Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_tasumine

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_tasumine [2023/02/23 03:44]
jorinta [3.3.3. Išankstinio apmokėjimo ID - PreID]
lt:or_tasumine [2023/05/10 15:47]
rasa [3.5.1 Antraštės laukeliai]
Linija 108: Linija 108:
 {{ :​lt:​new9.png |}} {{ :​lt:​new9.png |}}
  
-Dokumento lentelę galima eksportuoti į EXCEL failą. 
-Paspaudus ant EXCEL ikonėlės matome du galimus pasirinkimus:​ 
- 
-  * **Eksporto lentelė** - eksportuoja visas lentelės eilutes. 
-  * **Pasirinktas eksportas** - eksportuoja tik tas eilutes, kurios yra pažymėtos (eilutės žymimos paspaudus ant eilutės numerio). 
- 
-{{ :​lt:​eksportas.png |}} 
  
 Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti:  ​ Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti:  ​
Linija 135: Linija 128:
  
  
-=== 3.4.Apmokėjimo mygtukai ​ ===+===== 3.4.Apmokėjimo mygtukai  ​=====
  
 ==== 3.4.1 Antraštės mygtukai ==== ==== 3.4.1 Antraštės mygtukai ====
 +
 +{{ :​lt:​screenshot_11ne.png |}}
  
   * **Naujas** - Atidaromas naujas apmokėjimo dokumentas. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.   * **Naujas** - Atidaromas naujas apmokėjimo dokumentas. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.
Linija 165: Linija 160:
   * {{:​firmad:​demo_lida_lt:​mygtukas12.png|}} - eksportuojama eilučių informaciją į EXCEL.   * {{:​firmad:​demo_lida_lt:​mygtukas12.png|}} - eksportuojama eilučių informaciją į EXCEL.
   * {{:​firmad:​demo_lida_lt:​mygtujas13.png|}} - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne.   * {{:​firmad:​demo_lida_lt:​mygtujas13.png|}} - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne.
 +
 +
 +===== 3.5 Apmokėjimo laukeliai ​ =====
 +
 +==== 3.5.1 Antraštės laukeliai ​ ====
 +
 +
 + * **Būklė** - nurodo dokumento būklę. Galimos būklės:
 +    * **Naujas** - dokumentas buvo sukurtas ir dar neišsaugotas;​
 +    * **Išsaugota** - dokumentas nepatvirtintas;​
 +    * **Juodraštis** - dokumente buvo padaryti pakeitimai, kurie nebuvo išsaugoti;
 +    * **Tvirtinama** - pradėtas dokumento patvirtinimas (mygtukas Patvirtinti buvo paspaustas, bet dar kartą PATVIRTINTI nebuvo nepaspaustas. Šį veiksmą galima sustabdyti paspaudus ATŠAUKTI mygtuką);
 +    * **Patvirtinta** - dokumentas yra patvirtintas ir daugiau jo keisti negalima.
 +  * **Numeris** - dokumento numeris. Atidarius naują apmokėjimą yra nurodoma dokumento numeracija. Jei reikia, galite dukart spustelėti arba naudoti Ctrl+Enter, kad atidarytumėte numeracijų pasirinkimą ir pasirinkite atitinkamą numeraciją;​
 +  * **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą;​
 +  * **Nuoroda** - nuorodos numeris gali būti naudojamas pridedant sąskaitą prie mokėjimo. Mokėjimo antraštėje esantis nuorodos numeris bus įtrauktas į operacijos nuorodos lauką.;
 +  * **Sąskaitų suma** - apmokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta sąskaitos išrašymo datos kursu;
 +  * **Apmokėta** - rodoma apmokėjimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta;
 +  * **Apmokėta valiuta** - parodo sumokėtą sumą užsienio valiuta. Apmokėta ir apmokėta valiuta yra ta pati jei visi mokėjimai yra bazine valiuta.;
 +  * **Apmokėjimo tipas** - apmokėjimo būdas. Parodo, kaip būdą, kuriuo apmokamos sąskaitos tiekėjui;
 +  * **Pastaba** - informacinis laukelis, kuriame galite įvesti reikiamą informaciją. Avansinio mokėjimo atveju programa automatiškai įveda į langelį informaciją apie avansinį mokėjimą. Nurodomas tiekėjo pavadinimas;​
 +  * **Objektas** - apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, nebent objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima apmokėjimus susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter; ​
 +  * **Projektas** - projekto identifikatorius. Naudojamas, jei apmokėjimą norite susieti su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
 +  * **Vartotojas** - vartotojas, kuris sukūrė dokumentą;
 +  * **Skirtumas** - pelnas/​nuostolis iš valiutos kurso pokyčių;
 +
 +
 +==== 3.5.2 Eilučių laukeliai ​ ====
 +
 +
 +  * **Nr.** - eilės numeris;
 +  * **Sąskaita** - sąskaitos numeris. Du kart spustelėję arba Ctrl+Enter, galite atidaryti sąskaitų faktūrų sąrašą su iš dalies arba visiškai neapmokėtomis sąskaitomis ir iš ten pasirinkti sąskaitą į apmokėjimo dokumentą. Sąskaitos numeris parodo, kokia sąskaita faktūra buvo gauta ir kokia suma;
 +  * **Užsakymas** - jei reikia, du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter galite atidaryti užsakymų sąrašą, kur yra užsakymai su daliniu gavimu arba be pinigų gavimo, ir iš ten patalpinti dokumente užsakymo numerį;
 +  * **Tiekėjas** - du kart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter, galite atidaryti tiekėjų sąrašą ir paspausti kodą, kad klientas būtų įrašytas į apmokėjimą;​
 +  * **Tiekėjo pavadinimas** - tiekėjo pavadinimas,​ įkeliamas kai pasirenkamas tiekėjo kodas;
 +  * **Objektas** - apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, nebent objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima apmokėjimus susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
 +  * **Projektas** - du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter, galima atidaryti projektų sąrašą, kurie suteikia galimybę apmokėjimo eilutes susieti su reikiamu projektu;
 +  * **Valiuta** - jei pinigai buvo sumokėti kita valiuta, valiutų sąrašą galite atidaryti du kart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir dokumente įrašyti atitinkamą valiutą. Jeigu sąskaita turi kitą valiutą, tuomet įkėlus sąskaitą, įsikels ir jos valiuta;
 +  * **Kursas** - rodo esamą pasirinktos valiutos kursą;
 +  * **Banko suma** - pateikiant sąskaitą faktūrą ar užsakymą, langelyje įrašoma suma, kurią reikia apmokėti, tačiau šią sumą galima keisti šiame laukelyje. Pavyzdžiui,​ jei norite atspindėti dalinį sąskaitos faktūros apmokėjimą. Pvz.: jei sąskaita neapmokėta su likučiu 550 ir norima apmokėti 250, tai šiame langelyje 550 galima pakeisti į 250;
 +  * **PreID** - Directo sugeneruoja išankstinio apmokėjimo ID arba sumą kiekvienai eilutei su teigiama išankstinio apmokėjimo suma;
 +  * **Sąsk. valiuta** - rodo valiutą sąskaitoje faktūroje, jos šiame langelyje pakeisti negalima, galimybė pasikeisti lieka langelyje SUMOKĖTA.
 +  * **Sąsk. suma** - rodo sąskaitos faktūros likutį, numerio langelyje keisti negalima;
 +  * **Sumokėta** - rodo, kiek sąskaitos faktūros neapmokėto likučio arba kokia avanso dalis buvo sumokėta;
 +  * **PVM kodas** - PVM kodo laukelis, esant poreikiui, galite atidaryti kodų sąrašą dukart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir įdėkite atitinkamą kodą;
 +  * **Data** - apmokėjimo eilutės data;
 +  * **Banko išrašo eilutė** - jei apmokėjimas sukuriamas iš banko išrašo, tai parodo, su kuria banko išrašo eilute yra susijęs įrašas. Jei kuriant apmokėjimą iš banko išrašo, kuomet suma padalijama kelioms sąskaitoms faktūroms, tai visos šios eilutės prieš jas turi tą patį išrašo eilutės numerį. Jei reikia pakeisti eilutės sumą, kad ji neatitiktų išrašo eilutės (pavyzdžiui,​ pažymėti kaip susijusią su kitomis sąskaitomis faktūromis arba kaip išankstinį apmokėjimą),​ apmokėjimo eilutė turi būti ištrinta ir pateikti duomenys vėl. Tokiu atveju langelis „Banko išrašo eilutė“ lieka tuščias.
 +
 +
 +===== 3.6. Apmokėjimo tipai  =====
 +
 +  * **Normalus apmokėjimas** - tiekėjui apmokamos neapmokėtos sąskaitos, apmokėjimo eilutėje parenkama tiekėjui apmokama sąskaita;
 +  * **Išankstinis apmokėjimas** - tiekėjui norima sumokėti avansą.
 +  * **Sudengimas** - jeigu norima sąskaitą sudengti su išanktiniu apmokėjimu,​ tuomet vedamos dvi eilutės. Pirmoje eilutėje yra sąskaitos numeris, tiekėjas bei suma su „+“ ženklu, antroje eilutėje – tiekėjas BE sąskaitos faktūros numerio ir suma su „-“ ženklu;
 +
 +
 +===== 3.7. Apmokėjimų korespondencijos įrašai =====
 +
 +|**Kas**|**D/​K**|
 +|**Normalus apmokėjimas**||
 +|Pinigai|Kreditas|
 +|Skola tiekėjui|Debetas|
 +|**Išankstinis apmokėjimas**||
 +|Pinigai|Kreditas|
 +|Išankstiniai apmokėjimai|Debetas|
 +|**Sudengimas**||
 +|Išankstiniai apmokėjimai|Kreditas|
 +|Skola tiekėjui|Debetas|
 +
 +Pinigai paimami iš apmokėjimo tipo pagal mokėjimo būdą. Skola tiekėjui ir avansinė sąskaita paimama arba iš tiekėjo arba NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI:
 +
 +  * Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui.
 +  * Skolos tiekėjams.
 +
 +
  
  
lt/or_tasumine.txt · Keista: 2024/01/30 09:54 vartotojo karolina