Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_arve [2022/03/02 10:39]
jurgita [4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas]
lt:or_arve [2022/03/17 16:08]
paulius [8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą]
Linija 90: Linija 90:
   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "​Kredituoti";​   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "​Kredituoti";​
  
-{{:​lt:​pirk_kred.png|}} 
 {{ :lt:sf6.jpg |}} {{ :lt:sf6.jpg |}}
  
   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //​Kreditas//​   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //​Kreditas//​
  
-{{:lt:kredsask_pirk.png|}}+{{ :lt:sf7.jpg |}}
  
   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
Linija 104: Linija 103:
   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.
  
-{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?​800 ​|}}+{{ :lt:sf8.jpg |}}
  
   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
  
-{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 ​|}}+{{ :lt:sf9.jpg |}}
  
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
Linija 115: Linija 114:
 Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. ​ Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. ​
  
-{{ :lt:raud.png |}}+{{ :lt:sf10.jpg |}}
  
 Pavyzdžiui,​ tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. Pavyzdžiui,​ tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
  
-{{ :lt:45dienos.png |}}+{{ :lt:sf11.jpg |}}
    
  
 O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.  O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. 
  
-{{ :lt:ap._term._kr.png ​|}} +{{ :lt:sf13.jpg |}}
  
 Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** ​ yra raudonas. Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** ​ yra raudonas.
Linija 132: Linija 130:
 Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
  
-{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}+{{ :lt:turto_kurimas.jpg |}}
  
  
Linija 176: Linija 174:
 **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
  
 +:!: Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklį, išteklyje negali būti uždarytų projektų!
  
 ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona