Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_tasumine

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_tasumine [2023/02/23 04:15]
jorinta [3.4.2 Eilučių mygtukai]
lt:or_tasumine [2023/07/04 12:12]
simona
Linija 8: Linija 8:
  
 Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​ Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​
-{{ :​lt:​apmokejimas.png?​nolink&​700 |}} 
  
 **Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:** **Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:**
Linija 25: Linija 24:
  
 :!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui. :!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui.
 +
 +{{ :​lt:​apmokejimas.png?​nolink&​700 |}}
  
 **Apmokėjimo patvirtinimas:​** **Apmokėjimo patvirtinimas:​**
Linija 108: Linija 109:
 {{ :​lt:​new9.png |}} {{ :​lt:​new9.png |}}
  
-Dokumento lentelę galima eksportuoti į EXCEL failą. 
-Paspaudus ant EXCEL ikonėlės matome du galimus pasirinkimus:​ 
- 
-  * **Eksporto lentelė** - eksportuoja visas lentelės eilutes. 
-  * **Pasirinktas eksportas** - eksportuoja tik tas eilutes, kurios yra pažymėtos (eilutės žymimos paspaudus ant eilutės numerio). 
- 
-{{ :​lt:​eksportas.png |}} 
  
 Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti:  ​ Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti:  ​
Linija 138: Linija 132:
  
 ==== 3.4.1 Antraštės mygtukai ==== ==== 3.4.1 Antraštės mygtukai ====
 +
 +{{ :​lt:​screenshot_11ne.png |}}
  
   * **Naujas** - Atidaromas naujas apmokėjimo dokumentas. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.   * **Naujas** - Atidaromas naujas apmokėjimo dokumentas. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.
Linija 181: Linija 177:
   * **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą;​   * **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą;​
   * **Nuoroda** - nuorodos numeris gali būti naudojamas pridedant sąskaitą prie mokėjimo. Mokėjimo antraštėje esantis nuorodos numeris bus įtrauktas į operacijos nuorodos lauką.;   * **Nuoroda** - nuorodos numeris gali būti naudojamas pridedant sąskaitą prie mokėjimo. Mokėjimo antraštėje esantis nuorodos numeris bus įtrauktas į operacijos nuorodos lauką.;
-  * **Sąskaitų suma** - a[mokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta sąskaitos išrašymo datos kursu;+  * **Sąskaitų suma** - apmokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta sąskaitos išrašymo datos kursu;
   * **Apmokėta** - rodoma apmokėjimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta;   * **Apmokėta** - rodoma apmokėjimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta;
   * **Apmokėta valiuta** - parodo sumokėtą sumą užsienio valiuta. Apmokėta ir apmokėta valiuta yra ta pati jei visi mokėjimai yra bazine valiuta.;   * **Apmokėta valiuta** - parodo sumokėtą sumą užsienio valiuta. Apmokėta ir apmokėta valiuta yra ta pati jei visi mokėjimai yra bazine valiuta.;
Linija 195: Linija 191:
  
  
- * **Nr.** - eilės numeris;+  ​* **Nr.** - eilės numeris;
   * **Sąskaita** - sąskaitos numeris. Du kart spustelėję arba Ctrl+Enter, galite atidaryti sąskaitų faktūrų sąrašą su iš dalies arba visiškai neapmokėtomis sąskaitomis ir iš ten pasirinkti sąskaitą į apmokėjimo dokumentą. Sąskaitos numeris parodo, kokia sąskaita faktūra buvo gauta ir kokia suma;   * **Sąskaita** - sąskaitos numeris. Du kart spustelėję arba Ctrl+Enter, galite atidaryti sąskaitų faktūrų sąrašą su iš dalies arba visiškai neapmokėtomis sąskaitomis ir iš ten pasirinkti sąskaitą į apmokėjimo dokumentą. Sąskaitos numeris parodo, kokia sąskaita faktūra buvo gauta ir kokia suma;
   * **Užsakymas** - jei reikia, du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter galite atidaryti užsakymų sąrašą, kur yra užsakymai su daliniu gavimu arba be pinigų gavimo, ir iš ten patalpinti dokumente užsakymo numerį;   * **Užsakymas** - jei reikia, du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter galite atidaryti užsakymų sąrašą, kur yra užsakymai su daliniu gavimu arba be pinigų gavimo, ir iš ten patalpinti dokumente užsakymo numerį;
Linija 213: Linija 209:
   * **Banko išrašo eilutė** - jei apmokėjimas sukuriamas iš banko išrašo, tai parodo, su kuria banko išrašo eilute yra susijęs įrašas. Jei kuriant apmokėjimą iš banko išrašo, kuomet suma padalijama kelioms sąskaitoms faktūroms, tai visos šios eilutės prieš jas turi tą patį išrašo eilutės numerį. Jei reikia pakeisti eilutės sumą, kad ji neatitiktų išrašo eilutės (pavyzdžiui,​ pažymėti kaip susijusią su kitomis sąskaitomis faktūromis arba kaip išankstinį apmokėjimą),​ apmokėjimo eilutė turi būti ištrinta ir pateikti duomenys vėl. Tokiu atveju langelis „Banko išrašo eilutė“ lieka tuščias.   * **Banko išrašo eilutė** - jei apmokėjimas sukuriamas iš banko išrašo, tai parodo, su kuria banko išrašo eilute yra susijęs įrašas. Jei kuriant apmokėjimą iš banko išrašo, kuomet suma padalijama kelioms sąskaitoms faktūroms, tai visos šios eilutės prieš jas turi tą patį išrašo eilutės numerį. Jei reikia pakeisti eilutės sumą, kad ji neatitiktų išrašo eilutės (pavyzdžiui,​ pažymėti kaip susijusią su kitomis sąskaitomis faktūromis arba kaip išankstinį apmokėjimą),​ apmokėjimo eilutė turi būti ištrinta ir pateikti duomenys vėl. Tokiu atveju langelis „Banko išrašo eilutė“ lieka tuščias.
  
 +
 +===== 3.6. Apmokėjimo tipai  =====
 +
 +  * **Normalus apmokėjimas** - tiekėjui apmokamos neapmokėtos sąskaitos, apmokėjimo eilutėje parenkama tiekėjui apmokama sąskaita;
 +  * **Išankstinis apmokėjimas** - tiekėjui norima sumokėti avansą.
 +  * **Sudengimas** - jeigu norima sąskaitą sudengti su išanktiniu apmokėjimu,​ tuomet vedamos dvi eilutės. Pirmoje eilutėje yra sąskaitos numeris, tiekėjas bei suma su „+“ ženklu, antroje eilutėje – tiekėjas BE sąskaitos faktūros numerio ir suma su „-“ ženklu;
 +
 +
 +===== 3.7. Apmokėjimų korespondencijos įrašai =====
 +
 +|**Kas**|**D/​K**|
 +|**Normalus apmokėjimas**||
 +|Pinigai|Kreditas|
 +|Skola tiekėjui|Debetas|
 +|**Išankstinis apmokėjimas**||
 +|Pinigai|Kreditas|
 +|Išankstiniai apmokėjimai|Debetas|
 +|**Sudengimas**||
 +|Išankstiniai apmokėjimai|Kreditas|
 +|Skola tiekėjui|Debetas|
 +
 +Pinigai paimami iš apmokėjimo tipo pagal mokėjimo būdą. Skola tiekėjui ir avansinė sąskaita paimama arba iš tiekėjo arba NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI:
 +
 +  * Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui.
 +  * Skolos tiekėjams.
  
  
lt/or_tasumine.txt · Keista: 2024/01/30 09:54 vartotojo karolina