Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_arve [2020/09/24 14:06]
lida
lt:or_arve [2022/02/21 15:51]
jorinta [12.1 Pavyzdys]
Linija 20: Linija 20:
   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
 +  * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//​
  
 {{:​lt:​pirkimo_saskaitos.png?​600|}} {{:​lt:​pirkimo_saskaitos.png?​600|}}
Linija 42: Linija 43:
 Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:​ Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:​
  
-  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->Nustatymai->Pagrindiniai ​nustatymai).+  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų ​nustatymai).
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->​FINANSINIAI NUSTATYMAI->​SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->​FINANSINIAI NUSTATYMAI->​SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
  
Linija 111: Linija 112:
  
 :!: :!:
-Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas+Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus
  
 +{{ :​lt:​raud.png |}}
  
 Pavyzdžiui,​ tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos. Pavyzdžiui,​ tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
Linija 176: Linija 178:
 ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== ===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
  
-Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa infprmacija ​yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.+Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija ​yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.
  
 Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija,​ pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija,​ pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**
Linija 184: Linija 186:
  
 {{ :​lt:​kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}} {{ :​lt:​kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}}
 +
 +===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas =====
 +
 +Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą. ​
 +
 +  * Apmokėjimo terminą pasirinkite,​ kurio tipas yra Kreditas;
 +  * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje //​Sąskaita//;​
 +  * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje //​Kreditinė sąskaita//;​
 +  * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu;
 +
 +
 +{{:​lt:​tiekejui_nurasymas.png|}}
 +
 +===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita =====
 +
 +Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę:
 +
 +{{ :​lt:​pirkimo_saskaita1.png |}}
 +
 +Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitą, tuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:
 +
 +{{ :​lt:​pirkimo_saskaita2.png |}}
 +
 +Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos.
 +Naudojami šie filtrai:
 +
 +{{ :​lt:​pirkimo_ataskaita_1.png |}}
 +
 +Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai:
 +
 +{{ :​lt:​istekliu_sarasas.png |}}
 +
 +===== 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai =====
 +
 +{{ :​lt:​pirk_nust.png |}}
 +
 +  * Prisegtuko rodymas - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas:​ Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtuks nebus rodomas). ​
 +  * Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija kopijuojant pirkimo sąskaitą informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės.
 +  * Apmokėjimo terminas paryškinimas,​ kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term. - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškinamas.
 +  * Nustatytas WIP - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse. ​
 +  * Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo
 +  * Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai - skirtingi sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje,​ įskaitant duomenų laukus.
 +
 +==== 12.1. Pavyzdys ====
 +
  
  
-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
  
 Nuorodos: Nuorodos:
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona