User Tools

Site Tools



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
lt:or_arve [2026/04/23 15:27] jorintalt:or_arve [2026/07/28 16:01] (esamas) juste
Linija 3: Linija 3:
 Pirkimo sąskaita - sąskaita, gaunama perkant prekes ar paslaugas. Pirkimo sąskaita - sąskaita, gaunama perkant prekes ar paslaugas.
  
-===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== +===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas =====
  
 Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą faktūrą, eikite: Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą faktūrą, eikite:
Linija 23: Linija 23:
   * Kreditinė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//   * Kreditinė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//
  
-{{ :lt:sf.jpg |}}+{{ :lt:sf.jpg }}
  
 Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija: Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:
Linija 37: Linija 37:
   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.
  
-:?: Kaip įvesti pirkimo sąskaitą užsienio valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#pirkimo_saskaitos_ivedimas|čia]] +:?: Kaip įvesti pirkimo sąskaitą užsienio valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#pirkimo_saskaitos_ivedimas|čia]]
  
 ===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== ===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
Linija 48: Linija 48:
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
  
-{{ :lt:sf_.jpg |}}+{{ :lt:sf_.jpg }}
  
 Kuriame pirkimo sąskaitą: Kuriame pirkimo sąskaitą:
Linija 56: Linija 56:
   * Jei visa informacija įrašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.   * Jei visa informacija įrašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.
  
-{{ :lt:sf2.jpg |}}+{{ :lt:sf2.jpg }}
  
 <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine>
 +
 ===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== ===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
 +
 Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
  
 Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutės trečiame burbuliuke atsiranda papildomi laukai: Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutės trečiame burbuliuke atsiranda papildomi laukai:
  
-{{ :lt:sf3.jpg |}}+{{ :lt:sf3.jpg }}
  
   * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.//   * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.//
Linija 76: Linija 78:
 Sąskaitoje: Sąskaitoje:
  
-{{ :lt:sf4.jpg |}}+{{ :lt:sf4.jpg }}
  
 Korespondencijoje: Korespondencijoje:
  
-{{ :lt:sf5.jpg |}}+{{ :lt:sf5.jpg }}
  
 :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
Linija 88: Linija 90:
 ===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== ===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
  
-Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: +Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:
  
   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti";   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti";
  
-{{ :lt:sf6.jpg |}}+{{ :lt:sf6.jpg }}
  
   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas//   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas//
  
-{{ :lt:sf7.jpg |}}+{{ :lt:sf7.jpg }}
  
   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
  
 +:?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus:
  
- 
-:?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus: 
   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
  
-{{ :lt:sf8.jpg |}}+{{ :lt:sf8.jpg }}
  
   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jos yra grąžinamos tiekėjui).   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jos yra grąžinamos tiekėjui).
  
-{{ :lt:sf9.jpg |}}+{{ :lt:sf9.jpg }}
  
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
  
-:!: +:!: Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus.
-Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. +
  
-{{ :lt:sf10.jpg |}}+{{ :lt:sf10.jpg }}
  
 Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
  
-{{ :lt:sf11.jpg |}} +{{ :lt:sf11.jpg }}
- +
  
-O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. +O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.
  
-{{ :lt:sf13.jpg |}}+{{ :lt:sf13.jpg }}
  
 Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai**  yra raudonas. Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai**  yra raudonas.
 +
 ===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== ===== 5. Turto kortelės kūrimas =====
  
 Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
  
-{{ :lt:turto_kurimas.jpg |}} +{{ :lt:turto_kurimas.jpg }}
  
 ===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== ===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
  
 Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
 +
   * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas**   * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas**
   * Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai.   * Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai.
  
- +{{ :lt:sf_isankstinis.png }}
-{{ :lt:sf_isankstinis.png |}}+
  
 :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
Linija 154: Linija 153:
 pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:
  
-{{:lt:kuro_pirkimas.png|}}+{{:lt:kuro_pirkimas.png}}
  
 Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]]
Linija 162: Linija 161:
 Pirkimo sąskaitoje galima skaidyti pagal objektą, projektą, priklauso, kad yra užpildyta išteklio dokumente. Pirkimo sąskaitoje galima skaidyti pagal objektą, projektą, priklauso, kad yra užpildyta išteklio dokumente.
  
-Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. +Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**.
  
-{{:lt:pirkimo_saskaita.jpg|}}+{{:lt:pirkimo_saskaita.jpg}}
  
-Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. +Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.
  
-:!: Išteklis turi būti patvirtintas +:!: Išteklis turi būti patvirtintas
  
-{{:lt:pirkimo_saskaita_2.jpg|}}+{{:lt:pirkimo_saskaita_2.jpg}}
  
 Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių. Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių.
  
-{{:lt:pirkimo_saskaita_3.jpg|}}+{{:lt:pirkimo_saskaita_3.jpg}}
  
-Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule: +Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule:
  
 **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
Linija 182: Linija 181:
 :!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų!** :!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų!**
  
-**Ataskaitoje pirkimo sąskaitų sąrašas galite sukurti išteklių, kur eilutės užsipildys pagal išskaidytą pirkimo sąskaitos informaciją**\\ +**Ataskaitoje pirkimo sąskaitų sąrašas galite sukurti išteklių, kur eilutės užsipildys pagal išskaidytą pirkimo sąskaitos informaciją**\\
  
 Pirkimo sąskaitų sąraše užsidėkite filtrus: Pirkimo sąskaitų sąraše užsidėkite filtrus:
 +
   * Laikotarpis- laikotarpį, į kurį patenka pirkimo sąskaita   * Laikotarpis- laikotarpį, į kurį patenka pirkimo sąskaita
   * Patvirtintas - patvirtintas   * Patvirtintas - patvirtintas
Linija 190: Linija 190:
   * Uždėkite varnelę ''pirkėjui''   * Uždėkite varnelę ''pirkėjui''
  
-{{:lt:pirkimo_saskaitu_sarasas_1.jpg|}}+{{:lt:pirkimo_saskaitu_sarasas_1.jpg}}
  
 Ataskaitoje atsiras mygtukas **išteklis** ir jį paspaudus susikurs išteklis su išskaidytą pirkimo sąskaitos informacija Ataskaitoje atsiras mygtukas **išteklis** ir jį paspaudus susikurs išteklis su išskaidytą pirkimo sąskaitos informacija
  
-{{:lt:pirkimo_saskaitu_sarasas_2.jpg|}}+{{:lt:pirkimo_saskaitu_sarasas_2.jpg}}
  
 Išteklio dokumente paspaudus mygtuką sąskaita, galėsite sukurti pardavimo sąskaitas pirkėjams: Išteklio dokumente paspaudus mygtuką sąskaita, galėsite sukurti pardavimo sąskaitas pirkėjams:
  
-{{:lt:isteklis_2.jpg|}}+{{:lt:isteklis_2.jpg}} 
 + 
 +{{:lt:isteklis_3.jpg}}
  
-{{:lt:isteklis_3.jpg|}} 
 ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
  
Linija 209: Linija 210:
 Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.
  
- +{{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png }}
-{{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}}+
  
 ===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas ===== ===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas =====
  
-Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą. +Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą.
  
   * Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas;   * Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas;
Linija 221: Linija 221:
   * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu;   * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu;
  
- +{{:lt:tiekejui_nurasymas.png}}
-{{:lt:tiekejui_nurasymas.png|}}+
  
 ===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita ===== ===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita =====
Linija 228: Linija 227:
 Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę: Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę:
  
-{{ :lt:pirkimo_saskaita1.png |}}+{{ :lt:pirkimo_saskaita1.png }}
  
 Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaita, tuomet pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas: Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaita, tuomet pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:
  
-{{ :lt:pirkimo_saskaita2.png |}}+{{ :lt:pirkimo_saskaita2.png }}
  
-Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos. +Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos. Naudojami šie filtrai:
-Naudojami šie filtrai:+
  
-{{ :lt:pirkimo_ataskaita_1.png |}}+{{ :lt:pirkimo_ataskaita_1.png }}
  
 Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai: Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai:
  
-{{ :lt:istekliu_sarasas.png |}}+{{ :lt:istekliu_sarasas.png }}
  
 ===== 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai ===== ===== 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai =====
  
- +{{ :lt:pirk_nust.png }}
-{{ :lt:pirk_nust.png |}}+
  
   * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtukas nebus rodomas).    * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtukas nebus rodomas). 
Linija 253: Linija 250:
   * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse.    * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse. 
   * **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo   * **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo
-  * **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - buhalterinių sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje, įskaitant papildomus laukus. Galima pakeisti stulpelio pavadinimą (Antraštė) ir plotį pasirenkant sąskaitos laukus. +  * **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - buhalterinių sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje, įskaitant papildomus laukus. Galima pakeisti stulpelio pavadinimą (Antraštė) ir plotį pasirenkant sąskaitos laukus. 
 + 
 +{{ :lt:stulpeliu_pasirinkimas2.png }}
  
-{{ :lt:stulpeliu_pasirinkimas2.png |}} 
 ==== 12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys ==== ==== 12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys ====
- 
- 
  
 **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą bei plotį. **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą bei plotį.
  
-{{ :lt:antrastes_pasirinkimas.png |}}+{{ :lt:antrastes_pasirinkimas.png }}
  
   * **Korespondencijos objektas** - objektas, kuris sąskaitoje pažymėtas kaip korespondencijos objektas, po sąskaitos patvirtinimo bus atvaizduojamas korespondencijoje.   * **Korespondencijos objektas** - objektas, kuris sąskaitoje pažymėtas kaip korespondencijos objektas, po sąskaitos patvirtinimo bus atvaizduojamas korespondencijoje.
  
-{{ :lt:korespondencijos_objektas.png |}}+{{ :lt:korespondencijos_objektas.png }}
  
   * **Objektas** - Gali būti naudojamas, kaip priminimas kokie objekto lygiai turi būti naudojami su šia buhalterine sąskaita.   * **Objektas** - Gali būti naudojamas, kaip priminimas kokie objekto lygiai turi būti naudojami su šia buhalterine sąskaita.
  
-{{ :lt:privalomi_objektai.png |}}+{{ :lt:privalomi_objektai.png }}
  
   * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga, norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius.   * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga, norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius.
  
-{{ :lt:korespond_saskaita.png |}}+{{ :lt:korespond_saskaita.png }}
  
   * **Sąskaitos papildomi duomenų laukai** - gali būti naudojamas kaip priminimas, į ką atkreipti dėmesį, kokius finansinius receptus naudoti ir kita.   * **Sąskaitos papildomi duomenų laukai** - gali būti naudojamas kaip priminimas, į ką atkreipti dėmesį, kokius finansinius receptus naudoti ir kita.
  
-{{ :lt:priminimas5.png |}}+{{ :lt:priminimas5.png }}
  
 ===== 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM ===== ===== 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM =====
Linija 286: Linija 282:
 Suvedame pirkimo sąskaitą įprastu būdu, tuomet pasirenkame PVM tarifą su nurodyta proporcija. Sistema automatiškai perskaičiuoja pirkimo ir PVM sumas bei atsiranda nauji laukai: **Orig. suma** ir **Orig. PVM**. Suvedame pirkimo sąskaitą įprastu būdu, tuomet pasirenkame PVM tarifą su nurodyta proporcija. Sistema automatiškai perskaičiuoja pirkimo ir PVM sumas bei atsiranda nauji laukai: **Orig. suma** ir **Orig. PVM**.
  
-{{ :lt:sf_pvm.png |}}+{{ :lt:sf_pvm.png }}
  
 Kai skaidome ir mažiname pirkimo PVM, likutis prisideda prie pirkimo sumos. Kai skaidome ir mažiname pirkimo PVM, likutis prisideda prie pirkimo sumos.
Linija 295: Linija 291:
   * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (21*0,25) = 105.25).   * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (21*0,25) = 105.25).
  
-===== 14. Įspėjimas apie naują pirkėją ===== +===== 14. Įspėjimas apie naują tiekėją =====
  
 Kai iš naujo tiekėjo gaunama pirma pirkimo sąskaita yra galimybė kuriant sąskaitą gauti įspėjamąjį pranešimą, kad būtų patikrinamas tiekėjo informacijos tikslumas ar viskas suvesta teisingai. Kai iš naujo tiekėjo gaunama pirma pirkimo sąskaita yra galimybė kuriant sąskaitą gauti įspėjamąjį pranešimą, kad būtų patikrinamas tiekėjo informacijos tikslumas ar viskas suvesta teisingai.
  
-{{ :lt:ptq3n2smgx.png |}}+{{ :lt:ptq3n2smgx.png }}
  
 Eikite NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PIRKIMŲ NUSTATYMAI - Įspėjimas: naujas tiekėjas pirkimo sąskaitoje faktūroje. \\ Eikite NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PIRKIMŲ NUSTATYMAI - Įspėjimas: naujas tiekėjas pirkimo sąskaitoje faktūroje. \\
-Jei nustatymas bus pažymėtas **TAIP** - informacinis pranešimas bus rodomas kuriant pirmą pirkimo sąskaitą. \\ 
-Jei nustatymas bus pažymėtas **NE** - informacijis pranešimas nebus rodomas. 
  
 +Jei nustatymas bus pažymėtas **TAIP** - informacinis pranešimas bus rodomas kuriant pirmą pirkimo sąskaitą. \\  Jei nustatymas bus pažymėtas **NE** - informacijis pranešimas nebus rodomas.
 +
 +===== 15. Spausdinimo formos =====
 +
 +==== 15.1 Rep. aktas 50 ====
 +
 +PVM atskaita 50%:
 +
 +  * debetas: pirmos eilutės PVM buh. sąskaita
 +  * suma: pirmos eilutės **PVM suma** sąskaita
 +
 +PVM atskaita 50%:
 +
 +  * debetas: antros eilutės PVM buh. sąskaita
 +  * suma: antros eilutės **PVM suma** sąskaita
 +
 +50% dydžio reprecentacinių sąnaudų sumos:
 +
 +  * debetas: pirmos eilutės dokumento laukelis sąskaita
 +  * suma: pirmos eilutės laukelio **Be PVM** reikšmė
 +
 +50% dydžio reprecentacinių sąnaudų sumos:
 +
 +  * debetas: antros eilutės dokumento laukelis sąskaita
 +  * suma: antros eilutės laukelio **Be PVM** reikšmė
 +
 +{{:lt:rep_50_aktas.png}}
 +
 +==== 15.2 Rep. aktas ====
 +
 +PVM atskaita 75%
 +
 +  * debetas: didžiausios sumos PVM buh. sąskaita
 +  * suma: didžiausios sumos eilutės dokumento laukelis laukelio **PVM suma** reikšmė
 +
 +PVM atskaita 25%:
 +
 +  * debetas: mažiausios sumos PVM buh. sąskaita
 +  * suma: mažiausios sumos eilutės dokumento laukelis laukelio **PVM suma** reikšmė
 +
 +75% dydžio reprecentacinių sąnaudų sumos:
 +
 +  * debetas: didžiausios sumos eilutės dokumento laukelis sąskaita
 +  * suma: didžiausios sumos eilutės dokumento laukelis laukelio **Be PVM** reikšmė
 +
 +25% dydžio reprecentacinių sąnaudų sumos:
 +
 +  * debetas: mažiausios sumos dokumento laukelis sąskaita
 +  * suma: mažiausios sumos eilutės dokumento laukelis laukelio **Be PVM** reikšmė
 +
 +{{:lt:rep_aktas.png}}
  
 Nuorodos: Nuorodos:
Linija 316: Linija 360:
   * [[lt:pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]   * [[lt:pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]
   * [[lt:atskaitingi|Atskaitingi asmenys]]   * [[lt:atskaitingi|Atskaitingi asmenys]]
- 
- 
  
  
lt/or_arve.1776947235.txt.gz · Keista: 2026/04/23 15:27 vartotojo jorinta

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki