Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_tasumine [2020/09/01 12:27] ieva [Apmokėjimų tiekėjams įvedimas] |
lt:or_tasumine [2022/08/12 15:12] indrep [Apmokėjimų tiekėjams įvedimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 21: | Linija 21: | ||
* Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas; | * Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas; | ||
* Projektas – jei naudojamas projekto modulis; | * Projektas – jei naudojamas projekto modulis; | ||
- | * :?: Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos. | + | |
+ | :?: Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos. | ||
:!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui. | :!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui. | ||
Linija 34: | Linija 35: | ||
Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką. | Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką. | ||
- | :!: Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą -> 18 (SEPA EST) bei banko sąskaitą. | + | :!: Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą -> **18 (SEPA EST)** bei **banko sąskaitą**. |
{{ :lt:apmokejimo_tipas.png |}} | {{ :lt:apmokejimo_tipas.png |}} | ||
+ | |||
+ | :!: Taip pat reikia eiti: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai | ||
+ | |||
+ | Tuomet yra svarbu užpildyti laukelius **Įmonės banko sąskaita**, **Įmonės juridinis adresas** ir **Įmonės banko SWIFT kodas** | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sepa.png |}} | ||
Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, spaudžiame SEPA EST. | Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, spaudžiame SEPA EST. | ||
- | Atsisius xml failiukas, kurį įkelsie į banką. | + | Atsisiųs xml failiukas, kurį įkelsite į banką. |
{{ :lt:apmkejimas_sepa.png |}} | {{ :lt:apmkejimas_sepa.png |}} | ||
+ | |||
===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą ===== | ===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą ===== | ||
Linija 49: | Linija 59: | ||
* Apmokėjimo tipas - kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.) | * Apmokėjimo tipas - kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.) | ||
- | * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kurią grąžinama, su minuso ženklu. | + | * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, su minuso ženklu, o trečiajame burbuliuke parinkite, kurio išankstinio apmokėjimo dokumento pagrindu yra atliekamas grąžinamas. |
* Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui. | * Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui. | ||