Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_tasumine

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:or_tasumine [2023/07/04 12:12]
simona
lt:or_tasumine [2024/01/30 09:54] (esamas)
karolina [4.4.1 Antraštės laukeliai]
Linija 1: Linija 1:
 ====== Apmokėjimai====== ​ ====== Apmokėjimai====== ​
  
-===== 1. Apmokėjimų tiekėjams įvedimas =====+====== 1. Apmokėjimų tiekėjams įvedimas ​======
  
 Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite: Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite:
Linija 31: Linija 31:
   * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;   * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją;​   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją;​
 +
 +:?: Kaip įvesti apmokėjimą tiekėjui kita valiuta skaitykite [[https://​wiki.directo.ee/​lt/​valiutos_operacijos#​apmokejimo_ivedimas|čia]].
  
 ==== 1.1. SEPA failo suformavimas iš dokumento ==== ==== 1.1. SEPA failo suformavimas iš dokumento ====
Linija 55: Linija 57:
  
  
-===== 2. Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą =====+====== 2. Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą ​======
  
 Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​. Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​.
Linija 64: Linija 66:
  
  
-====== 3. Naujas dizainas ======+====== 3. Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas ====== 
 + 
 +Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI->​ Dokumentai->​ Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS. 
 + 
 +Būtini užpildyti laukai: 
 + 
 +  * Data – diena, kurią daromas sudengimas;​ 
 +  * Apmokėjimo tipas – sudengimas.  
 + 
 +Eilučių pildymas: 
 + 
 +  * Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą; 
 +  * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas. 
 +  * Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame mygtuką PASIRINKITE IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti. 
 + 
 +{{ :​lt:​tiekejo_sudengimas.png?​900 |}} 
 + 
 +Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. 
 +Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0. 
 + 
 +{{ :​lt:​tiekejo_sudengimas1.png?​900 |}} 
 + 
 +Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. 
 + 
 +:?: Kaip įvesti sudengimą kita valiuta skaitykite [[https://​wiki.directo.ee/​lt/​valiutos_operacijos#​sudengimai|čia]]. 
 + 
 +====== 4. Naujas dizainas ======
  
 Atidarius apmokėjimo dokumentą, dešiniame kampe yra mygtukas **Bandyti naują versiją**. Paspaudus šį mygtuką apmokėjimo dokumentai pasikeis į naujos versijos dokumentus. Atidarius apmokėjimo dokumentą, dešiniame kampe yra mygtukas **Bandyti naują versiją**. Paspaudus šį mygtuką apmokėjimo dokumentai pasikeis į naujos versijos dokumentus.
Linija 75: Linija 103:
  
  
-===== 3.1. Dokumento būsena =====+===== 4.1. Dokumento būsena =====
  
 Apmokėjimo dokumentas turi tris galimas būsenas: Apmokėjimo dokumentas turi tris galimas būsenas:
Linija 93: Linija 121:
 **Išsaugota** - būsena į išsaugotą pasikeičia,​ kai dokumente paspaudžiamas mygtukas **Išsaugoti**. **Išsaugota** - būsena į išsaugotą pasikeičia,​ kai dokumente paspaudžiamas mygtukas **Išsaugoti**.
  
-===== 3.3. Laukelių išdėstymas =====+===== 4.2. Laukelių išdėstymas =====
  
-==== 3.3.1. Atraštė ====+==== 4.2.1. Atraštė ====
  
 Antraštėje paspaudus ant plaktuko ikonėlės matome sąrašą visų antraštės laukelių. Juos galima pažymėti arba atžymėti, priklausomai nuo to ar norime šiuos laukelius matyti dokumente. Taip pat galima pridėti skirtukus, mygtukas **Pridėti skirtuką**. Jei norite, kad tam tikri laukeliai būtų atvaizduojami naujoje eilutėje. Skirtuko vietą bei laukelių vietą galite keisti. Kairiu pelės klavišu spauskite ant skirtuko arba prie laukelių pavadinimo esančių taškelių ir laikant paspaustą kairįjį pelės klavišą tempiame laukelį į norimą vietą. ​ Antraštėje paspaudus ant plaktuko ikonėlės matome sąrašą visų antraštės laukelių. Juos galima pažymėti arba atžymėti, priklausomai nuo to ar norime šiuos laukelius matyti dokumente. Taip pat galima pridėti skirtukus, mygtukas **Pridėti skirtuką**. Jei norite, kad tam tikri laukeliai būtų atvaizduojami naujoje eilutėje. Skirtuko vietą bei laukelių vietą galite keisti. Kairiu pelės klavišu spauskite ant skirtuko arba prie laukelių pavadinimo esančių taškelių ir laikant paspaustą kairįjį pelės klavišą tempiame laukelį į norimą vietą. ​
Linija 103: Linija 131:
  
  
-==== 3.3.2. Dokumento lentelė ====+==== 4.2.2. Dokumento lentelė ====
  
 Lentelė taip pat turi nustatymus, kuriuose galima pasirinkti laukelius, kurie bus atvaizduojami. Pakeisti stulpelio vietą galima paspaudus lentelėje ant stulpelio pavadinimo ir tempiant į pasirinktą vietą. Lentelė taip pat turi nustatymus, kuriuose galima pasirinkti laukelius, kurie bus atvaizduojami. Pakeisti stulpelio vietą galima paspaudus lentelėje ant stulpelio pavadinimo ir tempiant į pasirinktą vietą.
Linija 121: Linija 149:
  
  
-==== 3.3.3. Išankstinio apmokėjimo ID - "​PreID"​ ====+==== 4.2.3. Išankstinio apmokėjimo ID - "​PreID"​ ====
  
  
Linija 129: Linija 157:
  
  
-===== 3.4.Apmokėjimo mygtukai ​ =====+===== 4.3.Apmokėjimo mygtukai ​ =====
  
-==== 3.4.1 Antraštės mygtukai ====+==== 4.3.1 Antraštės mygtukai ====
  
 {{ :​lt:​screenshot_11ne.png |}} {{ :​lt:​screenshot_11ne.png |}}
Linija 148: Linija 176:
  
  
-==== 3.4.2 Eilučių mygtukai ====+==== 4.3.2 Eilučių mygtukai ====
  
 {{ :​lt:​pinigu_gavimas11.png |}} {{ :​lt:​pinigu_gavimas11.png |}}
Linija 163: Linija 191:
  
  
-===== 3.Apmokėjimo laukeliai ​ =====+===== 4.Apmokėjimo laukeliai ​ =====
  
-==== 3.5.1 Antraštės laukeliai ​ ====+==== 4.4.1 Antraštės laukeliai ​ ====
  
  
Linija 177: Linija 205:
   * **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą;​   * **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą;​
   * **Nuoroda** - nuorodos numeris gali būti naudojamas pridedant sąskaitą prie mokėjimo. Mokėjimo antraštėje esantis nuorodos numeris bus įtrauktas į operacijos nuorodos lauką.;   * **Nuoroda** - nuorodos numeris gali būti naudojamas pridedant sąskaitą prie mokėjimo. Mokėjimo antraštėje esantis nuorodos numeris bus įtrauktas į operacijos nuorodos lauką.;
-  * **Sąskaitų ​suma** - apmokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta ​sąskaitos išrašymo datos kursu+  * **Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR** - apmokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta; 
-  * **Apmokėta** - rodoma apmokėjimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta; +  * **Sumokėta iš viso EUR** - rodoma apmokėjimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta; 
-  * **Apmokėta valiuta** - parodo sumokėtą sumą užsienio valiuta. ​Apmokėta ir apmokėta valiuta ​yra ta pati jei visi mokėjimai yra bazine valiuta.;+  * **Banko suma iš viso** - parodo sumokėtą sumą užsienio valiuta. ​Sumokėta iš viso EUR ir Banko suma iš viso yra ta pati jei visi mokėjimai yra bazine valiuta.;
   * **Apmokėjimo tipas** - apmokėjimo būdas. Parodo, kaip būdą, kuriuo apmokamos sąskaitos tiekėjui;   * **Apmokėjimo tipas** - apmokėjimo būdas. Parodo, kaip būdą, kuriuo apmokamos sąskaitos tiekėjui;
   * **Pastaba** - informacinis laukelis, kuriame galite įvesti reikiamą informaciją. Avansinio mokėjimo atveju programa automatiškai įveda į langelį informaciją apie avansinį mokėjimą. Nurodomas tiekėjo pavadinimas;​   * **Pastaba** - informacinis laukelis, kuriame galite įvesti reikiamą informaciją. Avansinio mokėjimo atveju programa automatiškai įveda į langelį informaciją apie avansinį mokėjimą. Nurodomas tiekėjo pavadinimas;​
Linija 185: Linija 213:
   * **Projektas** - projekto identifikatorius. Naudojamas, jei apmokėjimą norite susieti su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter;   * **Projektas** - projekto identifikatorius. Naudojamas, jei apmokėjimą norite susieti su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
   * **Vartotojas** - vartotojas, kuris sukūrė dokumentą;   * **Vartotojas** - vartotojas, kuris sukūrė dokumentą;
-  * **Skirtumas** - pelnas/​nuostolis ​iš valiutos kurso pokyčių;+  * **Skirtumas** - Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR - Sumokėta ​iš viso EUR;
  
  
-==== 3.5.2 Eilučių laukeliai ​ ====+==== 4.4.2 Eilučių laukeliai ​ ====
  
  
Linija 210: Linija 238:
  
  
-===== 3.6. Apmokėjimo tipai  =====+===== 4.5. Apmokėjimo tipai  =====
  
   * **Normalus apmokėjimas** - tiekėjui apmokamos neapmokėtos sąskaitos, apmokėjimo eilutėje parenkama tiekėjui apmokama sąskaita;   * **Normalus apmokėjimas** - tiekėjui apmokamos neapmokėtos sąskaitos, apmokėjimo eilutėje parenkama tiekėjui apmokama sąskaita;
Linija 217: Linija 245:
  
  
-===== 3.7. Apmokėjimų korespondencijos įrašai =====+===== 4.6. Apmokėjimų korespondencijos įrašai =====
  
 |**Kas**|**D/​K**| |**Kas**|**D/​K**|
Linija 239: Linija 267:
  
  
-====== ​4. Mokėjimų siuntimas į SEB banką ======+====== ​5. Mokėjimų siuntimas į SEB banką ======
  
-===== 4.1. Nustatymai =====+===== 5.1. Nustatymai =====
  
 Pasirašykite SEB Baltic Gateway sutartį SEB banke ir būtinai pažymėkite paslaugą **Mokėjimų inicijavimas** kaip aktyvią: Pasirašykite SEB Baltic Gateway sutartį SEB banke ir būtinai pažymėkite paslaugą **Mokėjimų inicijavimas** kaip aktyvią:
Linija 249: Linija 277:
   * Jei jau pasirašėte SEB Gateway sutartį, tačiau paslauga **Mokėjimų atidarymas** nebuvo aktyvuota, turite tai padaryti, kad galėtumėte siųsti mokėjimus į SEB banką. ​   * Jei jau pasirašėte SEB Gateway sutartį, tačiau paslauga **Mokėjimų atidarymas** nebuvo aktyvuota, turite tai padaryti, kad galėtumėte siųsti mokėjimus į SEB banką. ​
  
-===== 4.2. Apmokėjimo tipas =====+===== 5.2. Apmokėjimo tipas =====
  
 Pridėkite SEB Baltic Gateway kaip eksporto kanalą apmokėjimo tipe: Pridėkite SEB Baltic Gateway kaip eksporto kanalą apmokėjimo tipe:
Linija 255: Linija 283:
 {{ :​lt:​apmokejimo_tipas_seb.png |}} {{ :​lt:​apmokejimo_tipas_seb.png |}}
  
-===== 4.3. Mygtukas SIŲSTĮ Į BANKĄ =====+===== 5.3. Mygtukas SIŲSTĮ Į BANKĄ =====
  
 Jei apmokėjimo tipu SEB Baltic GW pažymėtas kaip eksporto kanalas, išsaugant atsiras mygtukas Siųsti į banką (SEB) apmokėjimui. Jei apmokėjimo tipu SEB Baltic GW pažymėtas kaip eksporto kanalas, išsaugant atsiras mygtukas Siųsti į banką (SEB) apmokėjimui.
Linija 261: Linija 289:
 {{ :​lt:​mygtukas_seb.png |}} {{ :​lt:​mygtukas_seb.png |}}
  
-===== 4.4. Siųsti mokėjimą į banką =====+===== 5.4. Siųsti mokėjimą į banką =====
  
 Apmokėjimo dokumente paspauskite mygtuką Siųsti į banką (SEB) ir siuntimo informacija atsiras Istorijos skiltyje. Apmokėjimo dokumente paspauskite mygtuką Siųsti į banką (SEB) ir siuntimo informacija atsiras Istorijos skiltyje.
Linija 269: Linija 297:
 Paspaudus tą patį mygtuką kelis kartus, mokėjimai į banką bus siunčiami kiekvieną kartą iš naujo. Ištrinti dvigubus mokėjimus galite pačioje banko sistemoje. Paspaudus tą patį mygtuką kelis kartus, mokėjimai į banką bus siunčiami kiekvieną kartą iš naujo. Ištrinti dvigubus mokėjimus galite pačioje banko sistemoje.
  
-===== 4.5. Patikrinkite ir patvirtinkite mokėjimus banke =====+===== 5.5. Patikrinkite ir patvirtinkite mokėjimus banke =====
  
 Prisijungus prie banko, patikrinkite ar teisinga informacija sukrito iš Direco sistemos, ir patvirtinkite apmokėjimus. ​ Prisijungus prie banko, patikrinkite ar teisinga informacija sukrito iš Direco sistemos, ir patvirtinkite apmokėjimus. ​
lt/or_tasumine.1688461939.txt.gz · Keista: 2023/07/04 12:12 vartotojo simona