lt:mr_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:mr_arve [2019/09/27 14:29] – [Pardavimo SF pagal užsakymą] ugne | lt:mr_arve [2023/03/20 12:15] – [Savikaina sąskaitoje] jorinta | ||
---|---|---|---|
Linija 14: | Linija 14: | ||
Sąskaitų dokumentai yra dviejų rūšių: | Sąskaitų dokumentai yra dviejų rūšių: | ||
- | - keičianti sandėlio kiekius. Viršutinėje dokumento dalyje uždėjus varnelę „keisti sand. kiekius“ ir patvirtinus pardavimo sąskaitos dokumentą prekės „nusirašys“ nuo sandėlio. | + | - keičianti sandėlio kiekius |
- | - nekeičianti. Jei varnelė neuždėta - toks dokumentas nedaro įtakos sandėlio kiekiams. | + | - nekeičianti |
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės | + | * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės |
* Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | ||
* Sąskaitos data - dokumento data; | * Sąskaitos data - dokumento data; | ||
Linija 44: | Linija 44: | ||
Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento. | Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento. | ||
+ | ===== Apmokėjimo grafikas ===== | ||
+ | |||
+ | Pardavimo sąskaitoje galima suvesti apmokėjimo grafiką. | ||
+ | |||
+ | Sąskaitoje kairiuoju pelės klavišu du kartus paspaudžiame ant žodžio **Apmok. term.** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atsidariusiame naujame lange suvedame datas, kada bus gauti apmokėjimai, | ||
+ | |||
+ | Norint, kad suvesta suma arba procentai nepakistų suvedus naują eilutę galima ant sumos arba procentų paspausti kairiu pelės klavišu du kartus. Skaičius pasiryškins ir vedant kitas eilutes nepasikeis. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== | ===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== | ||
Linija 111: | Linija 124: | ||
Parinkus šiuos filtrus, spaudžiame ATASKAITA ir gauname pirkėjų sutarčių sąrašą, kuriems turėtų būti išrašytos sąskaitos mėn. pradžioje. Peržiūrime, | Parinkus šiuos filtrus, spaudžiame ATASKAITA ir gauname pirkėjų sutarčių sąrašą, kuriems turėtų būti išrašytos sąskaitos mėn. pradžioje. Peržiūrime, | ||
- | ===== Pardavimo | + | ===== Pardavimo |
Derinant papildomus darbus su klientu, pildomas pasiūlymo dokumentas: PARDAVIMAI-> | Derinant papildomus darbus su klientu, pildomas pasiūlymo dokumentas: PARDAVIMAI-> | ||
Linija 125: | Linija 138: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Pardavimo | + | ===== Pardavimo |
Užpildžius ir išsaugojus užsakymo dokumentą PARDAVIMAI -> Dokumentai-> | Užpildžius ir išsaugojus užsakymo dokumentą PARDAVIMAI -> Dokumentai-> | ||
Linija 131: | Linija 144: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Naujai sukurtame sąskaitos dokumente matysite ryši su sujusiu | + | Naujai sukurtame sąskaitos dokumente matysite ryšį su susijuiu |
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Pardavimo | + | ===== Pardavimo sąskaitos eilučių laukų išdėstymas ===== |
Pardavimo dokumente galima prisidėti papildomus laukelius iš prekės kortelės. Tai galite padaryti paspausdami pardavimo dokumente ant plaktuko ikonos bei spaudžiant mygtuką PREKĖS LAUKAI ATVAIZDUOJAMI DOKUMENTE: | Pardavimo dokumente galima prisidėti papildomus laukelius iš prekės kortelės. Tai galite padaryti paspausdami pardavimo dokumente ant plaktuko ikonos bei spaudžiant mygtuką PREKĖS LAUKAI ATVAIZDUOJAMI DOKUMENTE: | ||
Linija 148: | Linija 161: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ===== Pardavimo sąskaitų kūrimas iš išteklio dokumento ===== | ||
+ | Directo sistemoje galima išrašyti sąskaitas iš išteklio dokumento. | ||
+ | |||
+ | :?: Išteklyje gali būti nurodyti skirtingi pirkėjai. Kuriant sąskaitas - kiekvienam pirkėjui sukurs atskira. | ||
+ | |||
+ | Norint sukurti sąskaitas - išteklio dokumente reikia spausti mygtuką SĄSKAITA. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atsidarys naujas langas, kuriame galima sudėlioti nustatymus. Pvz. kokia būtų sąskaitos data, koks būtų sąskaitos apmokėjimo terminas, valiuta ir t.t. | ||
+ | Užpildžius norimus parametrus spauskite mygtuką SUKURTI. Sistema ekrane atvaizduos sukurtų sąskaitų numerius, ant kurių spaudžiant galite patekti į sąskaitos dokumentą. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Tarpinės sumos eilutėse ===== | ||
+ | |||
+ | Tarpinė suma leidžia vartotojui susumuoti pardavimo dokumento sumas iki pasirinktos eilutės. Tarpinės sumos skaičiavimo funkcijos yra pardavimo pasiūlymo, užsakymo ir sąskaitos dokumentuose. Tarpinės sumos taip pat atvaizduojamos susijusiuose dokumentuose, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Tarpinė suma atvaizduojama prie paskutinėje norimoje eilutėje. Norint pamatyti tarpinę sumą, stulpelyje " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jei keičiate eilutės sumą ar kiekį jau sumuotose eilutėse, taip pat atsinaujina ir tarpinė suma. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jei pridėsite arba pašalinsite eilutę, atitinkamai pasikeis ir tarpinė suma. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Norėdami pašalinti tarpinę sumą, du kartus paspauskite pelyte ant jos (// | ||
+ | |||
+ | :?: Tarpinės sumos taip pat gali būti atvaizduojamos ir atspausdintuose dokumentuose. Jei reikalingos korekcijos spausdinimo formose, prašome susisiekti el. paštu [[pagalba@directo.lt]]. | ||
+ | |||
+ | ===== E-sąskaitos siuntimas ===== | ||
+ | |||
+ | Norint, kad į kitą duomenų bazę išsisiųstų pardavimo sąskaitos xml + PDF, Jums reikia eiti: NUSTATYMAI -> ASMENINIAI NUSTATYMAI -> VARTOTOJAS -> **Siųsti kaip prisegtuką**: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Įjungus aprašytą nustatymą, reikia susirasti sąskaitą, kurią norėsite išsiųsti: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> **SĄSKAITOS**. Atsidarius sąskaitą, spausti mygtuką **EL. PAŠTAS**: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atsidarius siuntimo langui, į laukelį **KAM** įrašoma duomenų bazės į kurią bus siunčiamas el. paštas: **duombaze_lt@data.directo.ee** ir spaužiama **SIŲSTI**: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kitoje duomenų bazėje atsiųstą dokumentą reikia ieškoti: BENDRAS -> DOKUMETAI -> **DOKUMENTŲ TRANSPORTAS**. | ||
+ | Susiradus dokumentą bus matomas dokumento PDF. Nuo dokumento transporto galima toliau kurti kitą dokumentą, pvz. pirkimo sąskaitą: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Savikaina sąskaitoje ===== | ||
+ | |||
+ | Jei sąskaita yra su varnele Keisti sandėlio kiekį savikaina įrašoma pagal tai koks sandID nusirašo su sąskaita. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jei sąskaita yra be varnelės Keisti sandėlio kiekį (naudojate pristatymus) savikainos įkėlimas priklauso nuo nustatymo NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PARDAVIMŲ NUSTATYMAI - Tvirtinant nekeičiamą sandėlio kiekio sąskaitą, perskaičiuojamas GP pagal | ||
+ | |||
+ | * **Ne** - kuriant sąskaitą savikaina įsikelia iš užsakymo. | ||
+ | Jei užsakyme ir pristatyme skiriasi savikainos, sąskaitoje bus atvaizduojama užsakymo savikaina. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * **Sandėlio kainos** - savikaina atvaizduojama pagal SandID parinktą sąskaitos eilutėje. | ||
+ | Jei SandID sąskaitoje nebus nurodytas savikaina įsikels 0. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | * **Susiję pristatymai** - pristatyme nurodyta savikaina persikels į sąskaitą, kuri nurodyta pristatyme. | ||
+ | Jei nuo užsakymo išrašoma tiesioginė sąskaita, poto padaromas pristatymas. Sąskaitoje savikaina bus 0. Padarius pristatymą sąskaitos savikaina nepasikeis, nes pristatyme neįsirašys | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Pristatymai** - pristatymas turi turėti sąskaitos numerį arba būti tuščias. | ||
+ | Tokiu atvėju savikaina sąskaitoje bus tokia pat kaip ir pristatyme. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Grąžinimai** - savikaina į sąskaitą įsikels iš pristatymų, | ||
+ | Jei pristatyme sąskaitos laukelis bus tuščias sąskaitoje savikaina bus atvaizduojama iš pristatymo. | ||
+ | Jei yra vienas pristatymas ir kelios sąskaitos, visose sąskaitose bus atvaizduota savikaina iš pristatymo (nepaisant to, kad pristatyme įrašyta tik viena sąskaita). | ||
+ | Kuriant tiesioginę sąskaitą savikaina į sąskaitą įsikelia 0. Kai užsakymui atliekamas pristatymas sąskaitoje savikaina pasikeičia pagal pristatymo savikainą. | ||
+ | |||
+ | ===== Sąskaita nepasitvirtina dėl sandėlio kiekio ===== | ||
+ | |||
+ | Tam, kad galėtumėte patvirtinti pardavimo sąskaitą reikiamą prekės likutį turite turėti dokumento datai, taip pat tą patį reikiamą likutį (su tuo pačiu sandID) turite turėti šiandienai, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Jei prekė su reikiamu SandID išjudėjo su vėlesniais dokumentais jo negalėsite panaudoti. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
Nuorodos: | Nuorodos: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
lt/mr_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:10 vartotojo simona