Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_arve [2018/12/19 16:27]
robertas sukurtas
lt:or_arve [2020/04/03 08:41]
lida [Turto kortelės kūrimas]
Linija 9: Linija 9:
 Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos.
  
-Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​.+Spauskite F2 arba mygtuką "**F2-naujas**".
  
-:?: pirkimo ​sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką ​PIRKIMAS ​pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.+:?: Pirkimo ​sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką ​**Pirkimas** ​pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
  
 +Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
  
-1Kredituojama ​sąskaita, kuri yra įvesta DIRECTO. +  * Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​ 
-  * Atsidarome ​skaitą, kurią norime kredituoti+  * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;​ 
-  * Spaudžiame viršuje esantį mygtuką "​Kreditas"​Susikurs kreditinė sąskaita; +  * Sąskaitos data - dokumento data; 
-  * Pasitikrinamekad jos apmokėjimo terminas ​tų KR; +  * Apmokterminai - spustelėkite pelytėkairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; 
-  * Jei kreditinėje skaitoje yra uždėta varnelė "​Keisti sandėlio kiekius"​prekės grįš į sandėlį. Jei šioje vietoje varnelės nebussandėlio kiekis nebus įtakojamas; +  * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris. 
-  * Peržiūrime kitus kreditinės sąskaitos duomenisJei viskas teisingaipatvirtiname, išsaugome.+ 
 +{{:​lt:​pirkimo_saskaitos.png?​600|}} 
 + 
 +Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:​ 
 + 
 +  * Sąskaita ​- išsirinkite buhalterinę sąskaitą iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus), kuri turi būti debetuojama pirkimo sąskaitoje;​ 
 +  * Iš viso - įveskite sąskaitos sumą; 
 +  * PVM tarifas - pasirinkite iš rašo PVM tarifą
 + 
 +Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:​ 
 + 
 +  * Įsitikinęjog viskas įvesta teisingai ir spauskite **Patvirtinti** bei **Išsaugoti**;​ 
 +  * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima
 +  * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją. 
 + 
 + 
 +===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== 
 + 
 +Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. 
 + 
 +Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą ​į ateities laikotarpius:​ 
 + 
 +  * Pakeisti pagrindinį nustatymą “Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->​Nustatymai->​Pagrindiniai nustatymai). 
 +  * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->​FINANSINIAI NUSTATYMAI->​SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti ​sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). 
 + 
 +{{ :​lt:​sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?​600 |}} 
 + 
 +Kuriame pirkimo sąskaitą:​ 
 + 
 +  * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitąį kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. 
 +  * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi ti išskaidytos sąnaudos. 
 +  * Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu. 
 + 
 +{{ :​lt:​sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?​800 |}} 
 + 
 +<​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​ 
 +===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== 
 +Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar lygos. Pavyzdžiuidraudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti ​sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. 
 + 
 +Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje,​ kurios sąnaudos buvo išskaidytos ​į ateities laikotarpius,​ eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: 
 + 
 +{{ :​lt:​sanaud_skaid2.png?​nolink&​800 |}} 
 + 
 +  * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. 
 +  * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. 
 + 
 +Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "​Išsaugoti"​. Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente. 
 + 
 +Sąskaitoje:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​sfatsauk.png?​nolink&​800 |}} 
 + 
 +Korespondencijoje:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​korespatsauk.png?​nolink&​800 |}} 
 + 
 +:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. 
 + 
 +:!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo ​sąskaitų dokumentus. 
 + 
 +===== Pirkimo ​skaitų kreditavimas ===== 
 + 
 +Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus. 
 + 
 +Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​. 
 + 
 +{{ :​lt:​prekiu_priemimas_kreditas.png?​800 |}} 
 + 
 +Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). 
 + 
 +{{ :​lt:​prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 |}} 
 + 
 +Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). 
 + 
 + 
 + 
 +===== Turto kortelės kūrimas ===== 
 + 
 +Patvirtinus pirkimo sąskaitaprie dokumento eilučiųtrečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. 
 + 
 +{{ :​lt:​turtas_pirkimas.png |}} 
 + 
 + 
 +===== Sudengimas su ankstiniu apmokėjimu ===== 
 + 
 + 
 +{{ :​lt:​sf_isankstinis.png |}} 
 + 
 + 
 + 
 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 + 
 +Nuorodos: 
 + 
 +  * [[lt:​yld_hankija|Tiekėjai]] 
 +  * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]] 
 +  * [[lt:​or_tasumine|Apmokėjimai]] 
 +  * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] 
 +  * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]
  
-2. Kredituojama sąskaita, kurios nėra DIRECTO. 
-  * Kuriame sąskaitą su neigiamais kiekiais, bet be varnelės „Keisti sandėlio kiekius“ (taip mažės pirkėjo skola); 
-  * Reikia įvesti prekių priėmimą ir užpajamuoti grįžusias prekes. Pajamavime prekių kainos turi būti tokios, kokios buvo tų prekių savikainos pardavimo metu. Prekių priėmime laukelyje "​Sąskaita"​ nurodykite sąnaudų buh.sąskaitą "​Parduotų prekių savikaina";​ 
-  * Abu dokumentai turi būti tokia pačia data; 
-  * Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo. 
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona