Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_arve [2022/02/24 16:38] jurgita [1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas] |
lt:or_arve [2022/08/12 13:51] indrep [1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Pirkimo sąskaitos ====== | ====== Pirkimo sąskaitos ====== | ||
- | Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. | + | Pirkimo sąskaita - sąskaita, gaunama perkant prekes ar paslaugas. |
===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== | ===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== | ||
- | Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | + | Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą faktūrą, eikite: |
Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. | Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. | ||
Linija 11: | Linija 11: | ||
Spauskite F2 arba mygtuką "**F2-naujas**". | Spauskite F2 arba mygtuką "**F2-naujas**". | ||
- | :?: Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai. | + | :?: Pirkimo sąskaitos faktūros dokumentas gali būti sukurtas, spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai. |
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
Linija 43: | Linija 43: | ||
Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius: | ||
- | * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai). | + | * Pakeisti pagrindinį nustatymą ''Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpiu'' į **Pirkimo sąskaita faktūra** (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų nustatymai). |
* Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). | ||
- | {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?600 |}} | + | {{ :lt:sf_.jpg |}} |
Kuriame pirkimo sąskaitą: | Kuriame pirkimo sąskaitą: | ||
Linija 52: | Linija 52: | ||
* Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. | * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. | ||
* Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. | * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. | ||
- | * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu. | + | * Jei visa informacija įrašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu. |
- | {{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?800 |}} | + | {{ :lt:sf2.jpg |}} |
<BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> | <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> | ||
Linija 62: | Linija 62: | ||
Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: | Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: | ||
- | {{ :lt:sanaud_skaid2.png?nolink&800 |}} | + | {{ :lt:sf3.jpg |}} |
* **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.// | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.// | ||
Linija 74: | Linija 74: | ||
Sąskaitoje: | Sąskaitoje: | ||
- | {{ :lt:sfatsauk.png?nolink&800 |}} | + | {{ :lt:sf4.jpg |}} |
Korespondencijoje: | Korespondencijoje: | ||
- | {{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}} | + | {{ :lt:sf5.jpg |}} |
:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. | ||
Linija 90: | Linija 90: | ||
* Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti"; | * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti"; | ||
- | {{:lt:pirk_kred.png|}} | + | {{ :lt:sf6.jpg |}} |
* Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas// | * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas// | ||
- | {{:lt:kredsask_pirk.png|}} | + | {{ :lt:sf7.jpg |}} |
* Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | ||
Linija 103: | Linija 103: | ||
* Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | ||
- | {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} | + | {{ :lt:sf8.jpg |}} |
* Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | ||
- | {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} | + | {{ :lt:sf9.jpg |}} |
Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). | ||
Linija 114: | Linija 114: | ||
Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. | ||
- | {{ :lt:raud.png |}} | + | {{ :lt:sf10.jpg |}} |
Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. | Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. | ||
- | {{ :lt:45dienos.png |}} | + | {{ :lt:sf11.jpg |}} |
O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. | O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. | ||
- | {{ :lt:ap._term._kr.png |}} | + | {{ :lt:sf13.jpg |}} |
Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** yra raudonas. | Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** yra raudonas. | ||
Linija 131: | Linija 130: | ||
Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. | ||
- | {{ :lt:turtas_pirkimas.png |}} | + | {{ :lt:turto_kurimas.jpg |}} |
Linija 175: | Linija 174: | ||
**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** | **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** | ||
+ | :!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklį, išteklyje negali būti uždarytų projektų! | ||
+ | ** | ||
===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== | ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== | ||