Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:saft

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:saft [2020/09/10 16:32]
lida [4.3 Mokėjimai]
lt:saft [2021/01/08 16:38]
lida [3.2.2. Tiekėjo kortelė]
Linija 8: Linija 8:
 **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose,​ kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.__** **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose,​ kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.__**
  
 +:!: Teikiamo SAFT failo, VMI nepriima ne tik dėl struktūros,​ tačiau ir dėl įvestų duomenų netikslumų. Teikiant duomenis, tikėtina, kad reikės mūsų pagalbos surandant neatitikimus dėl suvestos informacijos netikslumų. Šie darbai bus papildomai aktuojami.
 ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės =====
 {{ :​lt:​saf-t.png?​nolink |}} {{ :​lt:​saf-t.png?​nolink |}}
Linija 27: Linija 28:
   * SAF-T sąskaitos numeris   * SAF-T sąskaitos numeris
   * SAF-T sąskaitos pavadinimas   * SAF-T sąskaitos pavadinimas
 +
 +:!: **Informaciją būtina užpildyti visose buhalterinėse sąskaitose,​ kurios yra Directo sistemoje.**
  
 {{ :​lt:​dd.png?​nolink |}} {{ :​lt:​dd.png?​nolink |}}
 +
  
 ==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ==== ==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ====
Linija 41: Linija 45:
 ==== 3.1. Transporto parametrai ==== ==== 3.1. Transporto parametrai ====
  
-Trnasporto ​paramtruose (NUSTATYMAI->​BENDRI NUSTATYMAI->​TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą **SAF-T** galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. **PARAMETRAS 1** laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.+Transporto ​paramtruose (NUSTATYMAI->​BENDRI NUSTATYMAI->​TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą **SAF-T** galite atsifiltruoti SAF-T parametrus. **PARAMETRAS 1** laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.
  
-  * **EORINumber** - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas); +  * **EORINumber** - (1.7.2. dalyje) ​Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas); 
-  * **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės,​ pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas); +  * **TaxRegistrationNumber** ​(1.7.6.1. dalyje) ​- Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės,​ pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas); 
-  * **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai:​ „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė),​ „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)+  * **TaxType** ​(1.7.6.2. dalyje) ​- Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai:​ „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė),​ „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas) 
 + 
 +==== 3.2. Duomenų laukai ir kiti laukai ==== 
 + 
 +=== 3.2.1. Sąskaitų planas === 
 + 
 +**BŪTINA UŽPILDYT** 
 + 
 +Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte [[lt:​saft#​saskaitu_plano_paruosimas]|2. Sąskaitų plano paruošimas]] 
 + 
 +=== 3.2.2. Tiekėjo kortelė === 
 + 
 +Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> TIEKĖJAS. Tiekėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. 
 + 
 +  * **SAF-T tiekėjo adreso tipas** (2.3.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai:​ 
 +    * BA-Buveinės adresas; 
 +    * KA-Korespondencijos adresas; 
 +    * RA-Registracijos adresas; 
 +    * KT-Kitas adresas 
 +  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** (2.3.1.5.1 ir 4.2.4.3.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius);​ 
 +  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.3.1.5.2. ir 4.2.4.3.5. dalyje) - galimi pasirinkimai:​ 
 +    * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; 
 +    * PVM - PVM mokėtojo kodas; 
 +    * UUK - Ūkininko ūkio kodas; 
 +    * KT - Kita; 
 +  * **SAF-T -OWNERS** (2.11 dalyje) - pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas;​ 
 +  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (2.3.1.8. ir 4.2.4.9. dalyje) - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas; 
 + 
 +=== 3.2.3. Pirkėjo kortelė === 
 + 
 +Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> PIRKĖJAS. Pirkėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. 
 + 
 +    * **SAF-T kliento adreso tipas** (2.2.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai:​ 
 +      * BA - Buveinės adresas; 
 +      * KA - Korespondencijos adresas; 
 +      * RA - Registracijos adresas; 
 +      * KT - Kitas adresas; 
 +  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** (2.2.1.5.1. ir 4.1.4.2.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius). 
 +  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.2.1.5.2. ir 4.1.4.2.5. dalyje) - galimi pasirinkimai:​ 
 +    * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; 
 +    * PVM - PVM mokėtojo kodas; 
 +    * UUK - Ūkininko ūkio kodas 
 +    * KT - Kita 
 +  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (4.1.4.9. dalyje)- žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas. 
 +=== 3.2.4. PVM kodas === 
 + 
 +**BŪTINA UŽPILDYT** 
 + 
 +Einate: NUSTATYMAI -> FINANSINIAI NUSTATYMAI -> PVM TARIFAI. PVM tarifo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. 
 + 
 +  * **SAF-T šalies kodas** (2.4.1.3.7. dalyje) - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui,​ NL arba NLD – Nyderlandai. 
 + 
 +=== 3.2.5. Apmokėjimo terminas === 
 + 
 +Einate: NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TERMINAI. Apmokėjimo termino kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. 
 + 
 +  * **Prekių judėjimo tipas** (4.4.4.5. dalyje)- galimi pasirinkimai:​ 
 +    * PIR - Pirkimas; 
 +    * PP - Pagaminta produkcija;​ 
 +    * KT - Kita 
 +=== 3.2.6. Apmokėjimo tipai === 
 + 
 +**BŪTINA UŽPILDYT** 
 + 
 +Einate: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI. Apmokėjimo tipo kortelėje pildomas laukelis **PASLAUGOS KODAS**. 
 + 
 +Laukelis: 
 + 
 +  * **PASLAUGOS KODAS** (4.3.4.5. dalyje) - galima nurodyti vieną iš šių reikšmių:​ 
 +    * BP - Banko pavedimas;​ 
 +    * KPO - Kasos pajamų orderis; 
 +    * KIO - Kasos išlaidų orderis; 
 +    * KV - Kasos kvitas; 
 +    * CP - Cash pool; 
 +    * C - Čekis; 
 +    * U - Užskaita;​ 
 +    * KT - Kita;
 ===== 4. Rinkmenos formavimas ===== ===== 4. Rinkmenos formavimas =====
  
-SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos ​→ SAF-T ataskaita+SAF-T rinkmeną galite formuoti ​**FINANSAI → ATASKAITOS ​→ SAF-T ataskaita**
  
 Nurodykite: Nurodykite:
Linija 59: Linija 139:
 Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą. Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.
  
-Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:​ +Galite formuoti po 1, kelias ar visas dalis.
- +
-  * **1. Antraštė** +
-  * **2.1 Didžioji knyga** +
-  * 2.2 Pirkėjas +
-  * 2.3 Tiekėjas +
-  * 2.8 Prekės/​paslaugos +
-  * 2.9 Atsargos +
-  * 2.10 Turtas+
  
-Galite formuoti po 1kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.+:!: Jei duomenų kiekis bus per didelis - failas nesusiformuosarba failas bus tuščias
  
-:!: 1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.+:!: **1. Antraštė** - ši dalis privaloma, todėl ją reikia žymėti visą laiką.
  
-{{ :​lt:​saf_t_ats.png?​nolink |}} 
  
 +{{ :​lt:​saft_ataskaita.png |}}
  
-Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką ​"ATASKAITA".+Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką ​**ATASKAITA**.
 Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.
  
-Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.+Suformuotą failą kelkite į I-SAFT aplinką. 
 +Pirmą kartą teikiant informaciją - veiksmus siūlome atlikti testinėje aplinkoje.
  
  
Linija 132: Linija 205:
 Buhalterinių sąskaitų duomenys. ​ Buhalterinių sąskaitų duomenys. ​
  
-  * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;​ +  * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;​ 
-  * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;​ +  * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;​ 
-  * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**;​ +  * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**;​ 
-  * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;​ +  * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;​ 
-  * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**:+  * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**:
     * Jei klasė "0 (Turtas)"​ - įrašoma **IT**     * Jei klasė "0 (Turtas)"​ - įrašoma **IT**
     * Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)"​ - įrašoma **I**     * Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)"​ - įrašoma **I**
Linija 231: Linija 304:
   * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;   * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
   * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas);   * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas);
-  * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai+  * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė ​**BA**. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai
     * BA - Buveinės adresas;     * BA - Buveinės adresas;
     * KA - Korespondencijos adresas;     * KA - Korespondencijos adresas;
Linija 305: Linija 378:
   * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​   * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
   * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​   * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
-  * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES ​KOAS**;+  * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES ​KODAS**;
   * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**;​   * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**;​
  
Linija 327: Linija 400:
 Informacija apie projektus ir objektus. Informacija apie projektus ir objektus.
   * **2.6.1.1. AnalysisType**:​   * **2.6.1.1. AnalysisType**:​
-    * Objekto reikšmė iš laukelio **PAGRINDINIS** jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OB**; 
     * Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**;     * Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**;
   * **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription**   * **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription**
-    * Pagrindinio objekto pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;​ 
     * Pagrindinio projketo pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;​     * Pagrindinio projketo pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;​
     * Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias;     * Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias;
   * **2.6.1.3. AnalysisID**   * **2.6.1.3. AnalysisID**
-    * Objekto kodas; 
     * Projekto kodas;     * Projekto kodas;
   * **2.6.1.4. AnalysisIDDescription**   * **2.6.1.4. AnalysisIDDescription**
-    * Objekto pavadinimas;​ 
     * Projekto pavadinimas.     * Projekto pavadinimas.
   * **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama.   * **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama.
Linija 586: Linija 655:
   * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**;​   * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**;​
   * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**:   * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**:
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType**: +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType** ​- projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** 
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID**:+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID** ​- projekto kodas;
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**:​   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**:​
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - eilutės suma
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
Linija 711: Linija 780:
   * **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;   * **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
   * **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**,​ jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų **Sąskaitos kreditas - pardavimai**;​   * **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**,​ jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų **Sąskaitos kreditas - pardavimai**;​
-  * **4.1.4.13.3. Analysis** ​- informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.1.4.13.3. Analysis**: 
-  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** 
-  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas 
-  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount** ​- informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount**: 
-  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;+  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
Linija 856: Linija 925:
   * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**:​   * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**:​
-    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM tarifas**;+    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. kodas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM mok. kodas**;
     * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;     * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.2.4.3.5. TaxType**:   * **4.2.4.3.5. TaxType**:
Linija 906: Linija 975:
   * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;   * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
   * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**;​   * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**;​
-  * **4.2.4.13.3. Analysis** ​- informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.2.4.13.3. Analysis**: 
-  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** 
-  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama+  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas
-  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** ​- informacija neatvaizduojama;​ +  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount**: 
-  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;+  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
Linija 1023: Linija 1092:
  
 ==== 4.3 Mokėjimai ==== ==== 4.3 Mokėjimai ====
-FIXME - testuojama po pakeitimų+
  
 Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų,​ kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį,​ suma nelygi 0 Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų,​ kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį,​ suma nelygi 0
  
 Pinigų gavimo ir apmokėjimo dokumentų eilutės kurių suma nelygi 0 Pinigų gavimo ir apmokėjimo dokumentų eilutės kurių suma nelygi 0
 +Sudengimai - tik patvirtinti,​ kurių data patenka į filtruojamą laikotarpį
  
  
Linija 1040: Linija 1110:
     * KPO     * KPO
       * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)       * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
 +      * Sudengimai: FIXME
 +        * Suma teigaimų pirkimo sąskaitų ir neigiamų pardavimo sąskaitų
 +
 +      * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
 +      * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama
 +
 +
   * **TotalCredit** - suma:   * **TotalCredit** - suma:
     * Apmokėjimo dokumentai:     * Apmokėjimo dokumentai:
Linija 1049: Linija 1126:
     * KPO:     * KPO:
       * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME       * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
 +      * Sudengimai: FIXME
 +        * Suma teigaimų pardavimo sąskaitų ir neigiama pirkimo sąskaitų
 +
 +      * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama
 +      * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama
  
   * **4.3.4.1. PaymentRefNo**   * **4.3.4.1. PaymentRefNo**
     * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr. + (metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai) (kitais atvejais tik dokumento numeris);     * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr. + (metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai) (kitais atvejais tik dokumento numeris);
     * KIO arba KPO dokumento Nr.;     * KIO arba KPO dokumento Nr.;
-    * Kasos čekio dokumento Nr.; FIXME+    * Kasos čekis - dokumento Nr. + dokumeno data 
 +    * Sudengimai - dokumento Nr. + dokumeno data
   * **4.3.4.2. PeriodYear**:​   * **4.3.4.2. PeriodYear**:​
     * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai;     * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai;
     * KPO - dokumento metai;     * KPO - dokumento metai;
     * KIO - dokumento metai;     * KIO - dokumento metai;
 +    * Kasos čekis - dokumento metai
 +    * Sudengimai - dokumento metai
   * **4.3.4.3. TransactionID**   * **4.3.4.3. TransactionID**
     * Pinigų gavimo ir apmokėjimo dukumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai;     * Pinigų gavimo ir apmokėjimo dukumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai;
-    * KIO arba KPO dokumento tipas + dokumento numeris; +    * KIO arba KPO dokumento tipas + dokumento numeris; 
-    * Kasos čekio dokumento ​Nr.FIXME+    * Kasos čekio ​dokumento ​tipas + dokumento numeris; 
 +    * Sudengimai - dokumento tipas + dokumento numeris;
   * **4.3.4.4. TransactionDate**   * **4.3.4.4. TransactionDate**
     * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės data, jei neužpildyta dokumento data (metai-mėnuo-diena)     * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės data, jei neužpildyta dokumento data (metai-mėnuo-diena)
     * KIO arba KPO dokumento data (metai-mėnuo-diena);​     * KIO arba KPO dokumento data (metai-mėnuo-diena);​
-    * Kasos čekio dokumento data; FIXME+    * Kasos čekio dokumento data; 
 +    * Sudengimai - dokumento data;
   * **4.3.4.5. PaymentMethod** ​   * **4.3.4.5. PaymentMethod** ​
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
Linija 1080: Linija 1167:
     * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**; ​     * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**; ​
     * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**; FIXME     * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**; FIXME
 +    * Sudengimai - pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **U**
   * **4.3.4.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber**   * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber**
Linija 1085: Linija 1173:
     * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;     * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
     * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; FIXME     * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; FIXME
 +    * Sudengimai - laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.3.4.7. Description**   * **4.3.4.7. Description**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**;​     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**;​
     * KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**,​ jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;     * KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**,​ jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
     * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**,​ jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; FIXME     * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**,​ jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; FIXME
 +    * Sudengimai - dokumento laukelis **Pastaba**,​ jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.3.4.9.1. LineNumber**   * **4.3.4.9.1. LineNumber**
Linija 1094: Linija 1184:
     * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;     * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
     * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; FIXME     * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; FIXME
 +    * Sudengimai - eilutės numeris
   * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.3.4.9.3. AccountID**   * **4.3.4.9.3. AccountID**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;​     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;​
     * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;​     * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;​
-    * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**;​ FIXME +    * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**, jei nenurodta iš pagrindinių nustatymų **Kasos čekio debetas**; FIXME 
-  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;​ +    * Sudengimai:​ 
-  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;​ +      * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita** 
-  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;+      * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita** 
 +  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** 
 +  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - projekto kodas 
 +  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
Linija 1109: Linija 1203:
     * KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija;​     * KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija;​
     * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; FIXME     * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; FIXME
 +    * Sudengimas - Pirkėjo kodas (iš laukelio **Pirkėjas**);​
   * **4.3.4.9.6. SupplierID**   * **4.3.4.9.6. SupplierID**
   * apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;   * apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
Linija 1114: Linija 1209:
     * KPO laukelis paliekamas tuščias;     * KPO laukelis paliekamas tuščias;
     * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; FIXME     * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; FIXME
 +    * Sudengimas - tiekėjo kodas (iš laukelio **Tiekėjas**)
   * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama;​
Linija 1128: Linija 1224:
       * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME       * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME
       * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME       * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME
- 
     * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**:     * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**:
       * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME       * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME
Linija 1140: Linija 1235:
       * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME       * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME
       * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME       * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME
 +    * Sudengimai:
 +      * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
 +      * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama
 +      * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama
 +      * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama
  
   * **4.3.4.9.10.1. Amount**   * **4.3.4.9.10.1. Amount**
Linija 1145: Linija 1245:
     * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma);     * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma);
     * Kasos čekio dokumento suma; FIXME     * Kasos čekio dokumento suma; FIXME
 +    * Sudengimai:
 +      * Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma** * valiutos kursas;
 +      * Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų suma** * valiutos kursas;
   * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode** ​   * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode** ​
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kodas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam);​     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kodas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam);​
     * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;​     * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;​
     * Kasos čekio dokumento valiuta; FIXME     * Kasos čekio dokumento valiuta; FIXME
 +    * Sudengimai - eilutės laukelio **Su valiuta** reikšmė;
   * **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount**   * **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento (eilutės suma + mokesčiai)/​kursas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam;​     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento (eilutės suma + mokesčiai)/​kursas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam;​
     * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma);     * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma);
     * Kasos čekio dokumento suma; FIXME     * Kasos čekio dokumento suma; FIXME
 +    * Sudengimai:
 +      * Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma**;
 +      * Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų suma**;
   * **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
Linija 1185: Linija 1292:
     * KIO arba KPO dokumento suma (atvaizduojamas teigiamas skaičius);     * KIO arba KPO dokumento suma (atvaizduojamas teigiamas skaičius);
     * Kasos čekio dokumento suma. FIXME     * Kasos čekio dokumento suma. FIXME
 +    * Sudengimas - pirkimo eilučių suma FIXME
  
 ==== 4.4 Prekių judėjimas ==== ==== 4.4 Prekių judėjimas ====
Linija 1203: Linija 1311:
   * **4.4.4.3. ​ MovementPostingDate** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.4.4.3. ​ MovementPostingDate** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;​
-  * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **SAFT_MovementType** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose:​ prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė:+  * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **Prekių judėjimo tipas** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose:​ prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė:
     * **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas;​     * **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas;​
     * **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu;     * **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu;
lt/saft.txt · Keista: 2023/09/19 08:37 vartotojo karolina