User Tools

Site Tools



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
lt:or_arve [2022/02/21 17:09] – [12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys] jorintalt:or_arve [2022/03/02 11:03] – [4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas] jurgita
Linija 22: Linija 22:
   * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//   * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//
  
-{{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}}+{{ :lt:sf.jpg |}}
  
 Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija: Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:
Linija 46: Linija 46:
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->FINANSINIAI NUSTATYMAI->SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
  
-{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?600 |}}+{{ :lt:sf_.jpg |}}
  
 Kuriame pirkimo sąskaitą: Kuriame pirkimo sąskaitą:
Linija 52: Linija 52:
   * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI.   * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI.
   * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos.   * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos.
-  * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.+  * Jei visa informacija įrašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.
  
-{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?800 |}}+{{ :lt:sf2.jpg |}}
  
 <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine> <BOOKMARK:periodiseerimise_katkestamine>
Linija 62: Linija 62:
 Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai:
  
-{{ :lt:sanaud_skaid2.png?nolink&800 |}}+{{ :lt:sf3.jpg |}}
  
   * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.//   * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //Privalomas laukas.//
Linija 74: Linija 74:
 Sąskaitoje: Sąskaitoje:
  
-{{ :lt:sfatsauk.png?nolink&800 |}}+{{ :lt:sf4.jpg |}}
  
 Korespondencijoje: Korespondencijoje:
  
-{{ :lt:korespatsauk.png?nolink&800 |}}+{{ :lt:sf5.jpg |}}
  
 :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
Linija 90: Linija 90:
   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti";   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti";
  
-{{:lt:pirk_kred.png|}}+{{ :lt:sf6.jpg |}}
  
   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas//   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas//
  
-{{:lt:kredsask_pirk.png|}}+{{ :lt:sf7.jpg |}}
  
   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
Linija 104: Linija 104:
  
 {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}
 +{{ :lt:sf8.jpg |}}
  
   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki