User Tools

Site Tools



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
lt:or_arve [2025/01/15 09:36] – [8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą] ievalt:or_arve [2026/04/23 15:28] (esamas) – [14. Įspėjimas apie naują pirkėją] jorinta
Linija 18: Linija 18:
   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;
   * Sąskaitos data - dokumento data;   * Sąskaitos data - dokumento data;
 +  * Išrašymo data - laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti;
   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
Linija 163: Linija 164:
 Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**.  Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. 
  
-{{ :lt:iskaidymas1.png |}}+{{:lt:pirkimo_saskaita.jpg|}}
  
 Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.  Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. 
  
-{{ :lt:iskaidymas2.png |}}+:!: Išteklis turi būti patvirtintas  
 + 
 +{{:lt:pirkimo_saskaita_2.jpg|}}
  
 Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių. Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių.
  
-{{ :lt:iskaidyti3.png |}}+{{:lt:pirkimo_saskaita_3.jpg|}}
  
 Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule:  Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule: 
Linija 177: Linija 180:
 **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
  
-:!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų! +:!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų!** 
-**+ 
 +**Ataskaitoje pirkimo sąskaitų sąrašas galite sukurti išteklių, kur eilutės užsipildys pagal išskaidytą pirkimo sąskaitos informaciją**\\  
 + 
 +Pirkimo sąskaitų sąraše užsidėkite filtrus: 
 +  * Laikotarpis- laikotarpį, į kurį patenka pirkimo sąskaita 
 +  * Patvirtintas - patvirtintas 
 +  * Uždėkie varnelę ''rodyti eilutes'' 
 +  * Uždėkite varnelę ''pirkėjui'' 
 + 
 +{{:lt:pirkimo_saskaitu_sarasas_1.jpg|}} 
 + 
 +Ataskaitoje atsiras mygtukas **išteklis** ir jį paspaudus susikurs išteklis su išskaidytą pirkimo sąskaitos informacija 
 + 
 +{{:lt:pirkimo_saskaitu_sarasas_2.jpg|}} 
 + 
 +Išteklio dokumente paspaudus mygtuką sąskaita, galėsite sukurti pardavimo sąskaitas pirkėjams: 
 + 
 +{{:lt:isteklis_2.jpg|}} 
 + 
 +{{:lt:isteklis_3.jpg|}}
 ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
  
Linija 272: Linija 294:
   * **PVM suma** – apskaičiuota PVM suma pagal nurodytą proporciją nuo pradinės PVM sumos (nuo Orig. PVM). (pvz. 21*0,75=15.75).   * **PVM suma** – apskaičiuota PVM suma pagal nurodytą proporciją nuo pradinės PVM sumos (nuo Orig. PVM). (pvz. 21*0,75=15.75).
   * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (21*0,25) = 105.25).   * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (21*0,25) = 105.25).
 +
 +===== 14. Įspėjimas apie naują tiekėją =====
 +
 +
 +Kai iš naujo tiekėjo gaunama pirma pirkimo sąskaita yra galimybė kuriant sąskaitą gauti įspėjamąjį pranešimą, kad būtų patikrinamas tiekėjo informacijos tikslumas ar viskas suvesta teisingai.
 +
 +{{ :lt:ptq3n2smgx.png |}}
 +
 +Eikite NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PIRKIMŲ NUSTATYMAI - Įspėjimas: naujas tiekėjas pirkimo sąskaitoje faktūroje. \\
 +
 +Jei nustatymas bus pažymėtas **TAIP** - informacinis pranešimas bus rodomas kuriant pirmą pirkimo sąskaitą. \\
 +Jei nustatymas bus pažymėtas **NE** - informacijis pranešimas nebus rodomas.
  
  
lt/or_arve.1736926576.txt.gz · Keista: 2025/01/15 09:36 vartotojo ieva

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki