Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:personalas [2021/04/16 10:30] lida [11. Komandiruotės automatinis skaičiavimas] |
lt:personalas [2023/06/20 14:47] simona |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Personalas ====== | ====== Personalas ====== | ||
- | |||
- | ===== 1. Valandinis darbo užmokestis ===== | ||
- | |||
- | ==== 1.1. Prekės kortelė ==== | ||
- | |||
- | Susikurkite naują prekės kortelę bei prekės klasę. Jų kodus padarykite vienodus, tipas turi būti **Paprasta/paslauga** pvz.: | ||
- | |||
- | {{ :lt:du_valand_preke.png |}} | ||
- | |||
- | ==== 1.2. Darbo užmokesčio formulė ==== | ||
- | |||
- | Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tokia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS | ||
- | Daugiau informacijos kaip sukurti šią formulę galite rasti: [[lt:settings#valandinio_du_hour_formules_kurimas|Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas]] | ||
- | |||
- | Jei darbo užmokesčio formulė jau sukurta, patikrinkite, ar yra skyltyje **Kaip** nurodyta naujai sukurtos prekės klasė. Jei ne - pakeiskite prekės klasę bei išsaugokite formulę. Taip pat būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai**. Jei reikia, priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus ar pakeiskite buhalterines sąskaitas. | ||
- | |||
- | ==== 1.3. Darbuotojo kortelė ==== | ||
- | |||
- | Darbuotojo kortelėje, burbuliuke **Darbo užmokestis**: | ||
- | * **Mokestis** – įrašykite valandinį įkainį; | ||
- | * **Formulė** – pasirinkite darbo užmokesčio formulę skirtą valandiniam skaičiavimui; | ||
- | * **Vartotojas** – pasirinkite tą patį darbuotoją, kurio kortelėje atliekate veiksmus; | ||
- | * **Pradžios data** – nurodykite, nuo kada pradėti taikyti šią formulę: | ||
- | |||
- | {{ :lt:du_valand_darbuo_kort.png |}} | ||
- | |||
- | Daugiau informacijos apie darbo užmokesčio formules galite rasti: [[lt:darbuotojai|Darbuotojai]] | ||
- | |||
- | ==== 1.4. Ataskaitoje: Darbo laiko apskaita ==== | ||
- | |||
- | === 1.4.1. Nustatymai === | ||
- | Ataskaitoje **Darbo laiko apskaita** plaktuko ikonėlėje, **Redaguojamos darbo valandos** įrašykite naujai sukurtos prekės kodą, pvz. **Valanda** | ||
- | |||
- | {{ :lt:du_valand_plaktukas.png |}} | ||
- | |||
- | === 1.4.2. Valandų įvedimas === | ||
- | Ataskaitoje **Darbo laiko apskaita** užsidėjus filtrus: | ||
- | * **Asmuo** – pasirinkite asmenį, kuriam norite vesti valandas; | ||
- | * **Laikotarpis** – pasirinkite laikotarpį; | ||
- | * **Rodyti** – pasirinkite **Tabelio informacija**; | ||
- | * Uždėkite varnelę **Pasikeitimas** ir spauskite **Ataskaita**; | ||
- | * Susiraskite prekę, kurią sukūrėte valandoms apskaityti ir suveskite reikiamas valandas. Spauskite **Išsaugoti** (išsaugojus susikurs išteklio dokumentas): | ||
- | |||
- | {{ :lt:du_valand_vedimas.png |}} | ||
- | |||
- | :?: Išsaugojus suvestas valandas susikurs išteklio dokumentas. Daugiau apie išteklio dokumentą galite rasti: [[lt:mr_ressurs|Ištekliai]] | ||
- | |||
- | Atlikus aprašytus veiksmus galite skaičiuoti darbo užmokestį. Kaip tai padaryti galite rasti: [[lt:per_palk|Darbo užmokesčio priskaitymas]] | ||
Linija 422: | Linija 374: | ||
Jei norite, kad komandiruočių suma būtų skaičiuojama automatiškai, Jums reikia: | Jei norite, kad komandiruočių suma būtų skaičiuojama automatiškai, Jums reikia: | ||
- | * Susikurti nedarbingu tipą. Nedarbingumo tipų turi būti tiek, kiek bus skirtingų komandiruočių įkainių: | + | * Susikurti nedarbingumo tipą. Nedarbingumo tipų turi būti tiek, kiek bus skirtingų komandiruočių įkainių: |
* **KODAS** - nedarbingumo kodas, pvz. K_LT | * **KODAS** - nedarbingumo kodas, pvz. K_LT | ||
* **APRAŠYMAS** - komandiruotės pavadinimas, pvz. Komandiruotė Lietuva | * **APRAŠYMAS** - komandiruotės pavadinimas, pvz. Komandiruotė Lietuva | ||
Linija 432: | Linija 384: | ||
{{ :lt:komandiruote_nedarbingumas.png |}} | {{ :lt:komandiruote_nedarbingumas.png |}} | ||
- | * Sukurti darbo užmokesčio formulę. Darbo užmekesčio formų turi būti tiek, kiek skirtingų komandiruotės nedarbingumo tipų sukūrėte: | + | * Sukurti darbo užmokesčio formulę. Darbo užmokesčio formų turi būti tiek, kiek skirtingų komandiruotės nedarbingumo tipų sukūrėte: |
* **Kodas** - darbo užmokesčio formulės komandiruotės kodas, pvz. K_LT | * **Kodas** - darbo užmokesčio formulės komandiruotės kodas, pvz. K_LT | ||
* **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės komandiruotės pavadinimas, pvz. Komandiruotė Lietuva | * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės komandiruotės pavadinimas, pvz. Komandiruotė Lietuva | ||
Linija 443: | Linija 395: | ||
* Skiltyje **Viso** - informacija nepildoma | * Skiltyje **Viso** - informacija nepildoma | ||
* Skiltyje **Mokesčių formulės** - pažymime kokie mokesčiai bus taikomi; | * Skiltyje **Mokesčių formulės** - pažymime kokie mokesčiai bus taikomi; | ||
- | * Skiltyje **Nedarbingumo tipai** - stuleplyje **Dauginama** ties reikaimu komandiruotės nedarbuingumo tipu turi būti nurodyta reikšmė **1** | + | * Skiltyje **Nedarbingumo tipai** - stuleplyje **Dauginama** ties reikiamu komandiruotės nedarbingumo tipu turi būti nurodyta reikšmė **1** |
{{ :lt:komandiruotes.png |}} | {{ :lt:komandiruotes.png |}} | ||
+ | * Darbuotojo kortelėje, skiltyje **Darbo užmokestis**: | ||
+ | * **Formulė** - parenkamos komandiruočių formulės | ||
+ | * **Mokestis** - nurodomas dienos įkainis pagal reikiamą komandiruotės formulę | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:komandiruote_darbuotojas.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Vedamas nedarbingumo dokumentas pasirenkant reikiamą komandiruotės nedarbingumo tipą: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:komandiruote_nedarbingumo_dok.png |}} | ||
+ | |||
+ | * Vedamas priskaitymo dokumentas: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:komandiruote_priskaitymas.png |}} | ||
+ | |||
+ | Sistema automatiškai paskaičiuoja dienas pagal įvestu nedarbingumo tipus, bei padaugina pagal darbuotojo kortelėjė įvestą dienos įkainį nurodyta ties darbo užmokesčio formulę, kurioje parinktas nedarbingumo tipas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 12. Anstoliai ===== | ||
+ | |||
+ | Jei norite tam tikrą sumą išskaičiuoti iš darbuotojo algos, Jums reikia: | ||
+ | * Susikurti naują darbo užmokesčio formulę ir joje: | ||
+ | * Uždėkite varnelę **išskaitymai** | ||
+ | * Taip pat peržiūrėkite ir jei reikia priskirkite mokesčių formules **Mokesčių formulės** (jei mokesčiai netaikomi, prie mokesčių formulių pažymėkite **NE**) | ||
+ | * Taip pat, peržiūrėkite nedarbingumo tipus **Nedarbingumo tipai** – jei joks nedarbingumas neturi įtakos šiai formulei – nuimkite nedarbingumų požymius | ||
+ | * Priskirkite klasę **DU_SALARY** | ||
+ | * Priskirkite PD **ANTSTOLIS_SEIZURE** | ||
+ | * Priskirkite reikiamas buhalterines debeto ir kredito sąskaitas | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:anstolis.png |}} | ||
+ | |||
+ | * Darbo užmokesčio priskaitymas | ||
+ | * Vedant priskaitymo dokumentą, kitoje eilutėje pasirinkite darbuotoją ir naujai sukurtą darbo užmokesčio formulę (aukščiau pavyzdyje: **ANSTOLIAI**) | ||
+ | * Priskaitymo kiekį nurodykite **1** | ||
+ | * Laukelyje **Priskaitytas** įrašykite reikiamą sumą su minuso ženklu: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:anstolis_priskaitymas.png |}} | ||
+ | |||
+ | * Apmokėjimas anstoliui vedamas atskira korespondencija: ''PAGRINDINIS MENIU→FINANSAI→DOKUMENTAI→KORESPONDENCIJOS'' | ||
+ | |||
+ | :?: Jei darbuotojui išskaityti reikia kiekvieną mėn. tą pačią sumą, galite formulę ir neigiamą sumą priskirti darbuotojo kortelėje (skiltyje **Darbo užmokestis**) | ||
+ | |||
+ | ===== 13. Avansas ===== | ||
+ | |||
+ | [[lt:per_tasumine#avanso_ismokejimas_ir_likusios_dalies_ismokejimas|Avanso išmokėjimas ir likusios dalies išmokėjimas]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 14. GPM formulių skaičiavimo pasikeitimai ===== | ||
+ | |||
+ | Nuo 2023-01-01 keičiasi GPM skaičiavimas: | ||
+ | * Jeigu DU yra mažiau lygu nei **1926 Eur**, tuomet taikosi **NPD = 625- 0.42 (DU - 840)**; | ||
+ | |||
+ | Directo sistomoje reikia susirasti GPM formulę, kurioje taikosi **NPD = 540- 0.34 (DU - 730)** ir pakeisti ją pagal naujus skaičiavimus GPM, kai NPD **NPD = 625- 0.42 (DU - 840)**. | ||
+ | |||
+ | EINATE: NUSTATYMAI -> PERSONALO NUSTATYMAI -> MOKESČIŲ FORMULĖS. | ||
+ | |||
+ | **Atliekami žingsniai:** | ||
+ | |||
+ | * Pridedamas laikotarpis 2022.01.01 - 2023.01.31, kuriame nurodote, kad taikysis **NPD = 540- 0.34 (DU - 730)**; | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pit20.png |}} | ||
+ | |||
+ | * Pridedamas laikotarpis nuo 2023.02.01, kuriame nurodote, kad taikysis **NPD = 625- 0.42 (DU - 840)** | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pit22.png |}} | ||
+ | |||
+ | Directo yra du transporto parametrai, kuriuose reikia pasikeisti laukelio **PARAMETRAS 2** reikšmę į **1926**. Ši reikšmė bus taikoma, kai darysite priskaitymą ir sistema pati pritaikys kurią GPM formulę taikyti. | ||
+ | |||
+ | EINATE: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> TRANSPORTO PARAMETRAI -> TIPAS SALARY_TAX. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:transp.png |}} | ||
+ | |||
+ | :!: SVARBU: turi būti vienas priskaitymo dokumentas! | ||
+ | |||
+ | :!: SVARBU: turi būti įjungtas nustatymas, kad funkcionalumas veiktų (NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PERSONALO NUSTATYMAI): | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_salis1.png |}} | ||
+ | |||
+ | ===== 16. Pajamos natūra ===== | ||
+ | |||
+ | Galimos skirtingos situacijos, kaip tu būti vedamos Pajamos natūra Directo sistemoje, t.y. darbuotojas ar darbdavys sumoka paskaičiuotus mokesčius. | ||
+ | |||
+ | ==== 16.1. Jeigu darbuotojas sumoka mokesčius ==== | ||
+ | |||
+ | Norint skaičiuoti Pajamas natūra, reikia susikurti darbo užmokesčio formulę. Pildoma: | ||
+ | |||
+ | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
+ | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės; | ||
+ | * Debetas - buh. sąskaita, kuri debetuotis; | ||
+ | * Kreditas - buh. sąskaita, kuri kredituosis; | ||
+ | * Klasė - DU_SALARY; | ||
+ | * PD - 01_NATURA_KIND. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:kind1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Skiltyje Mokesčių formulės pasirenkame, kurios formulės turės taikytis Pajamų natūrai: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:kind2.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 16.2. Jeigu darbdavys sumoka mokesčius ==== | ||
+ | |||
+ | Norint skaičiuoti Pajamas natūra, reikia susikurti darbo užmokesčio formulę. Pildoma: | ||
+ | |||
+ | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
+ | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės; | ||
+ | * Debetas - buh. sąskaita, kuri debetuotis; | ||
+ | * Kreditas - buh. sąskaita, kuri kredituosis; | ||
+ | * Klasė - DU_SALARY; | ||
+ | * PD - 01_NATURA_KIND; | ||
+ | * Uždedama varnelė **MOKĖTINAS 0**. Tai reiškia, kad paskaičiuoti mokesčiai neturės įtakos mokėtinam darbo užmokesčiui. | ||
+ | {{ :lt:kind3.png |}} | ||
+ | Skiltyje Mokesčių formulės pasirenkame, kurios formulės turės taikytis Pajamų natūrai: | ||
+ | {{ :lt:kind2.png |}} | ||
+ | :!: Svarbu, kad mokesčių formulėse būtų pažymėtas tipas -> DARBDAVIO MOKESČIAI, kadangi darbdavys sumokės šiuos mokesčius: | ||
+ | {{ :lt:kind4.png |}} | ||
**Nuorodos** | **Nuorodos** |