Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:or_arve [2022/02/24 16:53]
jurgita [2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius]
lt:or_arve [2023/07/11 16:06] (esamas)
simona
Linija 1: Linija 1:
 ====== Pirkimo sąskaitos ====== ====== Pirkimo sąskaitos ======
  
-Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.+Pirkimo sąskaita - sąskaitagaunama perkant prekes ar paslaugas.
  
 ===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas =====  ===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== 
  
-Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą ​– faktūrą, eikite:+Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą faktūrą, eikite:
  
 Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos.
Linija 11: Linija 11:
 Spauskite F2 arba mygtuką "​**F2-naujas**"​. Spauskite F2 arba mygtuką "​**F2-naujas**"​.
  
-:?: Pirkimo sąskaitos ​faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos ​faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.+:?: Pirkimo sąskaitos faktūros dokumentas gali būti sukurtasspaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
  
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Linija 20: Linija 20:
   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
-  * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//​+  * Kreditinė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//​
  
 {{ :lt:sf.jpg |}} {{ :lt:sf.jpg |}}
Linija 36: Linija 36:
   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.
  
 +:?: Kaip įvesti pirkimo sąskaitą užsienio valiuta skaitykite [[https://​wiki.directo.ee/​lt/​valiutos_operacijos#​pirkimo_saskaitos_ivedimas|čia]] ​
  
 ===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== ===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
Linija 43: Linija 44:
 Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:​ Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:​
  
-  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ​Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” ​į Taip (NUSTATYMAI->​Pagrindiniai nustatymai->​Finansų nustatymai).+  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ​''​Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpiu'' ​į **Pirkimo sąskaita faktūra** ​(NUSTATYMAI->​Pagrindiniai nustatymai->​Finansų nustatymai).
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->​FINANSINIAI NUSTATYMAI->​SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->​FINANSINIAI NUSTATYMAI->​SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
  
Linija 60: Linija 61:
 Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
  
-Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje,​ kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius,​ eilutėse trečiame ​burbuliukyje ​atsiranda papildomi laukai:+Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje,​ kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius,​ eilutėtrečiame ​burbuliuke ​atsiranda papildomi laukai:
  
-{{ :lt:sanaud_skaid2.png?​nolink&​800 ​|}}+{{ :lt:sf3.jpg |}}
  
   * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //​Privalomas laukas.//   * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //​Privalomas laukas.//
Linija 70: Linija 71:
   * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.   * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
  
-Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "​Išsaugoti"​. Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose ​eilutėse bei korespondencijos dokumente.+Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "​Išsaugoti"​. Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitos ​eilutėse bei korespondencijos dokumente.
  
 Sąskaitoje:​ Sąskaitoje:​
  
-{{ :lt:sfatsauk.png?​nolink&​800 ​|}}+{{ :lt:sf4.jpg |}}
  
 Korespondencijoje:​ Korespondencijoje:​
  
-{{ :lt:korespatsauk.png?​nolink&​800 ​|}}+{{ :lt:sf5.jpg |}}
  
 :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
Linija 90: Linija 91:
   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "​Kredituoti";​   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "​Kredituoti";​
  
-{{:lt:pirk_kred.png|}}+{{ :lt:sf6.jpg |}}
  
   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //​Kreditas//​   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //​Kreditas//​
  
-{{:lt:kredsask_pirk.png|}}+{{ :lt:sf7.jpg |}}
  
   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
Linija 103: Linija 104:
   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.
  
-{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?​800 ​|}}+{{ :lt:sf8.jpg |}}
  
   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
  
-{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 ​|}}+{{ :lt:sf9.jpg |}}
  
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
Linija 114: Linija 115:
 Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. ​ Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. ​
  
-{{ :lt:raud.png |}}+{{ :lt:sf10.jpg |}}
  
 Pavyzdžiui,​ tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. Pavyzdžiui,​ tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
  
-{{ :lt:45dienos.png |}}+{{ :lt:sf11.jpg |}}
    
  
 O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.  O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. 
  
-{{ :lt:ap._term._kr.png ​|}} +{{ :lt:sf13.jpg |}}
  
 Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** ​ yra raudonas. Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** ​ yra raudonas.
 ===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== ===== 5. Turto kortelės kūrimas =====
  
-Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliukeatsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.+Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
  
-{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}+{{ :lt:turto_kurimas.jpg |}}
  
  
Linija 149: Linija 149:
 Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje),​ pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje),​ pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai
  
-:?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// ​BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//).+:?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// ​BENZINAS, DYZELINAS, DUJOS//).
  
 pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:
Linija 163: Linija 163:
 {{ :​lt:​iskaidymas1.png |}} {{ :​lt:​iskaidymas1.png |}}
  
-Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti ​prikimo ​sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus ​du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. ​+Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti ​pirkimo ​sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus ​kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. ​
  
 {{ :​lt:​iskaidymas2.png |}} {{ :​lt:​iskaidymas2.png |}}
  
-Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį.+Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių.
  
 {{ :​lt:​iskaidyti3.png |}} {{ :​lt:​iskaidyti3.png |}}
  
-Pirkimo sąskaita pagal išteklį ​yra skaidoma remiantis šia formule: ​+Pirkimo sąskaita pagal išteklių ​yra skaidoma remiantis šia formule: ​
  
 **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
  
 +:!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų! 
 +**
 ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
  
 Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.
  
-Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų ​teikėjo informacija,​ pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**+Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų ​tiekėjo informacija,​ pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**
  
 Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.
Linija 205: Linija 206:
 {{ :​lt:​pirkimo_saskaita1.png |}} {{ :​lt:​pirkimo_saskaita1.png |}}
  
-Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitątuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:+Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitatuomet ​pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:
  
 {{ :​lt:​pirkimo_saskaita2.png |}} {{ :​lt:​pirkimo_saskaita2.png |}}
Linija 223: Linija 224:
 {{ :​lt:​pirk_nust.png |}} {{ :​lt:​pirk_nust.png |}}
  
-  * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas:​ Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtuks ​nebus rodomas).  +  * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas:​ Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtukas ​nebus rodomas).  
-  * **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija kopijuojant pirkimo sąskaitą informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės.+  * **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacijakopijuojant pirkimo sąskaitąinformacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės.
   * **Apmokėjimo terminas paryškinimas,​ kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.** - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškinamas.   * **Apmokėjimo terminas paryškinimas,​ kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.** - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškinamas.
   * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse. ​   * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse. ​
Linija 235: Linija 236:
  
  
-**Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimąbei plotį.+**Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą bei plotį.
  
 {{ :​lt:​antrastes_pasirinkimas.png |}} {{ :​lt:​antrastes_pasirinkimas.png |}}
Linija 247: Linija 248:
 {{ :​lt:​privalomi_objektai.png |}} {{ :​lt:​privalomi_objektai.png |}}
  
-  * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius.+  * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinganorint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius.
  
 {{ :​lt:​korespond_saskaita.png |}} {{ :​lt:​korespond_saskaita.png |}}
Linija 255: Linija 256:
 {{ :​lt:​priminimas5.png |}} {{ :​lt:​priminimas5.png |}}
  
 +===== 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM =====
 +
 +Pirkimo SF PVM galima išskaidyti proporciškai ir taikyti norimą PVM dalį. PVM tarife laukelyje **PIRKIMO PVM PROPORCIJA** nurodomas dydis, kuris bus pritaikytas skaičiuojnt PVM, o laukelyje **PR PVM SĄSKAITA** galima nusirodyti nepridėtos PVM sumos buh. sąskaitą.
  
 +Suvedame pirkimo sąskaitą įprastu būdu, tuomet pasirenkame PVM tarifą su nurodyta proporcija. Sistema automatiškai perskaičiuoja pirkimo ir PVM sumas bei atsiranda nauji laukai: **Orig. suma** ir **Orig. PVM**.
  
 +{{ :​lt:​sf_pvm.png |}}
  
 +Kai skaidome ir mažiname pirkimo PVM, likutis prisideda prie pirkimo sumos.
  
 +  * **Orig. suma** – pradinė sąskaitos suma (pvz. 100).
 +  * **Orig. PVM** – PVM apskaičiuotas nuo pradinės sąskaitos sumos (pvz. 100*0,​21=21).
 +  * **PVM suma** – apskaičiuota PVM suma pagal nurodytą proporciją nuo pradinės PVM sumos (nuo Orig. PVM). (pvz. 21*0,​75=15.75).
 +  * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (21*0,25) = 105.25).
  
  
Linija 269: Linija 280:
   * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]   * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]
   * [[lt:​pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]   * [[lt:​pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]
 +  * [[lt:​atskaitingi|Atskaitingi asmenys]]
  
  
  
  
lt/or_arve.1645714417.txt.gz · Keista: 2022/02/24 16:53 vartotojo jurgita