Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_arve [2018/12/19 16:27]
robertas sukurtas
lt:or_arve [2020/04/03 08:13]
lida
Linija 9: Linija 9:
 Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos.
  
-Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​.+Spauskite F2 arba mygtuką "**F2-naujas**".
  
-:?: pirkimo ​sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką ​PIRKIMAS ​pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.+:?: Pirkimo ​sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką ​**Pirkimas** ​pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
  
 +Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
  
-1. Kredituojama ​sąskaitakuri yra įvesta DIRECTO. +  * Numeris - sistema duoda kitą eilėtvarkapo to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas
-  * Atsidarome sąskaitą, kurią norime kredituoti+  * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo raše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**
-  * Spaudžiame viršuje esantį mygtuką "​Kreditas"​. Susikurs kreditinė sąskaita+  * Sąskaitos data - dokumento data
-  * Pasitikriname,​ kad jos apmokėjimo terminas būtų KR+  * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo
-  * Jei kreditinėje sąskaitoje yra uždėta varnelė "​Keisti sandėlio kiekius",​ prekės grįš į sandėlį. Jei šioje vietoje varnelėnebus, sandėlio kiekis nebus įtakojamas+  * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo ​sąskaitos ​- faktūros numeris.
-  * Peržiūrime kitus kreditinėsąskaitos ​duomenis. Jei viskas teisingai, patvirtiname,​ išsaugome.+
  
-2Kredituojama sąskaita, kurios nėra DIRECTO+{{:​lt:​pirkimo_saskaitos.png?​600|}} 
-  * Kuriame ​skaitą su neigiamais kiekiaisbet be varnelė„Keisti sandėlio kiekius“ (taip mažės pirkėjo skola); + 
-  * Reikia ​įvesti prekių priėmimą ir užpajamuoti grįžusias prekesPajamavime prekių kainos ​turi būti tokioskokios buvo tų prekių savikainos pardavimo metu. Prekių priėmime laukelyje "Sąskaita"​ nurodykite ​sąnaudų ​buh.sąskaitą "​Parduotų prekių savikaina";​ +Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:​ 
-  * Abu dokumentai ​turi būti tokia pačia data; + 
-  * Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekioir prekių priėmimo.+  * Sąskaita ​- išsirinkite buhalterinę sąskaitą iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus), kuri turi būti debetuojama pirkimo sąskaitoje;​ 
 +  * Iš viso - įveskite sąskaitos sumą; 
 +  * PVM tarifas - pasirinkite iš sąrašo PVM tarifą. 
 + 
 +Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:​ 
 + 
 +  * Įsitikinę,​ jog viskas įvesta teisingai ir spauskite **Patvirtinti** bei **Išsaugoti**;​ 
 +  * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;​ 
 +  * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją. 
 + 
 + 
 +===== Pirkimo ​skaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius ===== 
 + 
 +Šioje instrukcijoje aprašytakaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo ​sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. 
 + 
 +Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:​ 
 + 
 +  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ​Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” į Taip (BENDRAS->​Nustatymai->​Pagrindiniai nustatymai). 
 +  * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->​FINANSINIAI NUSTATYMAI->​SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.). 
 + 
 +{{ :​lt:​sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?​600 |}} 
 + 
 +Kuriame pirkimo sąskaitą:​ 
 + 
 +  * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, ​į kurią turės persikelti sąnaudos, ​įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI. 
 +  * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos. 
 +  * Jei visa informacija surašytapatvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu. 
 + 
 +{{ :​lt:​sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?​800 |}} 
 + 
 +<​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​ 
 +===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== 
 +Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti ​sąnaudų ​skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. 
 + 
 +Patvirtintoje pirkimo ​skaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius,​ eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai: 
 + 
 +{{ :​lt:​sanaud_skaid2.png?​nolink&​800 |}} 
 + 
 +  * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai ​turi būti pirma ar paskutinė diena. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. //​Privalomas laukas.// 
 +  * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. 
 +  * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. 
 + 
 +Užpildę ​šiuos laukusdokumente spauskite mygtuką "​Išsaugoti"​. Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente. 
 + 
 +Sąskaitoje:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​sfatsauk.png?​nolink&​800 |}} 
 + 
 +Korespondencijoje:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​korespatsauk.png?​nolink&​800 |}} 
 + 
 +:!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. 
 + 
 +:!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. 
 + 
 +===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== 
 + 
 +Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus. 
 + 
 +Prekių priėmimo ​dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​. 
 + 
 +{{ :​lt:​prekiu_priemimas_kreditas.png?​800 |}} 
 + 
 +Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). 
 + 
 +{{ :​lt:​prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 |}} 
 + 
 +Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). 
 + 
 +Nuorodos: 
 + 
 +  * [[lt:​yld_hankija|Tiekėjai]] 
 +  * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]] 
 +  * [[lt:​or_tasumine|Apmokėjimai]] 
 +  * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]] 
 + 
 + 
 +===== Turto kortelės kūrimas =====
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona