Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_tasumine [2018/12/11 11:12] lida |
lt:or_tasumine [2022/08/12 15:14] indrep [Apmokėjimų tiekėjams įvedimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 5: | Linija 5: | ||
Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite: | Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite: | ||
- | PAGRINDINIS MENIU → PIRKIMAI → APMOKĖJIMAI | + | PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai |
Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas" | Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas" | ||
+ | {{ :lt:apmokejimas.png?nolink&700 |}} | ||
**Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:** | **Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:** | ||
Linija 20: | Linija 21: | ||
* Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas; | * Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas; | ||
* Projektas – jei naudojamas projekto modulis; | * Projektas – jei naudojamas projekto modulis; | ||
- | * :?: Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos. | + | |
+ | :?: Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus laukelį sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos. | ||
:!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui. | :!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui. | ||
Linija 28: | Linija 30: | ||
* Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | ||
* Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją; | * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją; | ||
- | * Sukūrus apmokėjimo dokumentą, yra galimybė jį eksportuoti į bankinę programą. | + | |
+ | ==== SEPA failo suformavimas iš dokumento ==== | ||
+ | |||
+ | Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką. | ||
+ | |||
+ | :!: Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą -> **18 (SEPA EST)** bei **banko sąskaitą**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apmokejimo_tipas.png |}} | ||
+ | |||
+ | :!: Taip pat reikia eiti: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai | ||
+ | |||
+ | Tuomet yra svarbu užpildyti laukelius **Įmonės banko sąskaita**, **Įmonės juridinis adresas** ir **Įmonės banko SWIFT kodas** | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sepa.png |}} | ||
+ | |||
+ | Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, spaudžiame SEPA EST. | ||
+ | |||
+ | Atsisiųs xml failiukas, kurį įkelsite į banką. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apmkejimas_sepa.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą ===== | ||
+ | |||
+ | Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas". | ||
+ | |||
+ | * Apmokėjimo tipas - kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.) | ||
+ | * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, su minuso ženklu, o trečiajame burbuliuke parinkite, kurio išankstinio apmokėjimo dokumento pagrindu yra atliekamas grąžinamas. | ||
+ | * Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui. | ||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[lt:sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai]] |