Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:mr_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:mr_arve [2018/12/11 10:56]
lida sukurtas
lt:mr_arve [2023/03/20 12:15]
jorinta [Savikaina sąskaitoje]
Linija 1: Linija 1:
 ====== Pardavimo sąskaitos ====== ====== Pardavimo sąskaitos ======
  
 +<​BOOKMARK:​mr_arve>​
 +===== Naujas pardavimų sąskaitos dokumentas ===== 
 +Pardavimų sąskaita – griežtos atskaitomybės dokumentas, kurį pirkėjui išrašo pardavėjas,​ pirkėjui perkant prekes, paslaugas ar kitą turtą.
  
 +Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
 +PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> Sąskaitos. Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​.
 +
 +Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių:
 +  - viršutinė dalis- bendra informacija - pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t. 
 +  - apatinė dalis - informacija apie prekes/​paslaugas.
 +
 +Sąskaitų dokumentai yra dviejų rūšių: ​
 +
 +  - keičianti sandėlio kiekius - viršutinėje dokumento dalyje uždėjus varnelę „keisti sand. kiekius“ ir patvirtinus pardavimo sąskaitos dokumentą prekės „nusirašys“ nuo sandėlio;
 +  - nekeičianti sandėlio kiekių - jei varnelė neuždėta - toks dokumentas nedaro įtakos sandėlio kiekiams.
 +
 +Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
 +  * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​
 +  * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“;​
 +  * Sąskaitos data - dokumento data;
 +  * Apmok. term.- spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“;​
 +  * Valiuta - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
 +  * Sandėlis – jei sąskaita yra keičianti sandėlio kiekius.
 +
 +Taip pat pasirinktinai:​
 +Pristatymo adresas - įvedus pristatymo adresą trečiame lauke (3 burbuliukas viršuje), galima jį atspausdinti ant sąskaitos faktūros;
 +
 +Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie siūlomas prekes/​paslaugas:​
 +  * Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko ir pasirinkite iš sąrašo;
 +  * Kiekis - siūlomas kiekis;
 +  * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);​
 +  * Vnt. kaina - siūloma kaina, jei prekės kortelėje bus įvesta pardavimo kaina, ji bus įkelta automatiškai,​ jei ji netinkama, ją galima koreguoti;
 +  * Stulpelis % - skirtas nuolaidai procentais įrašyti.
 +
 +{{ :​lt:​saskaitos_dookumentas.png?​900 |}}
 +
 +Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:​
 +  * Įsitikinę,​ jog viskas įvesta teisingai - spaudžiate „patvirtinti“ ir „išsaugoti“;​
 +  * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
 +  * Patvirtinus dokumentą atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją.
 +
 +Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento.
 +
 +===== Apmokėjimo grafikas ===== 
 +
 +Pardavimo sąskaitoje galima suvesti apmokėjimo grafiką.
 +
 +Sąskaitoje kairiuoju pelės klavišu du kartus paspaudžiame ant žodžio **Apmok. term.**
 +
 +{{ :​lt:​apmokejimo_grafikas.png |}}
 +
 +Atsidariusiame naujame lange suvedame datas, kada bus gauti apmokėjimai,​ ir įrašome procentus arba sumą (suvedus procentus programa automatiškai paskaičiuos kokia tai bus suma, ir atvirkščiai jei suvesime sumą programa paskaičiuos procentus).
 +
 +Norint, kad suvesta suma arba procentai nepakistų suvedus naują eilutę galima ant sumos arba procentų paspausti kairiu pelės klavišu du kartus. Skaičius pasiryškins ir vedant kitas eilutes nepasikeis.
 +
 +{{ :​lt:​paryskinimas.png |}}
 ===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas =====  ===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== 
  
Linija 16: Linija 71:
   * Abu dokumentai turi būti tokia pačia data;   * Abu dokumentai turi būti tokia pačia data;
   * Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo.   * Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo.
 +
 +===== Pardavimo sąskaitų spausdinimas =====
 +
 +==== Spausdinimas po vieną sąskaitą ====
 +
 +    * Atsidarius sąskaitą viršuje yra mygtukas SPAUSDINTI. Paspaudus šį mygtuką atsidaro sąskaitos spausdinimo forma bei spausdinimo nustatymo langas. ​
 +    * Parenkame reikiamus nustatymus -> Print.
 +
 +{{ :​lt:​saskaitos_spausdinimas.png?​800 |}}
 +
 +    * Kitokį sąskaitos variantą (kalbos, išdėstymo,​ turinio atžvilgiu) galime atspausdinti parenkant kitą spausdinimo formą. Dešiniuoju pelės klavišu spaudžiame ant mygtuko SPAUSDINTI, matome galimų spausdinimo formų sąrašą. ​
 +
 +{{ :​lt:​saskaitos_spausdinimo_formos.png?​800 |}}
 +
 +    * Bet kokios spausdinimo formos peržiūrai,​ ant jos pavadinimo spaudžiame laikant klaviatūros mygtuką SHIFT. Jei norime sąskaitą išsisaugoti PDF formatu, SPAUSDINTI spaudžiame laikant klaviatūroje CTRL.
 +
 +
 +==== Masinis sąskaitų spausdinimas ====
 +
 +    * Masiškai sąskaitas spausdinti galima iš ataskaitos PARDAVIMAI->​ Ataskaitos->​ Sąskaitų sąrašas. ​
 +    * Laikotarpis – laikotarpis,​ už kurį yra spausdinamos sąskaitos. Ataskaitoje sistema pateikia spausdinamų sąskaitų sąrašą pagal parinktą laikotarpį. ​
 +    * Jei atranka tenkina, spaudžiame mygtuką SPAUSDINTI SĄSKAITAS. Sistema sugeneruoja visas sąskaitas spausdinimui. Spaudžiame Print.
 +
 +{{ :​lt:​saskaitu_saraso_ataskaita.png?​800 |}}
 +
 +
 +==== Sąskaitos faktūros spausdinimas pagal PVM str. 96 ====
 +
 +Norint, kad sąskaitos faktūros spausdinimo formoje atsivaizduotų PVM str. 96 paskaičiuotos sumos, Jums reikia apsirašyti menamo PVM tarifą (spausti čia [[http://​wiki.directo.ee/​lt/​settings#​menamas_pvm_tarifas|]]).
 +
 +Iš PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS yra atvaizduojamas spausdinimo formoje:
 +
 +{{ :​lt:​spausd_pvm.png |}}
 +
 +Šie pakeitimai yra atlikti pardavimo sąskaitų spausdinimo formose:
 +
 +  - Sąskaita faktūra [Standard]
 +  - Sąskaita faktūra [Standard] ENG
 +  - Sąskaita faktūra [Standard] LT-ENG
 +
 +===== Pardavimo sąskaitos pagal sutartį su pirkėju =====
 +
 +Norint išrašyti sąskaitas nuo sutarčių, pirmiausiai sutartys turėtų būti pilnai ir teisingai užpildytos (kaip tą padaryti aprašyta ankstesnėje instrukcijoje „[[lt:​leping|Sutartys]]"​). Tada filtruojame sąskaitas. Pagrindiniame meniu einame BENDRAS->​ Ataskaitos->​ Sutarčių sąrašas.
 +
 +{{ :​lt:​pardavimo_sf_pagal_sutarti.png?​800 |}}
 +
 +  * Pirkėjo klasė – jei pirkėjai yra skirstomi į klases,
 +  * Klasė – sutarčių klasė (jei sutartys skirstomos į klases),
 +  * Data – pirma arba paskutinė einamojo mėnesio diena, už kurį išrašomos sąskaitos (pvz., jei išrašinėjama už kovo mėnesį, tai 01.03.2019 arba 31.03.2019),​
 +  * Laikotarpis - mėnesio, už kurį išrašomos sąskaitos, pradžia ir pabaiga (pvz., jei kovo mėnuo, tai nuo 01.03.2019 iki 31.03.2019).
 +
 +Parinkus šiuos filtrus, spaudžiame ATASKAITA ir gauname pirkėjų sutarčių sąrašą, kuriems turėtų būti išrašytos sąskaitos mėn. pradžioje. Peržiūrime,​ ar patenka visos reikalingos sutartys. Spaudžiate mygtuką SUKURTI SĄSKAITAS, jei gaunate pranešimą,​ jog sąskaitos sukurtos, šį etapą atlikote sėkmingai. Sukurtas sąskaitas galite peržiūrėti sąraše: PARDAVIMAI->​ Dokumentai->​ Sąskaitos- arba ataskaitoje:​ PARDAVIMAI->​ Ataskaitos->​ Sąskaitų sąrašas.
 +
 +===== Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal pasiūlymus =====
 +
 +Derinant papildomus darbus su klientu, pildomas pasiūlymo dokumentas: PARDAVIMAI->​ Dokumentai->​ Pasiūlymai.
 +
 +Norint pirkėjui išrašyti sąskaitą už pasiūlyme įvardintus darbus, reikia, kad jis būtų patvirtintas. ​
 +
 +Šį dokumentą tvirtiname kartu su pirkėjo tvirtinimu darbų atlikimui. Tada spaudžiame mygtuką TIESIOGINĖ SĄSKAITA. ​
 +
 +{{ :​lt:​pasiulymas_patvirtintas.png?​800 |}}
 +
 +Susikuria pardavimo sąskaitą, kuri yra susieta su pasiūlymu. Sąskaitoje matome pasiūlymo numerį, t.y. pagal kokį pasiūlymą ji buvo sukurta.
 +
 +{{ :​lt:​pardavimo_saskaita_nuo_pasiulymo.png?​800 |}}
 +
 +===== Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal užsakymą =====
 +
 +Užpildžius ir išsaugojus užsakymo dokumentą PARDAVIMAI -> Dokumentai->​ Užsakymai, galite iš karto išrašyti sąskaitos dokumentą, spaudžiant mygtuką SĄSKAITA.
 +
 +{{ :​lt:​sf_nuo_uzsakymo.png?​nolink |}}
 +
 +Naujai sukurtame sąskaitos dokumente matysite ryšį su susijuiu užsakymo dokumentu.
 +
 +{{ :​lt:​sf_nuo_uzsakymo_2_.png?​nolink |}}
 +===== Pardavimo sąskaitos eilučių laukų išdėstymas =====
 +
 +Pardavimo dokumente galima prisidėti papildomus laukelius iš prekės kortelės. Tai galite padaryti paspausdami pardavimo dokumente ant plaktuko ikonos bei spaudžiant mygtuką PREKĖS LAUKAI ATVAIZDUOJAMI DOKUMENTE:
 +
 +{{ :​lt:​pardavimo_dokumentas_prekes_laukai.png |}}
 +
 +Atsidarius papildomam langui, galite susidėti prekės laukelius, kurie atsispindėtų pardavimo dokumento eilutėse:
 +
 +{{ :​lt:​prekes_laukai_pasirinkti_stulpeliai.png |}}
 +
 +Pardavimo dokumente, pridėti prekės laukeliai atrodytų taip:
 +
 +{{ :​lt:​pardavimo_eilutes.png |}}
 +
 +===== Pardavimo sąskaitų kūrimas iš išteklio dokumento =====
 +Directo sistemoje galima išrašyti sąskaitas iš išteklio dokumento.
 +
 +:?: Išteklyje gali būti nurodyti skirtingi pirkėjai. Kuriant sąskaitas - kiekvienam pirkėjui sukurs atskira.
 +
 +Norint sukurti sąskaitas - išteklio dokumente reikia spausti mygtuką SĄSKAITA.
 +{{ :​lt:​res_sf1.png |}}
 +
 +Atsidarys naujas langas, kuriame galima sudėlioti nustatymus. Pvz. kokia būtų sąskaitos data, koks būtų sąskaitos apmokėjimo terminas, valiuta ir t.t.
 +Užpildžius norimus parametrus spauskite mygtuką SUKURTI. Sistema ekrane atvaizduos sukurtų sąskaitų numerius, ant kurių spaudžiant galite patekti į sąskaitos dokumentą.
 +{{ :​lt:​res_sf2.png |}}
 +
 +===== Tarpinės sumos eilutėse =====
 +
 +Tarpinė suma leidžia vartotojui susumuoti pardavimo dokumento sumas iki pasirinktos eilutės. Tarpinės sumos skaičiavimo funkcijos yra pardavimo pasiūlymo, užsakymo ir sąskaitos dokumentuose. Tarpinės sumos taip pat atvaizduojamos susijusiuose dokumentuose,​ pavyzdžiui,​ jei užsakyme išsaugojote tarpines sumas ir vėliau kūrėte sąskaitos dokumentą, sumos persikels ir į sąskaitą.
 +
 +
 +Tarpinė suma atvaizduojama prie paskutinėje norimoje eilutėje. Norint pamatyti tarpinę sumą, stulpelyje "​Tarpinė suma" 2 kartus kliktelime pelyte (//​double-click//​). ​
 +
 +{{ :​lt:​tarpines_sumos.png?​nolink |}}
 +
 +Jei keičiate eilutės sumą ar kiekį jau sumuotose eilutėse, taip pat atsinaujina ir tarpinė suma.
 +
 +{{ :​lt:​tarpines_sumos_2.png?​nolink |}}
 +
 +Jei pridėsite arba pašalinsite eilutę, atitinkamai pasikeis ir tarpinė suma.
 +
 +{{ :​lt:​tarpines_sumos_3.png?​nolink |}}
 +
 +:?: Norėdami pašalinti tarpinę sumą, du kartus paspauskite pelyte ant jos (//​double-click//​). Norėdami ištrinti visas tarpines sumas galite paspausti ant sulpelio pavadinimo.
 +
 +:?: Tarpinės sumos taip pat gali būti atvaizduojamos ir atspausdintuose dokumentuose. Jei reikalingos korekcijos spausdinimo formose, prašome susisiekti el. paštu [[pagalba@directo.lt]].
 +
 +===== E-sąskaitos siuntimas =====
 +
 +Norint, kad į kitą duomenų bazę išsisiųstų pardavimo sąskaitos xml + PDF, Jums reikia eiti: NUSTATYMAI -> ASMENINIAI NUSTATYMAI -> VARTOTOJAS -> **Siųsti kaip prisegtuką**:​
 +
 +{{ :​lt:​esasakaita_pdf.png |}}
 +
 +Įjungus aprašytą nustatymą, reikia susirasti sąskaitą, kurią norėsite išsiųsti: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> **SĄSKAITOS**. Atsidarius sąskaitą, spausti mygtuką **EL. PAŠTAS**:
 +
 +{{ :​lt:​siuntimaspdf.png |}}
 +
 +Atsidarius siuntimo langui, į laukelį **KAM** įrašoma duomenų bazės į kurią bus siunčiamas el. paštas: **duombaze_lt@data.directo.ee** ir spaužiama **SIŲSTI**:​
 +
 +{{ :​lt:​laiskas_pdf.png |}}
 +
 +Kitoje duomenų bazėje atsiųstą dokumentą reikia ieškoti: BENDRAS -> DOKUMETAI -> **DOKUMENTŲ TRANSPORTAS**.
 +Susiradus dokumentą bus matomas dokumento PDF. Nuo dokumento transporto galima toliau kurti kitą dokumentą, pvz. pirkimo sąskaitą:
 +
 +{{ :​lt:​dokumentutrasnportas.png |}}
 +
 +===== Savikaina sąskaitoje =====
 +
 +Jei sąskaita yra su varnele Keisti sandėlio kiekį savikaina įrašoma pagal tai koks sandID nusirašo su sąskaita. ​
 +
 +{{ :​lt:​screenshot_16666.png |}}
 +
 +Jei sąskaita yra be varnelės Keisti sandėlio kiekį (naudojate pristatymus) savikainos įkėlimas priklauso nuo nustatymo NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PARDAVIMŲ NUSTATYMAI - Tvirtinant nekeičiamą sandėlio kiekio sąskaitą, perskaičiuojamas GP pagal
 +
 +  * **Ne** - kuriant sąskaitą savikaina įsikelia iš užsakymo.
 +Jei užsakyme ir pristatyme skiriasi savikainos, sąskaitoje bus atvaizduojama užsakymo savikaina.
 +
 +{{ :​lt:​1235.png |}}
 +
 +
 +  * **Sandėlio kainos** - savikaina atvaizduojama pagal SandID parinktą sąskaitos eilutėje.
 +Jei SandID sąskaitoje nebus nurodytas savikaina įsikels 0.
 +
 +{{ :​lt:​95132.png |}}
 +  * **Susiję pristatymai** - pristatyme nurodyta savikaina persikels į sąskaitą, kuri nurodyta pristatyme.
 +Jei nuo užsakymo išrašoma tiesioginė sąskaita, poto padaromas pristatymas. Sąskaitoje savikaina bus 0. Padarius pristatymą sąskaitos savikaina nepasikeis, nes pristatyme neįsirašys ​ sąskaitos numeris (pristatymas nebus susijęs su sąskaita).
 +
 +{{ :​lt:​1237.png |}}
 +
 +  * **Pristatymai** - pristatymas turi turėti sąskaitos numerį arba būti tuščias.
 +Tokiu atvėju savikaina sąskaitoje bus tokia pat kaip ir pristatyme.
 +
 +{{ :​lt:​1236.png |}}
 +
 +  * **Grąžinimai** - savikaina į sąskaitą įsikels iš pristatymų,​ kurie susiję su sąskaitos užsakymu.
 +Jei pristatyme sąskaitos laukelis bus tuščias sąskaitoje savikaina bus atvaizduojama iš pristatymo.
 +Jei yra vienas pristatymas ir kelios sąskaitos, visose sąskaitose bus atvaizduota savikaina iš pristatymo (nepaisant to, kad pristatyme įrašyta tik viena sąskaita).
 +Kuriant tiesioginę sąskaitą savikaina į sąskaitą įsikelia 0. Kai užsakymui atliekamas pristatymas sąskaitoje savikaina pasikeičia pagal pristatymo savikainą.
 +
 +===== Sąskaita nepasitvirtina dėl sandėlio kiekio =====
 +
 +Tam, kad galėtumėte patvirtinti pardavimo sąskaitą reikiamą prekės likutį turite turėti dokumento datai, taip pat tą patį reikiamą likutį (su tuo pačiu sandID) turite turėti šiandienai,​ dokumento tvirtinimo datai.
 +
 +{{ :​lt:​55558963.png |}}
 +
 +
 +Jei prekė su reikiamu SandID išjudėjo su vėlesniais dokumentais jo negalėsite panaudoti.
 +
 +{{ :​lt:​753951.png |}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +----
 +Nuorodos:
 +
 +    * [[lt:​leping|Sutartys]]
 +    * [[lt:​saskaitu_siuntimas_el.pastu|Sąskaitų siuntimas el.paštu]]
 +    * [[lt:​tell_tellimus|Pardavimo užsakymai]]
 +    * [[lt:​pakk_pakkumine|Pardavimo pasiūlymai]]
 +
 +
 +
lt/mr_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:10 vartotojo simona