Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:mr_laekumine

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:mr_laekumine [2018/12/11 15:25]
simona sukurtas
lt:mr_laekumine [2019/03/25 15:19]
ieva
Linija 1: Linija 1:
 +======Pinigų gavimai======
  
-======Pinigų ​gavimų kūrimas======+Pinigų ​gavimas - dokumentas, kuriuo įvedami gauti pinigai iš pirkėjo.
  
-Norėdami sukurti naują ​pinigų ​gavimą, eikite: +=====Naujo ​pinigų ​gavimo kūrimas=====
-PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Pinigų gavimai+
  
-Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​.+Norėdami sukurti naują pinigų gavimą:
  
 +1. Eikite PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai.
  
-Būtina užpildyti šią informaciją:​ +2. Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką "F2-naujas".
- *Data – operacijos data; +
- ​*Apmokėjimo tipas – bankas, per kurį buvo atliktos operacijos;​ +
- ​*Eilutėse vedame sąskaitas, pagal kurias gavote pinigus iš klientų. Jei gavote mažiau nei sąskaitos suma, koreguokite sumą laukelyje "Banko suma";​ +
- *Jei gautas išankstinis apmokėjimas,​ laukelį "​Sąskaita"​ palikite tuščią ir išankstinio sumą įrašykite į laukelį ​"Banko suma".+
  
-Pinigų gavimo patvirtinimas+3. Būtina užpildyti šią informaciją
- *Įsitikinęjog viskas ​įvesta teisingai, spauskite mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. +   ​*Data – operacijos data; 
- *Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima+   ​*Apmokėjimo tipas – bankasper kurį buvo atliktos operacijos; 
- *Patvirtinus dokumentąatsiranda nuorodą ​į korespondenciją.+   ​*Eilutėse vedame sąskaitaspagal kurias gavote pinigus iš klientų. Jei gavote mažiau nei sąskaitos suma, koreguokite sumą laukelyje "Banko suma"
 +   ​*Jei gautas išankstinis apmokėjimaslaukelį "Sąskaita"​ palikite tuščią ir išankstinio sumą įrašykite į laukelį "Banko suma".
  
 +4. Pinigų gavimo patvirtinimas:​
 +   ​*Įsitikinę,​ jog viskas įvesta teisingai, spauskite mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
 +   ​*Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
 +   ​*Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.
 +
 +
 +=====Pinigų gavimo pavyzdys=====
  
 Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai : Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai :
  * 1 ir 2 eilutės – nurodytos dvi sąskaitos ir sumos - klientas apmokėjo pagal šias sąskaitas.  * 1 ir 2 eilutės – nurodytos dvi sąskaitos ir sumos - klientas apmokėjo pagal šias sąskaitas.
- *3 eilutė – nėra sąskaitos numerio, nurodytas tik klientas ir banko suma. Taip į Directo įvedamas kliento padarytas išankstinis apmokėjimas.+ * 3 eilutė – nėra sąskaitos numerio, nurodytas tik klientas ir banko suma. Taip į Directo įvedamas kliento padarytas išankstinis apmokėjimas.
  
 {{:​lt:​leftnav:​pinigugavimas.png?​2000|}} {{:​lt:​leftnav:​pinigugavimas.png?​2000|}}
 +
 +=====Banko išrašo importas=====
 +
 +Atsidarykite naują pinigų gavimo dokumentą.
 +Pasirinkite apmokėjimo tipą, kurio eksporto tipas - 18 (SEPA EST).
 +
 +{{ :​lt:​banko_israso_importas1.png?​800 |}}
 +
 +Išsaugokite dokumentą. Atsiras naujas mygtukas – IMPORTUOTI SEPA EST. Pasirinkite failą, kurį išsieksportavote iš banko, pasirinkime parinkite - ISO XML EST. Paspaudus mygtuką IMPORT, gausite sistemos siūlymus, kaip susieti gautus pavedimus su sąskaitomis,​ esančiomis DIRECTO. Parinkus norimus variantus – sukuriamas PINIGŲ GAVIMAS.
 +
 +{{ :​lt:​banko_israso_importas2.png?​800 |}}
 +
 +
 +===== Išankstinių apmokėjimų pirkėjams analitinių sąskaitų likučių įvedimas =====
 +
 +Išankstinis apmokėjimas - visos sutartyje numatytos sumos arba jos dalies sumokėjimas prieš gaunant prekes ar paslaugas.
 +
 +Pirmiausia reikia susikurti naują apmokėjimo tipą:
 +  * Eikite: Nustatymai -> Finansiniai nustatymai -> Apmokėjimo tipai ir spauskite F2-Naujas.
 +  * Pildomi laukai:
 +  - Kodas – LIKUCIAI,
 +  - Pastaba – Likučiams,
 +  - Sąskaita – tarpinė sąskaitų išankstinių likučiams.
 +
 +{{ :​lt:​apmokejimo_tipas_likuciai.png?​800 |}}
 +
 +Norėdami įvesti išankstinius apmokėjimus pirkėjams, eikite: PARDAVIMAI -> Dokumentai -> Pinigų gavimai.
 +
 +Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​.
 +
 +//​Viršutinėje dokumento dalyje reikia užpildyti šiuos laukus://
 +
 +  * Numeris – pasirinkite numeraciją LIKUCIAI;
 +  * Apmokėjimo tipas – LIKUCIAI;
 +  * Data – nurodoma likučių įvedimo data;
 +  * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui,​ Likučiai 2018-12-31.
 +
 +//​Apatinėje dokumento dalyje reikia užpildyti šiuos laukus://
 +
 +  * Pirkėjas – spustelėkite kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus ir iš sąrašo pasirinkite pirkėją, kurį norite įvesti. Sąraše neradę norimo pirkėjo, sąrašą galite papildyti spausdami mygtuką "​F2-Naujas"​. Taip į kiekvieną eilutę įvedame visų pirkėjų išankstinius apmokėjimus;​
 +  * Tekstas – atsiras, kai pasirinksite pirkėją - įvesti nieko nereikia;
 +  * Banko suma – įveskite atitinkamo pirkėjo išankstinių apmokėjimų likutį.
 +
 +{{ :​lt:​pirkeju_likuciai.png?​800 |}}
 +
 +Įvedus visus pirkėjų išankstinius apmokėjimus,​ dokumentą išsaugokite spausdami mygtuką IŠSAUGOTI. Įsitikinę,​ kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti,​ spaudžiant mygtuką PATVIRTINTI ir tada iš karto mygtuką IŠSAUGOTI. Kadangi sintetikos ir analitikos likučiai vedami atskirai, dokumento korespondenciją reikia ištrinti.
 +
 +
lt/mr_laekumine.txt · Keista: 2023/07/11 16:13 vartotojo simona