Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_arve [2019/05/13 14:51]
ugne
lt:or_arve [2020/04/03 08:31]
lida [Turto kortelės kūrimas]
Linija 59: Linija 59:
 Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
  
-:!: Svarbu: +Patvirtintoje pirkimo ​skaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius,​ eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai:
-  * Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas ​naudų skaidymo atšaukimo datai; +
-  * Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.+
  
-===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====+{{ :​lt:​sanaud_skaid2.png?​nolink&​800 |}}
  
-Norint pirkimo ​skaitas kredituoti einame į prekių priėmimus.+  * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į naudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. 
 +  * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
  
-Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas".+Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite ​mygtuką "Išsaugoti". Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente.
  
-{{ :lt:​prekiu_priemimas_kreditas.png?​800 |}}+Sąskaitoje:
  
-Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).+{{ :​lt:​sfatsauk.png?​nolink&​800 |}}
  
-{{ :lt:​prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 |}}+Korespondencijoje:
  
-Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).+{{ :​lt:​korespatsauk.png?​nolink&​800 |}}
  
-===== Darbas su atskaitingais asmenimis =====+:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
  
-Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai,​ kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus.+:!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo ​sąskaitų dokumentus.
  
-Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: +===== Pirkimo ​sąskaitų ​kreditavimas =====
-  * Kai sąskaitų ​plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. +
-  * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas.+
  
-**__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.skaitą:​__**+Norint pirkimo ​skaitas kredituoti einame į prekių priėmimus.
  
-Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. +Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// +
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). +
-  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS,​ jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. +
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. +
-:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos+
  
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// +{{ :lt:​prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). +
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/​darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).  +
-  * Kai darysite banknį pavadinimą,​ jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. +
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita+
  
-**__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui ​yra sukurtas objektas:​__**+Susikuria minusinis prekių priėmimasNusirašo prekė(jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
  
-Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. +{{ :lt:​prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}}
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// +
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). +
-  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS,​ jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. +
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. +
-:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. ​+
  
-//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://​ +Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą" tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
-  * Vedama ​įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas ​(pvz., AA_ZYDRUNAS). +
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/​darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).  +
-  * Kai darysite banknį pavadinimą,​ jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. +
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita+
  
-**Avansinės apyskaitos spausdinimas** 
  
-//Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane:// 
-  * FINANSAI->​ Ataskaitos -> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“ ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą). 
  
-{{ :​lt:​korespondenciju_sarasas_saskaita.png?​800 |}}+===== Turto kortelės kūrimas =====
  
-//Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita ​viena:// +Patvirtinus pirkimo ​sąskaita, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelėsukūrimui.
-  ​FINANSAI ​-> Ataskaitos->​ Korespondencijų ​sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“,​ „Objektas” ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą).+
  
-{{ :lt:korespondenciju_sarasas_objektas.png?800 |}}+{{ :lt:turtas_pirkimas.png |}}
  
-:!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų.+ 
 + 
 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  
 Nuorodos: Nuorodos:
Linija 135: Linija 115:
   * [[lt:​or_tasumine|Apmokėjimai]]   * [[lt:​or_tasumine|Apmokėjimai]]
   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
 +  * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]
 +
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona