Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_arve [2019/03/28 15:54]
ieva
lt:or_arve [2020/04/03 08:13]
lida
Linija 55: Linija 55:
 {{ :​lt:​sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?​800 |}} {{ :​lt:​sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?​800 |}}
  
-===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ​=====+<​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​ 
 +===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ​===== 
 +Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
  
-Norint ​pirkimo sąskaitas kredituoti einame ​į prekių priėmimus.+Patvirtintoje ​pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos ​į ateities laikotarpius,​ eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai:
  
-Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.+{{ :​lt:​sanaud_skaid2.png?​nolink&​800 |}}
  
-{{ :​lt:​prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}}+  * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. 
 +  * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
  
-Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekė(jei jos yra grąžinamos tiekėjui).+Užpildę ​šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "​Išsaugoti"​. Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija ​skaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente.
  
-{{ :lt:​prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 |}}+Sąskaitoje:
  
-Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).+{{ :​lt:​sfatsauk.png?​nolink&​800 |}}
  
-===== Darbas su atskaitingais asmenimis =====+Korespondencijoje:​
  
-Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai,​ kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus.+{{ :​lt:​korespatsauk.png?​nolink&​800 |}}
  
-Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: +:!: Finansinis laikotarpis negali ​būti uždarytas ​naudų skaidymo atšaukimo datai.
-  * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. +
-  * Kai yra tik viena buh. sąskaita ​skaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas.+
  
-Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. +:!Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus ​pirkimo sąskaitų dokumentus.
-Vėliau, kai gaunama pirkimo sąskaita: +
-  - Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos: +
-  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). +
-  * Patvirtinoje ​pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS,​ jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite. +
-  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. +
-Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos+
  
-  - Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:​ +===== Pirkimo ​skaitų kreditavimas =====
-  * Vedama įprasta pirkimo ​skaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). +
-  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/​darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas).  +
-  * Kai darysite banknį pavadinimą,​ jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite. +
-Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. ​+
  
 +Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus.
  
 +Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.
 +
 +{{ :​lt:​prekiu_priemimas_kreditas.png?​800 |}}
 +
 +Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
 +
 +{{ :​lt:​prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 |}}
 +
 +Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
  
 Nuorodos: Nuorodos:
Linija 99: Linija 103:
   * [[lt:​or_tasumine|Apmokėjimai]]   * [[lt:​or_tasumine|Apmokėjimai]]
   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
 +
 +
 +===== Turto kortelės kūrimas =====
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona