Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_arve [2020/09/22 15:16]
aurelija [Pirkimo sąskaitų kreditavimas]
lt:or_arve [2022/02/21 15:26]
jorinta [11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita]
Linija 3: Linija 3:
 Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.
  
-===== Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== +===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== 
  
 Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite: Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
Linija 20: Linija 20:
   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
 +  * Kredininė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//​
  
 {{:​lt:​pirkimo_saskaitos.png?​600|}} {{:​lt:​pirkimo_saskaitos.png?​600|}}
Linija 36: Linija 37:
  
  
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====+===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
  
 Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.
Linija 42: Linija 43:
 Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:​ Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:​
  
-  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->Nustatymai->Pagrindiniai ​nustatymai).+  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų ​nustatymai).
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->​FINANSINIAI NUSTATYMAI->​SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->​FINANSINIAI NUSTATYMAI->​SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
  
Linija 56: Linija 57:
  
 <​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​ <​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====+===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
 Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
  
Linija 83: Linija 84:
 :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.
  
-===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====+===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
  
 Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: ​ Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: ​
Linija 111: Linija 112:
  
 :!: :!:
-Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas+Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus
  
 +{{ :​lt:​raud.png |}}
 +
 +Pavyzdžiui,​ tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
 +
 +{{ :​lt:​45dienos.png |}}
    
  
-===== Turto kortelės kūrimas =====+O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.  
 + 
 +{{ :​lt:​ap._term._kr.png |}} 
 + 
 + 
 +Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** ​ yra raudonas. 
 +===== 5. Turto kortelės kūrimas =====
  
 Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
Linija 122: Linija 134:
  
  
-===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====+===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
  
 Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
Linija 133: Linija 145:
 :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
  
-===== Kuro sąskaitų pajamavimas =====+===== 7. Kuro sąskaitų pajamavimas =====
  
 Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje),​ pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje),​ pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai
Linija 145: Linija 157:
 Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:​or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:​or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]]
  
-===== Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====+===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
  
 Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. ​ Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. ​
Linija 163: Linija 175:
 **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** **Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
  
-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ 
 +===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== 
 + 
 +Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. 
 + 
 +Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija,​ pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** 
 + 
 +Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. 
 + 
 + 
 +{{ :​lt:​kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}} 
 + 
 +===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas ===== 
 + 
 +Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą.  
 + 
 +  * Apmokėjimo terminą pasirinkite,​ kurio tipas yra Kreditas; 
 +  * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje //​Sąskaita//;​ 
 +  * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje //​Kreditinė sąskaita//;​ 
 +  * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu; 
 + 
 + 
 +{{:​lt:​tiekejui_nurasymas.png|}} 
 + 
 +===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita ===== 
 + 
 +Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę: 
 + 
 +{{ :​lt:​pirkimo_saskaita1.png |}} 
 + 
 +Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitą, tuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​pirkimo_saskaita2.png |}} 
 + 
 +Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos. 
 +Naudojami šie filtrai: 
 + 
 +{{ :​lt:​pirkimo_ataskaita_1.png |}} 
 + 
 +Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai: 
 + 
 +{{ :​lt:​istekliu_sarasas.png |}} 
 + 
 +===== 12. Nustatymai =====
  
 Nuorodos: Nuorodos:
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona