lt:mr_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:mr_arve [2019/01/30 11:13] – ieva | lt:mr_arve [2023/03/17 16:30] – jorinta | ||
---|---|---|---|
Linija 6: | Linija 6: | ||
Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | ||
- | PARDAVIMAI-> | + | PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI |
Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių: | Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių: | ||
Linija 14: | Linija 14: | ||
Sąskaitų dokumentai yra dviejų rūšių: | Sąskaitų dokumentai yra dviejų rūšių: | ||
- | - keičianti sandėlio kiekius. Viršutinėje dokumento dalyje uždėjus varnelę „keisti sand. kiekius“ ir patvirtinus pardavimo sąskaitos dokumentą prekės „nusirašys“ nuo sandėlio. | + | - keičianti sandėlio kiekius |
- | - nekeičianti. Jei varnelė neuždėta - toks dokumentas nedaro įtakos sandėlio kiekiams. | + | - nekeičianti |
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės | + | * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės |
* Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | ||
* Sąskaitos data - dokumento data; | * Sąskaitos data - dokumento data; | ||
Linija 44: | Linija 44: | ||
Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento. | Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento. | ||
+ | ===== Apmokėjimo grafikas ===== | ||
+ | |||
+ | Pardavimo sąskaitoje galima suvesti apmokėjimo grafiką. | ||
+ | |||
+ | Sąskaitoje kairiuoju pelės klavišu du kartus paspaudžiame ant žodžio **Apmok. term.** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atsidariusiame naujame lange suvedame datas, kada bus gauti apmokėjimai, | ||
+ | |||
+ | Norint, kad suvesta suma arba procentai nepakistų suvedus naują eilutę galima ant sumos arba procentų paspausti kairiu pelės klavišu du kartus. Skaičius pasiryškins ir vedant kitas eilutes nepasikeis. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== | ===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== | ||
Linija 61: | Linija 74: | ||
===== Pardavimo sąskaitų spausdinimas ===== | ===== Pardavimo sąskaitų spausdinimas ===== | ||
- | 1. Spausdinimas po vieną sąskaitą. | + | ==== Spausdinimas po vieną sąskaitą |
* Atsidarius sąskaitą viršuje yra mygtukas SPAUSDINTI. Paspaudus šį mygtuką atsidaro sąskaitos spausdinimo forma bei spausdinimo nustatymo langas. | * Atsidarius sąskaitą viršuje yra mygtukas SPAUSDINTI. Paspaudus šį mygtuką atsidaro sąskaitos spausdinimo forma bei spausdinimo nustatymo langas. | ||
Linija 75: | Linija 88: | ||
+ | ==== Masinis sąskaitų spausdinimas ==== | ||
- | 2. Masinis sąskaitų spausdinimas. | ||
* Masiškai sąskaitas spausdinti galima iš ataskaitos PARDAVIMAI-> | * Masiškai sąskaitas spausdinti galima iš ataskaitos PARDAVIMAI-> | ||
* Laikotarpis – laikotarpis, | * Laikotarpis – laikotarpis, | ||
Linija 82: | Linija 95: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Sąskaitos faktūros spausdinimas pagal PVM str. 96 ==== | ||
+ | |||
+ | Norint, kad sąskaitos faktūros spausdinimo formoje atsivaizduotų PVM str. 96 paskaičiuotos sumos, Jums reikia apsirašyti menamo PVM tarifą (spausti čia [[http:// | ||
+ | |||
+ | Iš PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS yra atvaizduojamas spausdinimo formoje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šie pakeitimai yra atlikti pardavimo sąskaitų spausdinimo formose: | ||
+ | |||
+ | - Sąskaita faktūra [Standard] | ||
+ | - Sąskaita faktūra [Standard] ENG | ||
+ | - Sąskaita faktūra [Standard] LT-ENG | ||
+ | |||
+ | ===== Pardavimo sąskaitos pagal sutartį su pirkėju ===== | ||
+ | |||
+ | Norint išrašyti sąskaitas nuo sutarčių, pirmiausiai sutartys turėtų būti pilnai ir teisingai užpildytos (kaip tą padaryti aprašyta ankstesnėje instrukcijoje „[[lt: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Pirkėjo klasė – jei pirkėjai yra skirstomi į klases, | ||
+ | * Klasė – sutarčių klasė (jei sutartys skirstomos į klases), | ||
+ | * Data – pirma arba paskutinė einamojo mėnesio diena, už kurį išrašomos sąskaitos (pvz., jei išrašinėjama už kovo mėnesį, tai 01.03.2019 arba 31.03.2019), | ||
+ | * Laikotarpis - mėnesio, už kurį išrašomos sąskaitos, pradžia ir pabaiga (pvz., jei kovo mėnuo, tai nuo 01.03.2019 iki 31.03.2019). | ||
+ | |||
+ | Parinkus šiuos filtrus, spaudžiame ATASKAITA ir gauname pirkėjų sutarčių sąrašą, kuriems turėtų būti išrašytos sąskaitos mėn. pradžioje. Peržiūrime, | ||
+ | |||
+ | ===== Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal pasiūlymus ===== | ||
+ | |||
+ | Derinant papildomus darbus su klientu, pildomas pasiūlymo dokumentas: PARDAVIMAI-> | ||
+ | |||
+ | Norint pirkėjui išrašyti sąskaitą už pasiūlyme įvardintus darbus, reikia, kad jis būtų patvirtintas. | ||
+ | |||
+ | Šį dokumentą tvirtiname kartu su pirkėjo tvirtinimu darbų atlikimui. Tada spaudžiame mygtuką TIESIOGINĖ SĄSKAITA. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Susikuria pardavimo sąskaitą, kuri yra susieta su pasiūlymu. Sąskaitoje matome pasiūlymo numerį, t.y. pagal kokį pasiūlymą ji buvo sukurta. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal užsakymą ===== | ||
+ | |||
+ | Užpildžius ir išsaugojus užsakymo dokumentą PARDAVIMAI -> Dokumentai-> | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Naujai sukurtame sąskaitos dokumente matysite ryšį su susijuiu užsakymo dokumentu. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ===== Pardavimo sąskaitos eilučių laukų išdėstymas ===== | ||
+ | |||
+ | Pardavimo dokumente galima prisidėti papildomus laukelius iš prekės kortelės. Tai galite padaryti paspausdami pardavimo dokumente ant plaktuko ikonos bei spaudžiant mygtuką PREKĖS LAUKAI ATVAIZDUOJAMI DOKUMENTE: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atsidarius papildomam langui, galite susidėti prekės laukelius, kurie atsispindėtų pardavimo dokumento eilutėse: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pardavimo dokumente, pridėti prekės laukeliai atrodytų taip: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Pardavimo sąskaitų kūrimas iš išteklio dokumento ===== | ||
+ | Directo sistemoje galima išrašyti sąskaitas iš išteklio dokumento. | ||
+ | |||
+ | :?: Išteklyje gali būti nurodyti skirtingi pirkėjai. Kuriant sąskaitas - kiekvienam pirkėjui sukurs atskira. | ||
+ | |||
+ | Norint sukurti sąskaitas - išteklio dokumente reikia spausti mygtuką SĄSKAITA. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atsidarys naujas langas, kuriame galima sudėlioti nustatymus. Pvz. kokia būtų sąskaitos data, koks būtų sąskaitos apmokėjimo terminas, valiuta ir t.t. | ||
+ | Užpildžius norimus parametrus spauskite mygtuką SUKURTI. Sistema ekrane atvaizduos sukurtų sąskaitų numerius, ant kurių spaudžiant galite patekti į sąskaitos dokumentą. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Tarpinės sumos eilutėse ===== | ||
+ | |||
+ | Tarpinė suma leidžia vartotojui susumuoti pardavimo dokumento sumas iki pasirinktos eilutės. Tarpinės sumos skaičiavimo funkcijos yra pardavimo pasiūlymo, užsakymo ir sąskaitos dokumentuose. Tarpinės sumos taip pat atvaizduojamos susijusiuose dokumentuose, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Tarpinė suma atvaizduojama prie paskutinėje norimoje eilutėje. Norint pamatyti tarpinę sumą, stulpelyje " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jei keičiate eilutės sumą ar kiekį jau sumuotose eilutėse, taip pat atsinaujina ir tarpinė suma. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jei pridėsite arba pašalinsite eilutę, atitinkamai pasikeis ir tarpinė suma. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Norėdami pašalinti tarpinę sumą, du kartus paspauskite pelyte ant jos (// | ||
+ | |||
+ | :?: Tarpinės sumos taip pat gali būti atvaizduojamos ir atspausdintuose dokumentuose. Jei reikalingos korekcijos spausdinimo formose, prašome susisiekti el. paštu [[pagalba@directo.lt]]. | ||
+ | |||
+ | ===== E-sąskaitos siuntimas ===== | ||
+ | |||
+ | Norint, kad į kitą duomenų bazę išsisiųstų pardavimo sąskaitos xml + PDF, Jums reikia eiti: NUSTATYMAI -> ASMENINIAI NUSTATYMAI -> VARTOTOJAS -> **Siųsti kaip prisegtuką**: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Įjungus aprašytą nustatymą, reikia susirasti sąskaitą, kurią norėsite išsiųsti: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> **SĄSKAITOS**. Atsidarius sąskaitą, spausti mygtuką **EL. PAŠTAS**: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atsidarius siuntimo langui, į laukelį **KAM** įrašoma duomenų bazės į kurią bus siunčiamas el. paštas: **duombaze_lt@data.directo.ee** ir spaužiama **SIŲSTI**: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kitoje duomenų bazėje atsiųstą dokumentą reikia ieškoti: BENDRAS -> DOKUMETAI -> **DOKUMENTŲ TRANSPORTAS**. | ||
+ | Susiradus dokumentą bus matomas dokumento PDF. Nuo dokumento transporto galima toliau kurti kitą dokumentą, pvz. pirkimo sąskaitą: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Savikaina sąskaitoje ===== | ||
+ | |||
+ | Jei sąskaita yra su varnele Keisti sandėlio kiekį savikaina įrašoma pagal tai koks sandID nusirašo su sąskaita. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jei sąskaita yra be varnelės Keisti sandėlio kiekį (naudojate pristatymus) savikainos įkėlimas priklauso nuo nustatymo NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PARDAVIMŲ NUSTATYMAI - Tvirtinant nekeičiamą sandėlio kiekio sąskaitą, perskaičiuojamas GP pagal | ||
+ | |||
+ | * **Ne** - kuriant sąskaitą savikaina įsikelia iš užsakymo. | ||
+ | Jei užsakyme ir pristatyme skiriasi savikainos, sąskaitoje bus atvaizduojama užsakymo savikaina. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * **Sandėlio kainos** - | ||
+ | * **Susiję pristatymai** - pristatyme nurodyta savikaina persikels į sąskaitą, kuri nurodyta pristatyme. | ||
+ | Jei nuo užsakymo išrašoma tiesioginė sąskaita, poto padaromas pristatymas. Sąskaitoje savikaina bus 0. Padarius pristatymą sąskaitos savikaina nepasikeis, nes pristatyme neįsirašys | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Pristatymai** - pristatymas turi turėti sąskaitos numerį arba būti tuščias. | ||
+ | Tokiu atvėju savikaina sąskaitoje bus tokia pat kaip ir pristatyme. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Grąžinimai** - savikaina į sąskaitą įsikels iš pristatymų, | ||
+ | Jei pristatyme sąskaitos laukelis bus tuščias sąskaitoje savikaina bus atvaizduojama iš pristatymo. | ||
+ | Jei yra vienas pristatymas ir kelios sąskaitos, visose sąskaitose bus atvaizduota savikaina iš pristatymo (nepaisant to, kad pristatyme įrašyta tik viena sąskaita). | ||
+ | Kuriant tiesioginę sąskaitą savikaina į sąskaitą įsikelia 0. Kai užsakymui atliekamas pristatymas sąskaitoje savikaina pasikeičia pagal pristatymo savikainą. | ||
+ | |||
+ | ===== Sąskaita nepasitvirtina dėl sandėlio kiekio ===== | ||
+ | |||
+ | Tam, kad galėtumėte patvirtinti pardavimo sąskaitą reikiamą prekės likutį turite turėti dokumento datai, taip pat tą patį reikiamą likutį (su tuo pačiu sandID) turite turėti šiandienai, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
lt/mr_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:10 vartotojo simona