Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_arve [2020/09/10 10:11]
aurelija [Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą]
lt:or_arve [2020/09/24 13:58]
lida [Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija]
Linija 110: Linija 110:
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
  
 +:!:
 +Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas. ​
  
  
 +Pavyzdžiui,​ tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
 +
 +{{ :​lt:​45dienos.png |}}
 + 
 +
 +O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR. 
 +
 +{{ :​lt:​ap._term._kr.png |}}
 +
 +
 +Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** ​ yra raudonas.
 ===== Turto kortelės kūrimas ===== ===== Turto kortelės kūrimas =====
  
Linija 144: Linija 157:
 ===== Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== ===== Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
  
-Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. ​+Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarkatuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. ​
  
 {{ :​lt:​iskaidymas1.png |}} {{ :​lt:​iskaidymas1.png |}}
  
-Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą ​pasirinkti iš sąrašo). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **IŠSAUGOTI**. +Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime ​pasirinkti iš sąrašo ​spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. 
  
 {{ :​lt:​iskaidymas2.png |}} {{ :​lt:​iskaidymas2.png |}}
  
 +Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį.
  
 {{ :​lt:​iskaidyti3.png |}} {{ :​lt:​iskaidyti3.png |}}
 +
 +Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule: ​
 +
 +**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
 +
 +
 +===== Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
 +
 +Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa infprmacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.
 +
 +Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija,​ pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**
 +
 +Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.
 +
 +
 +
 +
 +
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona