User Tools

Site Tools



lt:or_aru_tasu_ennustus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
lt:or_aru_tasu_ennustus [2019/07/30 09:56] robertaslt:or_aru_tasu_ennustus [2020/08/31 09:25] (esamas) aurelija
Linija 1: Linija 1:
 ====== Numatomi apmokėjimai ====== ====== Numatomi apmokėjimai ======
  
-Ataskaita skirta peržiūrėti artėjančius apmokėjimus ir juos suformuoti.+Ataskaita skirta peržiūrėti artėjančius apmokėjimus ir juos suformuoti. Einate: Pirkimai -> Ataskaitos -> Numatomi apmokėjmai.
  
-Susiformavus ataskaitą, galite pasižymėti kurias sąskaitas norėsite apmokėti ir tuomet spausti mygtuka "SUKURTI MOKĖJIMĄ":+Susiformavus ataskaitą, galite pasižymėtikurias sąskaitas norėsite apmokėti ir tuomet spausti mygtuką "SUKURTI MOKĖJIMĄ":
  
 {{ :lt:numatomi_apmokejimai.png |}} {{ :lt:numatomi_apmokejimai.png |}}
  
 +Bus sukuriamas bendras apmokėjimo dokumentas visoms, ataskaitoje pažymėtoms, pirkimo sąskaitoms. Apmokėjimo dokumente pasirenkame apmokėjimo tipą ir išsaugome.
  
-Sudengimo dokumentai:+Ataskaitą galite peržiūrėti keliomis skirtingomis konfigūracijomis:
  
-{{ :lt:teises_sudengimai.png |}}+  * Normalus 
  
-Sudengimų kūrimo ataskaita:+{{ :lt:numatomi_apmokejimai_vaizdas.png |}}
  
-{{ :lt:teises_sudengimu_kurimas.png |}}+  * Santrauka. Apibendrinta lentelė, kokia apmokėjimų suma numatoma per ateinančias 1-15 dienas ir 16-30 dienas:
  
-===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas =====+{{ :lt:numatomi_apmokejimai_vaizdas_santrauka.png |}}
  
-Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus.+  * ValiutaRodoma sąskaitos suma bazine valiuta ir sąskaitos valiuta:
  
-Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą: +{{ :lt:numatomi_apmokejimai_vaizdas_valiuta.png |}}
- +
-{{ :lt:tiekejas_kaip_pirkejas.png |}} +
- +
-Ataskaitą rasite FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas +
- +
-Galima pasirinkti norimus parametrus: +
- +
-  * Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui; +
-  * Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai. +
- +
-{{ :lt:sudengimu_sarasas1.png |}} +
- +
-Paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti. +
- +
-Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie: +
- +
-  * Dokumentų apmokėjimo data. +
-  * Pirkimo/pardavimo sąskaitos Nr. +
-  * Pirkimo/pardavimo sąskaitų sumos. +
-  * Pirkimo/pardavimo sąskaitų balansas. +
-  +
-Laukeliuose "TA pirkimo sąskaita" ir "TA sąskaita" reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui. +
- +
-Kai bendras pirkimo/pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką "Sudengti"+
- +
-{{ :lt:sudengimu_sarasas2.png |}} +
- +
-Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame yra nurodomas tiekėjo/pirkėjo kodas, pirkimo/pardavimo sumos. +
- +
-{{ :lt:sudengimu_sarasas3.png |}} +
- +
-:!: Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą. +
- +
- +
-===== Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas ===== +
- +
-Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus, veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą. +
- +
-Apmokėjimas: +
- +
-{{ :lt:apmokejimas_sudengimui.png |}} +
- +
-Pinigų gavimas: +
- +
-{{ :lt:pinigu_gavimas_sudengimui.png |}} +
- +
-Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos.+
  
 +  * Pagal būklę. Galite filtruoti ir keisti sąskaitų būkles paspaudę mygtuką "Išsaugoti":
  
 +{{ :lt:numatomi_apmokejimai_vaizdas_bukle.png |}}
  
 +Suformavus ataskaitą automatiškai yra uždedamos varnelės. Tie dokumentai, kurie turi susijusių nepatvirtintų dokumentų, automatiškai nėra pažymimi.
  
 +{{ :lt:numatomi_apmokejimai_varneles.png |}}
  
  
 Nuorodos: Nuorodos:
  
-  * [[lt:fin_aru_tasaarveldused|Sudengimų sąrašas]] +  * [[lt:or_tasumine|Apmokėjimai]]
-  * [[]lt:or_tasumine|Apmokėjimai]+
  
  
lt/or_aru_tasu_ennustus.1564469782.txt.gz · Keista: 2019/07/30 09:56 vartotojo robertas

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki