User Tools

Site Tools



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
lt:or_arve [2023/01/10 14:35] – [13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM] lidalt:or_arve [2026/07/28 16:01] (esamas) juste
Linija 3: Linija 3:
 Pirkimo sąskaita - sąskaita, gaunama perkant prekes ar paslaugas. Pirkimo sąskaita - sąskaita, gaunama perkant prekes ar paslaugas.
  
-===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== +===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas =====
  
 Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą faktūrą, eikite: Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą faktūrą, eikite:
Linija 15: Linija 15:
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
  
-  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;+  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;
   * Sąskaitos data - dokumento data;   * Sąskaitos data - dokumento data;
 +  * Išrašymo data - laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti;
   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
   * Kreditinė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//   * Kreditinė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//
  
-{{ :lt:sf.jpg |}}+{{ :lt:sf.jpg }}
  
 Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija: Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:
Linija 36: Linija 37:
   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.
  
 +:?: Kaip įvesti pirkimo sąskaitą užsienio valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#pirkimo_saskaitos_ivedimas|čia]]
  
 ===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== ===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
Linija 43: Linija 45:
 Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:
  
-  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ''Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpiu'' į **Pirkimo sąskaita faktūra** (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai).+  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ''Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius'' į **Pirkimo sąskaita faktūra** (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai).
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
  
-{{ :lt:sf_.jpg |}}+{{ :lt:sf_.jpg }}
  
 Kuriame pirkimo sąskaitą: Kuriame pirkimo sąskaitą:
Linija 54: Linija 56:
   * Jei visa informacija įrašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.   * Jei visa informacija įrašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.
  
-{{ :lt:sf2.jpg |}}+{{ :lt:sf2.jpg }}
  
 <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine>
 +
 ===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== ===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
 +
 Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
  
 Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutės trečiame burbuliuke atsiranda papildomi laukai: Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutės trečiame burbuliuke atsiranda papildomi laukai:
  
-{{ :lt:sf3.jpg |}}+{{ :lt:sf3.jpg }}
  
   * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.//   * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.//
Linija 74: Linija 78:
 Sąskaitoje: Sąskaitoje:
  
-{{ :lt:sf4.jpg |}}+{{ :lt:sf4.jpg }}
  
 Korespondencijoje: Korespondencijoje:
  
-{{ :lt:sf5.jpg |}}+{{ :lt:sf5.jpg }}
  
 :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
Linija 86: Linija 90:
 ===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== ===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
  
-Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: +Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:
  
   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti";   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti";
  
-{{ :lt:sf6.jpg |}}+{{ :lt:sf6.jpg }}
  
   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas//   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas//
  
-{{ :lt:sf7.jpg |}}+{{ :lt:sf7.jpg }}
  
   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
  
 +:?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus:
  
- 
-:?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus: 
   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".
  
-{{ :lt:sf8.jpg |}}+{{ :lt:sf8.jpg }}
  
-  * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).+  * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jos yra grąžinamos tiekėjui).
  
-{{ :lt:sf9.jpg |}}+{{ :lt:sf9.jpg }}
  
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
  
-:!: +:!: Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus.
-Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. +
  
-{{ :lt:sf10.jpg |}}+{{ :lt:sf10.jpg }}
  
 Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
  
-{{ :lt:sf11.jpg |}} +{{ :lt:sf11.jpg }}
- +
  
-O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. +O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.
  
-{{ :lt:sf13.jpg |}}+{{ :lt:sf13.jpg }}
  
 Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai**  yra raudonas. Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai**  yra raudonas.
 +
 ===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== ===== 5. Turto kortelės kūrimas =====
  
 Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
  
-{{ :lt:turto_kurimas.jpg |}} +{{ :lt:turto_kurimas.jpg }}
  
 ===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ===== ===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
  
 Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
 +
   * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas**   * Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas**
   * Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai.   * Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai.
  
- +{{ :lt:sf_isankstinis.png }}
-{{ :lt:sf_isankstinis.png |}}+
  
 :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
Linija 152: Linija 153:
 pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:
  
-{{:lt:kuro_pirkimas.png|}}+{{:lt:kuro_pirkimas.png}}
  
 Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]]
Linija 158: Linija 159:
 ===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== ===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
  
-Norint pirkimo skaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: pildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**+Pirkimo skaitoje galima skaidyti pagal objektą, projektą, priklauso, kad yra pildyta išteklio dokumente.
  
-{{ :lt:iskaidymas1.png |}}+Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikiaužpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**.
  
-Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**+{{:lt:pirkimo_saskaita.jpg}}
  
-{{ :lt:iskaidymas2.png |}}+Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. 
 + 
 +:!: Išteklis turi būti patvirtintas 
 + 
 +{{:lt:pirkimo_saskaita_2.jpg}}
  
 Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių. Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių.
  
-{{ :lt:iskaidyti3.png |}}+{{:lt:pirkimo_saskaita_3.jpg}}
  
-Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule: +Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule:
  
 **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
  
-:!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų! +:!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų!** 
-**+ 
 +**Ataskaitoje pirkimo sąskaitų sąrašas galite sukurti išteklių, kur eilutės užsipildys pagal išskaidytą pirkimo sąskaitos informaciją**\\ 
 + 
 +Pirkimo sąskaitų sąraše užsidėkite filtrus: 
 + 
 +  * Laikotarpis- laikotarpį, į kurį patenka pirkimo sąskaita 
 +  * Patvirtintas - patvirtintas 
 +  * Uždėkie varnelę ''rodyti eilutes'' 
 +  * Uždėkite varnelę ''pirkėjui'' 
 + 
 +{{:lt:pirkimo_saskaitu_sarasas_1.jpg}} 
 + 
 +Ataskaitoje atsiras mygtukas **išteklis** ir jį paspaudus susikurs išteklis su išskaidytą pirkimo sąskaitos informacija 
 + 
 +{{:lt:pirkimo_saskaitu_sarasas_2.jpg}} 
 + 
 +Išteklio dokumente paspaudus mygtuką sąskaita, galėsite sukurti pardavimo sąskaitas pirkėjams: 
 + 
 +{{:lt:isteklis_2.jpg}} 
 + 
 +{{:lt:isteklis_3.jpg}} 
 ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
  
Linija 184: Linija 210:
 Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.
  
- +{{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png }}
-{{ :lt:kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}}+
  
 ===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas ===== ===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas =====
  
-Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą. +Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą.
  
   * Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas;   * Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas;
Linija 196: Linija 221:
   * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu;   * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu;
  
- +{{:lt:tiekejui_nurasymas.png}}
-{{:lt:tiekejui_nurasymas.png|}}+
  
 ===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita ===== ===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita =====
Linija 203: Linija 227:
 Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę: Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę:
  
-{{ :lt:pirkimo_saskaita1.png |}}+{{ :lt:pirkimo_saskaita1.png }}
  
 Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaita, tuomet pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas: Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaita, tuomet pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:
  
-{{ :lt:pirkimo_saskaita2.png |}}+{{ :lt:pirkimo_saskaita2.png }}
  
-Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos. +Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos. Naudojami šie filtrai:
-Naudojami šie filtrai:+
  
-{{ :lt:pirkimo_ataskaita_1.png |}}+{{ :lt:pirkimo_ataskaita_1.png }}
  
 Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai: Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai:
  
-{{ :lt:istekliu_sarasas.png |}}+{{ :lt:istekliu_sarasas.png }}
  
 ===== 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai ===== ===== 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai =====
  
- +{{ :lt:pirk_nust.png }}
-{{ :lt:pirk_nust.png |}}+
  
   * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtukas nebus rodomas).    * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtukas nebus rodomas). 
Linija 228: Linija 250:
   * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse.    * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse. 
   * **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo   * **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo
-  * **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - buhalterinių sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje, įskaitant papildomus laukus. Galima pakeisti stulpelio pavadinimą (Antraštė) ir plotį pasirenkant sąskaitos laukus. +  * **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - buhalterinių sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje, įskaitant papildomus laukus. Galima pakeisti stulpelio pavadinimą (Antraštė) ir plotį pasirenkant sąskaitos laukus. 
 + 
 +{{ :lt:stulpeliu_pasirinkimas2.png }}
  
-{{ :lt:stulpeliu_pasirinkimas2.png |}} 
 ==== 12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys ==== ==== 12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys ====
- 
- 
  
 **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą bei plotį. **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą bei plotį.
  
-{{ :lt:antrastes_pasirinkimas.png |}}+{{ :lt:antrastes_pasirinkimas.png }}
  
   * **Korespondencijos objektas** - objektas, kuris sąskaitoje pažymėtas kaip korespondencijos objektas, po sąskaitos patvirtinimo bus atvaizduojamas korespondencijoje.   * **Korespondencijos objektas** - objektas, kuris sąskaitoje pažymėtas kaip korespondencijos objektas, po sąskaitos patvirtinimo bus atvaizduojamas korespondencijoje.
  
-{{ :lt:korespondencijos_objektas.png |}}+{{ :lt:korespondencijos_objektas.png }}
  
   * **Objektas** - Gali būti naudojamas, kaip priminimas kokie objekto lygiai turi būti naudojami su šia buhalterine sąskaita.   * **Objektas** - Gali būti naudojamas, kaip priminimas kokie objekto lygiai turi būti naudojami su šia buhalterine sąskaita.
  
-{{ :lt:privalomi_objektai.png |}}+{{ :lt:privalomi_objektai.png }}
  
   * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga, norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius.   * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga, norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius.
  
-{{ :lt:korespond_saskaita.png |}}+{{ :lt:korespond_saskaita.png }}
  
   * **Sąskaitos papildomi duomenų laukai** - gali būti naudojamas kaip priminimas, į ką atkreipti dėmesį, kokius finansinius receptus naudoti ir kita.   * **Sąskaitos papildomi duomenų laukai** - gali būti naudojamas kaip priminimas, į ką atkreipti dėmesį, kokius finansinius receptus naudoti ir kita.
  
-{{ :lt:priminimas5.png |}}+{{ :lt:priminimas5.png }}
  
 ===== 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM ===== ===== 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM =====
Linija 261: Linija 282:
 Suvedame pirkimo sąskaitą įprastu būdu, tuomet pasirenkame PVM tarifą su nurodyta proporcija. Sistema automatiškai perskaičiuoja pirkimo ir PVM sumas bei atsiranda nauji laukai: **Orig. suma** ir **Orig. PVM**. Suvedame pirkimo sąskaitą įprastu būdu, tuomet pasirenkame PVM tarifą su nurodyta proporcija. Sistema automatiškai perskaičiuoja pirkimo ir PVM sumas bei atsiranda nauji laukai: **Orig. suma** ir **Orig. PVM**.
  
-{{ :lt:sf_pvm.png |}}+{{ :lt:sf_pvm.png }}
  
 Kai skaidome ir mažiname pirkimo PVM, likutis prisideda prie pirkimo sumos. Kai skaidome ir mažiname pirkimo PVM, likutis prisideda prie pirkimo sumos.
Linija 270: Linija 291:
   * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (21*0,25) = 105.25).   * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (21*0,25) = 105.25).
  
 +===== 14. Įspėjimas apie naują tiekėją =====
 +
 +Kai iš naujo tiekėjo gaunama pirma pirkimo sąskaita yra galimybė kuriant sąskaitą gauti įspėjamąjį pranešimą, kad būtų patikrinamas tiekėjo informacijos tikslumas ar viskas suvesta teisingai.
 +
 +{{ :lt:ptq3n2smgx.png }}
 +
 +Eikite NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PIRKIMŲ NUSTATYMAI - Įspėjimas: naujas tiekėjas pirkimo sąskaitoje faktūroje. \\
 +
 +Jei nustatymas bus pažymėtas **TAIP** - informacinis pranešimas bus rodomas kuriant pirmą pirkimo sąskaitą. \\  Jei nustatymas bus pažymėtas **NE** - informacijis pranešimas nebus rodomas.
 +
 +===== 15. Spausdinimo formos =====
 +
 +==== 15.1 Rep. aktas 50 ====
 +
 +PVM atskaita 50%:
 +
 +  * debetas: pirmos eilutės PVM buh. sąskaita
 +  * suma: pirmos eilutės **PVM suma** sąskaita
 +
 +PVM atskaita 50%:
 +
 +  * debetas: antros eilutės PVM buh. sąskaita
 +  * suma: antros eilutės **PVM suma** sąskaita
 +
 +50% dydžio reprecentacinių sąnaudų sumos:
 +
 +  * debetas: pirmos eilutės dokumento laukelis sąskaita
 +  * suma: pirmos eilutės laukelio **Be PVM** reikšmė
 +
 +50% dydžio reprecentacinių sąnaudų sumos:
 +
 +  * debetas: antros eilutės dokumento laukelis sąskaita
 +  * suma: antros eilutės laukelio **Be PVM** reikšmė
 +
 +{{:lt:rep_50_aktas.png}}
 +
 +==== 15.2 Rep. aktas ====
 +
 +PVM atskaita 75%
 +
 +  * debetas: didžiausios sumos PVM buh. sąskaita
 +  * suma: didžiausios sumos eilutės dokumento laukelis laukelio **PVM suma** reikšmė
 +
 +PVM atskaita 25%:
 +
 +  * debetas: mažiausios sumos PVM buh. sąskaita
 +  * suma: mažiausios sumos eilutės dokumento laukelis laukelio **PVM suma** reikšmė
 +
 +75% dydžio reprecentacinių sąnaudų sumos:
 +
 +  * debetas: didžiausios sumos eilutės dokumento laukelis sąskaita
 +  * suma: didžiausios sumos eilutės dokumento laukelis laukelio **Be PVM** reikšmė
 +
 +25% dydžio reprecentacinių sąnaudų sumos:
 +
 +  * debetas: mažiausios sumos dokumento laukelis sąskaita
 +  * suma: mažiausios sumos eilutės dokumento laukelis laukelio **Be PVM** reikšmė
 +
 +{{:lt:rep_aktas.png}}
  
 Nuorodos: Nuorodos:
Linija 280: Linija 360:
   * [[lt:pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]   * [[lt:pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]
   * [[lt:atskaitingi|Atskaitingi asmenys]]   * [[lt:atskaitingi|Atskaitingi asmenys]]
- 
- 
  
  
lt/or_arve.1673354156.txt.gz · Keista: 2023/01/10 14:35 vartotojo lida

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki