} 
  
 ===== Personalo nustatymai ===== ===== Personalo nustatymai =====
Linija 666: Linija 734:
     * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0;      * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; 
     * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/​kreditavimo atveju.     * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/​kreditavimo atveju.
-    * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui:​ prekė kredituojama (kiekis su minuso ženklu) ir tame pačiame dokumente vedama prekė su teigiamais kiekiais, o visų eilučių suma yra 0. Naudojant šio termino tipą, sistema neleis patvirtinti dokumento, jei sąskaitos balansas nelygus 0. +    * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui:​ prekė kredituojama (kiekis su minuso ženklu) ir tame pačiame dokumente vedama prekė su teigiamais kiekiais, o visų eilučių suma yra 0. Naudojant šio termino tipą, sistema neleis patvirtinti dokumento, jei sąskaitos balansas nelygus 0
 +    * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių.
   - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas;​   - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas;​
   - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.   - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.
Linija 819: Linija 888:
 {{ :​lt:​lauku_pasirinkimus.png |}} {{ :​lt:​lauku_pasirinkimus.png |}}
  
-==== El. pastas ​atsakymui (Reply-To) ====+==== El. paštas ​atsakymui (Reply-To) ==== 
 + 
 +Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti,​ kai gaus Jūsų laišką iš Directo sistemos. 
 + 
 +Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** 
 + 
 +{{ :​lt:​el_pastas_atsakymui_.png |}} 
 + 
 +Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt** 
 + 
 +Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt 
 + 
 +Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt 
 + 
 +{{ :​lt:​el_pastas_atsakymui2.png |}}
lt/settings.txt · Keista: 2024/04/26 14:07 vartotojo migle